|
Ед.
изм. |
Весовой
коэффициент |
Базовое
значение
показателя
2008 г.
(факт) |
Оценка
2009 г. |
Планируемый период |
Целевое
значение
показателя |
Обоснование
прогнозных и
целевых значений |
Примечание |
|
|
|
|
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан |
Показатель
эффекта - доля
населения с
денежными
доходами ниже
региональной
величины
прожиточного
минимума в общей
численности
населения
Нижнетавдинского
района |
% |
1 |
15,8 |
15 |
14 |
14 |
13 |
10,7 |
Минэкономразвития
России на 2009 год
прогнозирует
сокращение доходов
населения. Величина
показателя бедности
по Российской
Федерации в 2009
году планируется
14%. По результатам
произведенных
расчетов прогнозный
показатель бедности
в Тюменской области
на 2009 год
установлен в
размере 10,7% |
Показатель из
Указа
Президента РФ
от 28.06.2007
N 825 |
Финансовые
затраты по цели |
тыс.
руб. |
|
91828,6 |
98771,8 |
109150,5 |
113765,7 |
113795,7 |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан |
Доля граждан,
фактически
пользующихся
мерами социальной
поддержки, от
общего количества
граждан, имеющих
право на меры
социальной
поддержки |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Своевременное и в
полном объеме
предоставление мер
социальной
поддержки,
предусмотренных
законодательством,
всем льготным
категориям граждан |
|
Финансовые
затраты по задаче
1. |
тыс.
руб. |
|
40415,9 |
39642,6 |
52962,0 |
52972,2 |
53002,2 |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей |
Доля семей
"группы особого
внимания", снятых
с учета в
результате
улучшения
ситуации в семье
посредством
оказания
комплексной
социальной
помощи, в общем
количестве семей,
состоящих на
учете |
% |
|
31 |
34 |
34,5 |
35 |
35,5 |
35,5 |
Снижение
численности
неблагополучных
семей; улучшение
социально
приемлемого образа
жизни в семье в
результате оказания
комплексной помощи
специалистами
ведомств системы
профилактики.
Прогнозные данные
по РФ и УрФО
отсутствуют, т.к.
значение данного
показателя основано
на данных
регионального банка
данных |
|
Охват детей и
подростков
организованными
формами отдыха,
оздоровления и
занятости |
% |
|
99,3 |
98,6 |
98,7 |
98,7 |
98,7 |
98,7 |
Предоставление
услуг по отдыху,
оздоровлению и
организация
занятости
несовершеннолетних
Тюменской области |
|
Доля детей,
оставшихся без
попечения
родителей |
% |
|
2,3 |
2,06 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
|
Показатель из
Постановления
Правительства
РФ от
15.04.2009
N 322 "О мерах
по реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации от
28 июня 2007
г. N 825 "Об
оценке
эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации" |
Доля детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных
неродственникам
(в приемные
семьи, на
усыновление
(удочерение), под
опеку (попечительство)),
охваченных
другими формами
семейного
устройства
(семейные детские
дома, патронатные
семьи) |
% |
|
31,49 |
28,67 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Показатель из
Постановления
Правительства
РФ от
15.04.2009
N 322 "О мерах
по реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации от
28 июня 2007
г. N 825 "Об
оценке
эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации" |
Доля детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных на
воспитание в
семьи, из общего
числа детей,
находящихся на
воспитании в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех
типов |
% |
|
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение значения
показателя
обусловлено
развитием семейных
форм устройства
детей данной
категории |
|
Финансовые
затраты по задаче
2. |
тыс.
руб. |
|
33076,4 |
31778,4 |
34122,5 |
34122,5 |
34122,5 |
|
|
|
Задача 3. Совершенствование качества социального обслуживания населения.
Совершенствование работы с кадрами |
Удельный вес
инвалидов
трудоспособного
возраста,
получивших
реабилитационные
услуги в
учреждении
социальной защиты
населения, от
общего числа
инвалидов
трудоспособного
возраста,
нуждающихся в
реабилитации |
% |
|
39 |
41 |
43 |
45 |
45,5 |
50 |
Увеличение
количества
обслуженных
инвалидов
трудоспособного
возраста, повышение
объема и качества
реабилитационных
услуг, оказываемых
учреждениями
социальной защиты
населения,
возвращение
инвалидов
трудоспособного
возраста к
трудовой,
общественной и
бытовой
деятельности |
|
Удельный вес
детей-инвалидов,
получивших
реабилитационные
услуги в
учреждении
социальной защиты
населения, от
общего числа
детей-инвалидов,
нуждающихся в
реабилитации |
% |
|
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
90 |
Увеличение
количества
обслуженных,
расширение спектра,
повышение объема и
качества
реабилитационных
услуг, оказываемых
учреждениями
социальной защиты
населения |
|
Удельный вес
семей с детьми,
получивших
социальные услуги
в учреждениях
социального
обслуживания
семей и детей, к
общему числу
семей с детьми в
Нижнетавдинском
районе |
% |
|
52 |
80,3 |
81,8 |
83,3 |
84,8 |
84,8 |
Укрепление
института семьи,
базовых семейных
ценностей, оказания
действенной помощи
в мобилизации
имеющихся ресурсов
семьи, реализации
собственных
возможностей для
решения возникающих
проблем |
|
Финансовые
затраты по задаче
3. |
тыс.
руб. |
|
14373,0 |
19450,8 |
14327,0 |
18932,0 |
18932,0 |
|
|
|
Задача 4. Повышение мотивации малообеспеченных граждан, имеющих трудовой потенциал,
для повышения дохода и выхода на самообеспечение и самозанятость, вовлечение в трудозанятость |
Удельный вес
трудоспособных
малоимущих
граждан в общей
численности
экономически
активного
населения |
% |
|
7,9 |
7 |
6 |
5 |
4,5 |
4 |
Выход
трудоспособных
малоимущих граждан
на самообеспечение
в результате
участия в областных
межведомственных
мероприятиях |
|
Финансовые
затраты по задаче
4. |
тыс.
руб. |
|
3963,3 |
7900,0 |
7739,0 |
7739,0 |
7739,0 |
|
|
|
Задача 5. Развитие региональной информационной системы социальной защиты населения
для повышения качества предоставления государственных социальных услуг населению |
Уровень
надежности
информационных
систем |
% |
|
|
90 |
95 |
99 |
99 |
100 |
Обеспечение полной
восстанавливаемости
и доступности/
готовности систем |
|
Финансовые
затраты по задаче
5. |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
финансирование по
программе |
тыс.
руб. |
|
95791,4 |
102900,8 |
113128,5 |
117743,7 |
117773,7 |
|
|
в т.ч. областной
бюджет |
тыс.
руб. |
|
|
|
81599,0 |
81599,0 |
81599,0 |
|
|
федеральный
бюджет |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
источники |
тыс.
руб. |
|
|
|
12000,0 |
12000,0 |
12000,0 |
|
|