Приложение к Постановлению от 11.05.2005 г № 144-СГ


ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
млн. рублей
N Перечень основных направлений Объем утвержденных затрат на 2005 год Предложения по корректировке утвержденных сумм Итого с учетом корректировки
ИТОГО в том числе: 2586,8 500,0 3086,8
Капитальные вложения 1112,0 500,0 1612,0
Текущие затраты 1474,8 0,0 1474,8
1. Социальная поддержка отдельных категорий населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказания услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению ХантыМансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в областных организациях социальной направленности 681,0 0,0 681,0
Капитальные вложения
Текущие затраты 681,0 681,0
2. Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог регионального значения (по отдельному списку) 800,0 245,0 1045,0
Капитальные вложения 800,0 245,0 1045,0
3. Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, имеющих региональное значение 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения
Текущие затраты
4. Создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и памятников природы регионального значения 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения
Текущие затраты
5. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом, в том числе путем поддержки транспортных организаций (в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области) 187,1 200,0 387,1
Капитальные вложения 200,0 200,0
Текущие затраты 187,1 187,5
6. Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей сельскохозяйственной продукции 31,5 0,0 31,5
Капитальные вложения 7,0 7,0
Текущие затраты 24,5 24,5
7. Организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов областного значения. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению ХантыМансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 0,0 55,0 55,0
Капитальные вложения 55,0 55,0
Текущие затраты
8. Предоставление профессионального образования в части мероприятий, предусмотренных областной программой 325,2 0,0 325,2
Капитальные вложения 296,00 296,0
Текущие затраты 29,20 29,2
9. Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта в части областных мероприятий 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения
Текущие затраты
10. Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, имеющих областное значение 9,0 0,0 9,0
Капитальные вложения 9,0 9,0
11. Организация оказания специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и организациях 553,0 0,0 553,0
Капитальные вложения
Текущие затраты 553,0 553,0

1.Социальная поддержка отдельных категорий населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказания услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
в областных организациях социальной направленности
N п/п









Перечень мероприятий









Объем
утвер-
жденных
затрат
на 2005
год,
млн.
руб.


Предло-
жения
по
коррек-
тировке
утвер-
жденных
сумм,
млн.
руб.
Итого с
учетом
коррек-
тировки,
млн.
руб.




Примечание









 
ВСЕГО

в том числе
681,0


0,0


681,0


 
1.2
Текущие затраты
681,0
0,0
681,0
 
1.2.1.





Социальное обслуживание
пенсионеров и инвалидов,
проживающих в домах-
интернатах и
реабилитационных центрах юга
области
8,4





 
8,4





 
1.2.2.




Дополнительные меры
социальной защиты отдельных
категорий граждан,
проживающих на юге области

37,9




 
37,9




 
1.2.2.1.




Льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг, связи,
проезда на маршрутном
транспорте

    
1.2.2.2.



Ежемесячные доплаты
пенсионерам к
государственной пенсии до
федерального уровня
    
1.2.3.





Дополнительные меры
социальной защиты отдельных
категорий граждан,
переезжающих на юг области
после 01.01.2005

94,8





 
94,8





 
1.2.3.1.








Льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг, связи,
проезда на маршрутном
транспорте, а также льготы
субъектов РФ и муниципальных
образований, установленные
нормативно-правовыми
актами ЯНАО

    
1.2.3.2.



Ежемесячные доплаты
пенсионерам к
государственной пенсии до
федерального уровня
    
1.2.5.











Предоставление безвозмездных
жилищных субсидий гражданам,
выезжающим из автономных
округов в населенные пункты
юга Тюменской области, а
также гражданам Тюменской
области, самостоятельно
выехавшим из автономных
округов на юг Тюменской
области, в том числе услуги
по реализации данного
мероприятия
460,0











 
460,0











 
1.2.8.



Организация отдыха и
оздоровления детей социально
незащищенных категорий

79,9



 
79,9



 
1.2.8.1.






Приобретение путевок в
"Ямало-Ненецкий
реабилитационный центр для
детей с ограниченными
возможностями "Большой
Тараскуль"

32,4






 
32,4






 
1.2.8.2.











Организация отдыха и
санаторно-курортного лечения
детей, нуждающихся в
поддержке государства (детей
из многодетных семей,
неполных опекунских,
малообеспеченных, детей-
сирот, хронически больных
детей, детей, проживающих в
социальных приютах,
интернатах)

16,2











 
16,2











 
1.2.8.3.









Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков в
загородных оздоровительных
центрах ("Дружба", "Ребячья
республика", "Алые паруса",
"Юный геолог", санаторий
"Геолог", санаторий-
профилакторий "Аграрник")

31,0









 
31,0









 
1.2.8.5.


