Приложение к Постановлению от 29.04.2011 г № 35 Отчет

Отчет об исполнении бюджета исетского муниципального района на 1 апреля 2011 года (тыс. руб.)


Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124738 26147 21,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103756 21093 20,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103756 21093 20,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3918 843 21,5
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3699 798 21,6
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 219 45 20,5
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5848 968 16,6
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5739 1563 27,2
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 486 73 15,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 486 73 15,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 800 545 68,1
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3861 882 22,8
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 330 179 54,2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 362101 81966 22,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 368332 88197 23,9
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 4 4 100,0
000 2 19 00000 00 0000 030 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -6235 -6235 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета ИТОГО 486839 108113 22,2
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 34655 10237 29,5
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 13769 3291 23,9
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 1936 0,0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 18950 6946 36,7
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона 2138 535 25,0
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2138 535 25,0
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 115 0 0,0
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 115 0,0
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 32184 7094 22,0
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 18653 4873 26,1
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 274 56 20,4
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 9936 1748 17,6
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 3321 417 12,6
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 53313 152 0,3
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 17472 0,0
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 27144 152 0,6
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 8697 0,0
000 0700 0000000 000 000 Образование 211151 40873 19,4
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 66351 9744 14,7
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 136452 29600 21,7
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 1274 173 13,6
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 7074 1356 19,2
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 37953 10754 28,3
000 0801 0000000 000 000 Культура 37953 10754 28,3
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 34985 6106 17,5
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 587 74 12,6
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 15851 3870 24,4
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 16434 1490 9,1
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 2113 672 31,8
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 24325 5536 22,8
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 24325 5536 22,8
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего характера 95488 19349 20,3
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 67395 17488 25,9
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 28093 1861 6,6
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета ИТОГО 526307 100636 19,1
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -39468 7477
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 39468 -7477
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 39468 -7477
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -486839 -119552
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 526307 112075