Приложение к Решению от 26.04.2010 г № 232 Перечень

Показатели долгосрочной территориальной программы «Основные направления развития отрасли „Социальная политика“ в нижнетавдинском районе» на 2010 — 2012 годы"


Ед. изм. Весовой коэффициент Базовое значение показателя 2008 г. (факт) Оценка 2009 г. Планируемый период Целевое значение показателя Обоснование прогнозных и целевых значений Примечание
2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
Показатель эффекта - доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Нижнетавдинского района % 1 15,8 15 14 14 13 10,7 Минэкономразвития России на 2009 год прогнозирует сокращение доходов населения. Величина показателя бедности по Российской Федерации в 2009 году планируется 14%. По результатам произведенных расчетов прогнозный показатель бедности в Тюменской области на 2009 год установлен в размере 10,7% Показатель из Указа Президента РФ от 28.06.2007 N 825
Финансовые затраты по цели тыс. руб. 91828,6 98771,8 109150,5 113765,7 113795,7
Задача 1. Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан
Доля граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки % 100 100 100 100 100 100 Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, всем льготным категориям граждан
Финансовые затраты по задаче 1. тыс. руб. 40415,9 39642,6 52962,0 52972,2 53002,2
Задача 2. Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей
Доля семей "группы особого внимания", снятых с учета в результате улучшения ситуации в семье посредством оказания комплексной социальной помощи, в общем количестве семей, состоящих на учете % 31 34 34,5 35 35,5 35,5 Снижение численности неблагополучных семей; улучшение социально приемлемого образа жизни в семье в результате оказания комплексной помощи специалистами ведомств системы профилактики. Прогнозные данные по РФ и УрФО отсутствуют, т.к. значение данного показателя основано на данных регионального банка данных
Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости % 99,3 98,6 98,7 98,7 98,7 98,7 Предоставление услуг по отдыху, оздоровлению и организация занятости несовершеннолетних Тюменской области
Доля детей, оставшихся без попечения родителей % 2,3 2,06 2,03 2,03 2,03 2,03 Показатель из Постановления Правительства РФ от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) % 31,49 28,67 30 30 30 30 Показатель из Постановления Правительства РФ от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов % 29 0 0 0 0 0 Увеличение значения показателя обусловлено развитием семейных форм устройства детей данной категории
Финансовые затраты по задаче 2. тыс. руб. 33076,4 31778,4 34122,5 34122,5 34122,5
Задача 3. Совершенствование качества социального обслуживания населения. Совершенствование работы с кадрами
Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, получивших реабилитационные услуги в учреждении социальной защиты населения, от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в реабилитации % 39 41 43 45 45,5 50 Увеличение количества обслуженных инвалидов трудоспособного возраста, повышение объема и качества реабилитационных услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения, возвращение инвалидов трудоспособного возраста к трудовой, общественной и бытовой деятельности
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждении социальной защиты населения, от общего числа детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитации % 80 81 82 83 84 90 Увеличение количества обслуженных, расширение спектра, повышение объема и качества реабилитационных услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения
Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семей и детей, к общему числу семей с детьми в Нижнетавдинском районе % 52 80,3 81,8 83,3 84,8 84,8 Укрепление института семьи, базовых семейных ценностей, оказания действенной помощи в мобилизации имеющихся ресурсов семьи, реализации собственных возможностей для решения возникающих проблем
Финансовые затраты по задаче 3. тыс. руб. 14373,0 19450,8 14327,0 18932,0 18932,0
Задача 4. Повышение мотивации малообеспеченных граждан, имеющих трудовой потенциал, для повышения дохода и выхода на самообеспечение и самозанятость, вовлечение в трудозанятость
Удельный вес трудоспособных малоимущих граждан в общей численности экономически активного населения % 7,9 7 6 5 4,5 4 Выход трудоспособных малоимущих граждан на самообеспечение в результате участия в областных межведомственных мероприятиях
Финансовые затраты по задаче 4. тыс. руб. 3963,3 7900,0 7739,0 7739,0 7739,0
Задача 5. Развитие региональной информационной системы социальной защиты населения для повышения качества предоставления государственных социальных услуг населению
Уровень надежности информационных систем % 90 95 99 99 100 Обеспечение полной восстанавливаемости и доступности/ готовности систем
Финансовые затраты по задаче 5. тыс. руб.
Итого финансирование по программе тыс. руб. 95791,4 102900,8 113128,5 117743,7 117773,7
в т.ч. областной бюджет тыс. руб. 81599,0 81599,0 81599,0
федеральный бюджет тыс. руб.
внебюджетные источники тыс. руб. 12000,0 12000,0 12000,0