Проведение ежегодного
фестиваля творчества детей с
ограниченными возможностями
0,3


 
0,3


 

2.Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог регионального значения (по отдельному списку)
N п/п Перечень мероприятий Объем утвержденных затрат на 2005 год, млн. руб. Предложения по корректировке утвержденных сумм, млн. руб. Итого с учетом корректировки, млн. руб. Примечание
ВСЕГО в том числе 800,0 245,0 1045,0
2.1 Капитальные вложения 800,0 245,0 1045,0
2.1.2. Строительство автодороги Новый Уренгой - Надым (268 км) 800,0 245,0 1045,0
2.1.9. Строительство автодороги Надым - Салехард По утвержденной программе реализация мероприятия начинается с 2007 г.

3.Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, имеющих региональное значение
N п/п Перечень мероприятий Объем утвержденных затрат на 2005 год, млн. руб. Предложения по корректировке утвержденных сумм, млн. руб. Итого с учетом корректировки, млн. руб. Примечание
ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

4.Создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и памятников природы регионального значения
N п/п Перечень мероприятий Объем утвержденных затрат на 2005 год, млн. руб. Предложения по корректировке утвержденных сумм, млн. руб. Итого с учетом корректировки, млн. руб. Примечание
ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

5.Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом, в том числе путем поддержки транспортных организаций (в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области)
N п/п Перечень мероприятий Объем утвержденных затрат на 2005 год, млн. руб. Предложения по корректировке утвержденных сумм, млн. руб. Итого с учетом корректировки, млн. руб. Примечание
ВСЕГО в том числе 187,1 200,0 387,1
5.1 Капитальные вложения 0,0 200,0 200,0
5.1.1. Приобретение двух составов мини-дизель-поезда типа МДП для осуществления пассажирских перевозок Новый Уренгой - Надым, Новый Уренгой - Ямбург 56,0 56,0 Дополнительное мероприятие
5.1.2. Приобретение 2 пассажирских судов в водоизмещающем исполнении нового судостроения для осуществления пассажирских перевозок по линии Салехард - Аксарка Салемал - Панаевск Яр-Сале - Кутопьюган Ныда 110,0 110,0 Дополнительное мероприятие
5.1.3. Приобретение 2 пассажирских причальных комплексов для обслуживания пассажирских перевозок в поселке Яр-Сале и Новый Порт 19,0 19,0 Дополнительное мероприятие
5.1.4. Приобретение 2 вездеходов на воздушной подушке типа "Арктика-3Д" для выполнения пассажирских перевозок в межсезонный период 15,0 15,0 Дополнительное мероприятие
5.2 Текущие затраты 187,1 0,0 187,1
5.2.1. Субсидирование пассажирских авиарейсов между городами и районными центрами ЯНАО, ХМАО и г. Тюмень 171,9 171,9
5.2.2. Субсидии на организацию пассажирских перевозок внутренним водным транспортом 15,2 15,2

6.Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей сельскохозяйственной продукции
N п/п Перечень мероприятий Объем утвержденных затрат на 2005 год, млн. руб. Предложения по корректировке утвержденных Итого с учетом корректировки, млн. руб. Примечание
ВСЕГО в том числе 31,5 0,0 31,5
6.1 Капитальные вложения 7,0 0,0 7,0
6.1.2. Достройка несамоходного рефрижераторного судна для МУП "Горковский рыбозавод" 7,0 7,0 Администрацией ЯНАО (письмо департамента АПК ЯНАО от 30.03.2005 N 01-10/385) внесено предложение о перераспределении денежных средств, предусмотренных на строительство миницеха по производству рыбной муки в г. Салехарде. В настоящее время в Салехарде строится рыбоперерабатывающее предприятие, где предусмотрено отделение по выработке рыбной муки
6.2 Текущие затраты 24,5 0,0 24,5
6.2.6. Компенсация части затрат на проведение мелиоративного лова хищных рыб на территории ОбьИртышского речного 11,0 11,0
6.2.7. Компенсация части затрат на проведение научноисследовательских изысканий и производство ветпрепаратов, обеспечивающих ветеринарное благополучие и защиту крупного рогатого скота и оленей на территории Тюменской области 8,0 8,0
6.2.9. Компенсация части затрат по доставке сельскохозяйственной и продовольственной продукции на потребительский рынок автономных округов Тюменской области, включая обратный грузопоток сельскохозяйственной продовольственной продукции на юг Тюменской области 5,5 5,5

7.Организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов областного значения.
Строительство и реконструкция объектов социальной сферы,
обеспечивающих оказание услуг всему населению
Тюменской области, в том числе населению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа
N п/п Перечень мероприятий Объем утвержденных затрат на 2005 год, млн. руб. Предложения по корректировке утвержденных сумм, млн. руб. Итого с учетом корректировки, млн. руб. Примечание
ВСЕГО в том числе 0,0 55,0 55,0
7.1 Капитальные вложения 0,0 55,0 55,0
7.1.1. Приобретение мобильной асфальтосмесительной установки типа LINTEC CSD 2500/5/25 55,0 55,0 Дополнительное мероприятие

8.Предоставление профессионального образования в части мероприятий, предусмотренных областной программой
N п/п









Перечень мероприятий









Объем
утвер-
жденных
затрат
на 2005
год,
млн.
руб.


