Приложение к Распоряжению от 26.04.2011 г № 530 Отчет

Отчет об исполнении бюджета ярковского муниципального района за I квартал 2011 года


КБК Наименование Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110612,20 25400,00 23
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93212,10 21946,80 23,5
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 93212,10 21946,80 23,5
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4827,00 1164 24,1
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4756,00 1155,10 24,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 71 9,2 13
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4483,60 1153,20 25,7
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1692,70 459,2 27,1
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 875,2 78,9 9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 875,2 78,9 9
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0 100,2
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 0 100,2
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 196,6 12,8 6,5
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5325,00 480,3 9
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 4,3
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 337172,10 74565,00 22,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 337172,10 77240,20 22,9
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 3500,60
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета ИТОГО 447784,3 99965 22,3
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 59599,00 4491,9 7,5
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 15476,9 3194,5 20,6
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 1526,3 0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 42595,8 1297,4 3
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона 2339 1192,5 51
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2339 1192,5 51
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22 0 0
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 22 0
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 21939,8 4008,7 18,3
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 5837 324,4 5,6
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 323 21,3 6,6
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 12994,2 3248,6 25
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1043 261 25
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1742,6 153,4 8,8
000 0500 0000000 000 000 Жилищнокоммунальное хозяйство 28251,8 1672,7 5,9
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 9590,1 1306 13,6
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 14674 0
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 3987,7 366,7 9,2
000 0600 0000000 000 000 Охрана окружающей среды 2581,6 0 0
000 0605 0000000 000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2581,6 0
000 0700 0000000 000 000 Образование 190559 38602,7 20,3
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 31100,2 6650,1 21,4
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 152094,8 30187,9 19,8
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 3478 969 27,9
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 3886 795,7 20,5
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 39073,2 11750,1 30,1
000 0801 0000000 000 000 Культура 39073,2 11750,1 30,1
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 42039,2 6238 14,8
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 362 49,1 13,6
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 13029 3257 25
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 26349,2 2568,2 9,7
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 2299 363,7 15,8
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 8301 2433 29,3
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 8301 2433 29,3
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего характера 74680,7 15326,4 20,5
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 62116 12594,3 20,3
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 12564,7 2732,1 21,7
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета ИТОГО 469386,3 85716 18,3
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -21602 14249
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
00090 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 21602 -14249
00001 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 21602 -14249
00001 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -447784,3 -124586,8
00001 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 469386,3 110337,8