Приложение к Постановлению от 28.07.2011 г № 48 Отчет

Отчет об исполнении бюджета исетского муниципального района на 1 июля 2011 года (тыс. руб.)


Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124738 59449 47,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103756 48414 46,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103756 48414 46,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3918 1953 49,8
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3699 1694 45,8
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 219 259 118,3
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5848 1649 28,2
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5739 4105 71,5
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 486 175 36,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 486 175 36,0
000 1 13 00000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 800 1211 151,4
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3861 1620 42,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 330 319 96,7
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 486275 204484 42,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 491636 209845 42,7
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 4 4 100,0
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -5365 -5365 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 611013 263933 43,2
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 35759 21470 60,0
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 14883 8069 54,2
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 1840 0,0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 19036 13401 70,4
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона 2138 1069 50,0
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2138 1069 50,0
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 115 92 80,0
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 115 92 80,0
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 50470 23246 46,1
000 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 801 8 1,0
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 15383 520 3,4
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 20755 17521 84,4
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 274 131 47,8
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 9936 4233 42,6
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 3321 833 25,1
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 137672 25346 18,4
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 28242 19678 69,7
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 27144 3230 11,9
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 82286 2438 3,0
000 0700 0000000 000 000 Образование 216379 112242 51,9
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 65006 37411 57,6
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 140497 68570 48,8
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 4296 3384 78,8
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 6580 2877 43,7
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 39361 20308 51,6
000 0801 0000000 000 000 Культура 39361 20308 51,6
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 38901 16419 42,2
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 587 147 25,0
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 17155 8698 50,7
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 17848 6034 33,8
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 3311 1540 46,5
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 24325 11151 45,8
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 24325 11151 45,8
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего характера 101452 48943 48,2
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 67395 41932 62,2
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 34057 7011 20,6
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 646572 280286 43,3
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -35559 -16353
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 35559 16353
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 35559 16353
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -611013 -263933
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 646572 280286