Предло-
жения
по
коррек-
тировке
утвер-
жденных
сумм,
млн.
руб.
Итого с
учетом
коррек-
тировки,
млн.
руб.




Примечание









 
ВСЕГО

в том числе
325,2


0,0


325,2


 
8.1
Капитальные вложения
296,0
0,0
296,0
 
8.1.9.



Строительство филиала
Тюменского многопрофильного
колледжа на 1200 мест в г.
Салехарде
296,0



 
296,0



 
8.2
Текущие затраты
29,2
0,0
29,2
 
8.2.1.



Адресная поддержка студентов
и учащихся, обучающихся в
учреждениях НПО, СПО

13,8



 
13,8



 
8.2.1.1.




Оплата обучения учащихся в
учреждениях начального
профессионального
образования

    
8.2.1.2.




Оплата обучения студентов в
учреждениях среднего
профессионального
образования

    
8.2.1.3.



Стипендии учащимся и
студентам учреждений НПО и
СПО

    
8.2.1.4.




Компенсация проезда учащимся
и студентам учреждений НПО и
СПО к месту учебы и обратно
(4 поездки)

    
8.2.1.5.




Компенсация расходов за
проживание (квартирные)
учащимся и студентам
учреждений НПО и СПО

    
8.2.1.6.





Адресная помощь учащимся и
студентам учреждений НПО и
СПО, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, и
поддержка талантливой
молодежи
    
8.2.3.







Адресная помощь и поддержка
студентов ВУЗов из социально
незащищенных групп населения
(из многодетных и
малообеспеченных семей, из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей)
15,4







 
15,4







 

9.Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта в части областных мероприятий
N п/п Перечень мероприятий Объем утвержденных затрат на 2005 год, млн. руб. Предложения по корректировке утвержденных сумм, млн. руб. Итого с учетом корректировки, млн. руб. Примечание
ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

10.Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, имеющих областное значение
N п/п









Перечень мероприятий









Объем
утвер-
жденных
затрат
на 2005
год,
млн.
руб.


Предло-
жения
по
коррек-
тировке
утвер-
жденных
сумм,
млн.
руб.
Итого с
учетом
коррек-
тировки,
млн.
руб.




Примечание









 
ВСЕГО

в том числе
9,0


0,0


9,0


 
10.1
Капитальные вложения
9,0
0,0
9,0
 
10.1.2.



Приобретение пожарной
специальной техники и
оборудования

9,0



 
9,0



 
10.1.2.1.

Пожарные автоцистерны

    
10.1.2.2.


Пожарные насосные
станции

    
10.1.2.3.



Пожарные автолестницы,
высота подъема 30 м
(КамАЗ)

    
10.1.2.4.


Пожарные
автоподъемники

    
10.1.2.5.


Пожарные рукавные
автомобили

    
10.1.2.6.


Пожарные автомобили
связи и освещения

    
10.1.2.7.


Пожарные автомобили
ГДЗС

    
10.1.2.8.


Пожарные автомобили
дымоудаления

    
10.1.2.9.

Автобусы

    
10.1.2.10.


Оперативно-служебные
автомобили

    
10.1.2.11.


Автомобили-цистерны
(водовозы)

    
10.1.2.12.



Оборудование для
аварийно-спасательных
работ

    
10.1.2.13.

Инженерная техника

    
10.1.2.14.
Плавсредства
    

11.Организация оказания
специализированной медицинской помощи
в областных учреждениях и организациях
N п/п Перечень мероприятий Объем утвержденных затрат на 2005 год, млн. руб. Предложения по корректировке утвержденных сумм, млн. руб. Итого с учетом корректировки, млн. руб. Примечание
ВСЕГО в том числе 553,0 0,0 553,0
11.2 Текущие затраты 553,0 0,0 553,0
11.2.1. Оказание специализированной медицинской помощи 390,3 390,3
11.2.2. Оплата проезда к месту лечения и обратно для пациентов и их сопровождающих лиц 86,0 86,0
11.2.3. Организация дополнительных видов специализированной медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий 76,7 76,7