Приложение к Решению от 26.04.2010 г № 232 Перечень

Перечень мероприятий долгосрочной территориальной программы "Основные направления развития отрасли "Социальная политика" в нижнетавдинском районе на 2010 - 2012 годы"


Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) Департамент социального развития Тюменской области
Разработчик программы Управление социальной защиты населения Нижнетавдинского района
Виды затрат и
мероприятия




Объем
финансиро-
вания в
2008 году,
тыс. руб.
(отчет)
Утвержденный
объем
финансирования
в 2009 году,   тыс. руб.

Предложения по
финансированию программы,
тыс. руб.
2010 год

2011 год

2012 год

1
2
3
4
5
6
Всего по программе,
в том числе:
95791,4

102900,8

113128,5

117743,7

117773,7

в том числе расходы
на управление, всего
3962,8

4129,0

3978,0

3978,0

3978,0

Цель. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
Расходы по Цели,
всего
91828,6

98771,8

109150,5

113765,7

113795,7

Текущие расходы по
Цели, всего
91828,6

98771,8

109150,5

113765,7

113795,7

Расходы по задачам:
     
Задача 1. Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан
Прочие (текущие
расходы)
40415,9

39642,6

52962,0

52972,2

53002,2

в том числе по
мероприятиям:
     
1. Обеспечение
выплаты социальных
пособий, денежных
компенсаций, доплат,
единовременной
материальной помощи
и других мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
33205,9









33638,6









44884,0









44884,2









44884,2









из них:
     
1.1. Обеспечение
компенсационной
выплаты ветеранам
Великой
Отечественной войны
в связи с
празднованием Дня
Победы
812,1







714,4







714,4







714,4







714,4







1.2. Обеспечение
выплаты материальной
помощи гражданам,
пострадавшим от
воздействия радиации
7,3




6,8




6,8




6,8




6,8




2. Обеспечение
проведения социально
значимых мероприятий
для отдельных
категорий граждан
55,0




366,0




143,0




153,0




183,0




в том числе:
     
Расходы местного
бюджета на
исполнение гос.
полномочий на
субсидии по оплате
ЖКУ малообеспеченным
гражданам, в форме
субвенций из
областного бюджета
7155,0








5638,0








7935,0








7935,0








7935,0








в том числе:
     
расходы на
содержание служб
субсидий
400,0


399,0


219,0


219,0


219,0


Всего на задачу 1
40415,9
39642,6
52962,0
52972,2
53002,2
Задача 2. Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей
Прочие (текущие
расходы)
33076,4

31778,4

34122,5

34122,5

34122,5

в том числе по
мероприятиям:
     
1. Обеспечение мер
социальной поддержки
в связи с рождением
и воспитанием детей
26457,4



15700,0



15900,0



15900,0



15900,0



2. Обеспечение
проведения
мероприятий,
посвященных
знаменательным датам
семей, женщин,
детей, матерей,
рождественских и
новогодних дней
     
3. Обеспечение
поддержки различных
форм организации
летнего отдыха
455,4



562,5



562,5



562,5



562,5



в том числе из фонда
компенсации и фонда
софинансирования
455,4


562,5


562,5


562,5


562,5


6. Создание условий
для полноценного
развития и
воспитания детей-
сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей
6163,6






15515,9






17660,0






17660,0






17660,0






из них:
     
6.1. Единовременное
пособие при передаче
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
на воспитание в
семью
330,7






    
в том числе из фонда
компенсации и фонда
софинансирования
330,7


    
6.2. Социальная
поддержка детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в приемных семьях
647,6





    
6.3. Социальная
поддержка детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
находящихся в семьях
граждан
4597,9






    
6.4. Социальная
поддержка детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
переданных на
патронатное
воспитание в семьи
547,1







    
6.5. Возмещение
расходов по найму
жилья и проезду
детям-сиротам,
детям, оставшимся
без попечения
родителей
40,3






    
Всего на задачу 2
33076,4
31778,4
34122,5
34122,5
26750,0
Задача 3. Совершенствование качества социального обслуживания населения.
Совершенствование работы с кадрами
Прочие (текущие
расходы)
14373,0

19450,8

14327,0

18932,0

18932,0

в том числе по
мероприятиям:
     
1. Реализация
государственного
задания по
социальному
обслуживанию в
организациях и
учреждениях отрасли
(государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения (дома-
интернаты))
4407,0












6149,8












5453,0












10058,0












10058,0












2. Проведение
капитального ремонта
в учреждениях
социального
обслуживания
населения (дома-
интернаты)
0,0






0,0






0,0






0,0






0,0






3. Приобретение
оборудования в
учреждениях отрасли
(дома-интернаты)
0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



4. Расходы местного
бюджета на
реализацию
муниципального
задания по
социальному
обслуживанию
населения (МАУ
КЦСОН) в форме
субвенций из
областного бюджета
9966,0










13045,0










8874,0










8874,0










8874,0










5. Расходы местного
бюджета на
приобретение
оборудования в форме
субвенций из
областного бюджета
0,0





256,0





0,0





0,0





0,0





6. Расходы местного
бюджета на
проведение
капитального ремонта
объектов МО в форме
субвенций из
областного бюджета
0,0






0,0






0,0






0,0






0,0






Всего на задачу 3
14373,0
19450,8
14327,0
18932,0
18932,0
Задача 4. Повышение мотивации малообеспеченных граждан,
имеющих трудовой потенциал, для повышения дохода и выхода
на самообеспечение и самозанятость, вовлечение в трудозанятость
Прочие (текущие
расходы)
3963,3

7900,0

7739,0

7739,0

7739,0

в том числе по
мероприятиям:
     
1. Обеспечение
инвестирования
развития трудового
потенциала
малоимущих семей на
договорной основе
1391,7





3400,0





2775,0





2775,0





2775,0





2. Организация
содействия
самозанятости
населения, в т.ч.
обеспечение
единовременной
выплаты по выходу на
самозанятость
 
1200,0







1764,0







1764,0







1764,0







3. Обеспечение
выплаты адресного
социального пособия
малоимущим одиноко
проживающим
гражданам
2571,6





3300,0





3200,0





3200,0





3200,0





Всего на задачу 4
3963,3
7900,0
7739,0
7739,0
7739,0
Задача 5. Эффективное использование информационных ресурсов
Прочие (текущие
расходы)
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по
мероприятиям:
     
1. Сопровождение
интегрированной
информационной
системы социальной
сферы, регистра
льготных категорий
 
2. Обеспечение
автоматизированными
рабочими местами
ЭСРН специалистов по
социальной работе
МАУ КЦСОН
Нижнетавдинского
района в сельских
поселениях с
защищенными каналами
связи с сервером
Управления
3. Создание единой
системы защищенного
межведомственного
электронного
документооборота
4. Создание мест
общественного
доступа к Интернет-
сайтам ОСЗН в местах
приема граждан
органов местного
самоуправления
Всего на задачу 5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы на
управление, всего
3962,8

4129,0

3978,0

3978,0

3978,0

Распределение средств в составе программы по каждому бюджетополучателю
1. Управление
социальной защиты
населения
78670,4


83961,8


96319,5


100934,7


100964,7


2. Администрация
муниципального
образования
17121,0


18939,0


16809,0


16809,0


16809,0


Начальник УСЗН _______________________________________
(Подпись)