Приложение к Закону от 03.06.2005 г № 379 Распределение расходов
Ведомственная структура расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2004 год (тыс. руб.)
Наименование
| Рз
| ПР
| ЦСР
| ВР
| Утвер-
жденный
план на
год
| Уточнен-
ная
сводная
бюджет-
ная
роспись
| Исполне-
но за
2004 год
| Откло-
нение
от
плана
(+; -)
| Процент
испол-
нения к
сводной
бюджет-
ной
росписи
|
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 196399 287465 279674 -7791 97,3
ОБЛАСТИ
Государственное 1 140546 118543 113839 -4704 96,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 138736 116733 112476 -4257 96,4
исполнительных органов
государственной власти
Содержание главы 1 3 34 5408 6436 6436 0 100,0
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации и его
заместителей
Денежное содержание 1 3 34 33 5408 6436 6436 0 100,0
главы исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации и
его заместителей
Обеспечение 1 3 36 133328 110297 106040 -4257 96,1
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 104831 80442 76252 -4190 94,8
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 28497 29855 29788 -67 99,8
аппарата
Прочие расходы на 1 5 1810 1810 1363 -447 75,3
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 1810 1810 1363 -447 75,3
общегосударственное
управление (не
отнесенные к бюджетам
других министерств и
ведомств)
Расходы, связанные с 1 5 39 75 45 1799 1799 1352 -447 75,2
материальным
обеспечением
деятельности депутатов
Государственной Думы и
их помощников в
избирательном округе
Расходы, связанные с 1 5 39 75 46 11 11 11 0 100,0
материальным
обеспечением членов
Совета Федерации в
субъекте Российской
Федерации
Промышленность, 7 0 91796 91540 -256 99,7
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 91796 91540 -256 99,7
архитектура
Расходы на областные 7 7 52202 0 91796 91540 -256 99,7
программы
Государственные 7 7 52202 198 0 91796 91540 -256 99,7
инвестиции на
безвозвратной основе
Транспорт, связь и 10 0 4358 4243 -115 97,4
информатика, всего
В том числе:
Информатика 10 7 0 4358 4243 -115 97,4
(информационное
обеспечение)
Расходы на областные 10 7 52202 0 4358 4243 -115 97,4
программы
Прочие расходы, не 10 7 52202 397 0 4358 4243 -115 97,4
отнесенные к другим
видам расходов
Социальная политика, 18 29453 31453 31203 -250 99,2
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18 6 29453 31453 31203 -250 99,2
области социальной
политики
Прочие расходы, не 18 6 515 29453 31453 31203 -250 99,2
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 18 6 515 397 29453 31453 31203 -250 99,2
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 26400 41315 38849 -2466 94,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 510 0 730 730 0 100,0
Формирование резервных 30 1 510 435 0 730 730 0 100,0
фондов исполнительных
органов власти
Проведение выборов и 30 2 7999 7998 6339 -1659 79,3
референдумов
Расходы на проведение 30 2 511 7999 7998 6339 -1659 79,3
выборов и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 7999 7998 6339 -1659 79,3
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской Федерации,
выборы высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 30 4 18401 32587 31780 -807 97,5
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 18401 32587 31780 -807 97,5
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 312 6139 5938 -201 96,7
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 2000 2114 2114 0 100,0
реализацией программы
развития области
Расходы на подготовку 30 4 515 397 11 7808 9321 9321 0 100,0
специалистов для
народного хозяйства
Расходы по подготовке 30 4 515 397 12 1000 2513 2513 0 100,0
законодательных актов
Расходы на проведение 30 4 515 39723 177 1231 1223 -8 99,4
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 5804 5155 4791 -364 92,9
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на прием 30 4 515 39730 0 4444 4230 -214 95,2
делегаций
Расходы на поощрение 30 4 515 397 33 1300 1670 1650 -20 98,8
награжденных почетными
грамотами
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 26766 30369 30630 261 100,9
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, всего 30 26766 30369 30630 261 100,9
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 26766 30369 30630 261 100,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 26766 30369 30630 261 100,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Обеспечение 30 4 515 381 26766 30369 30630 261 100,9
деятельности военных
комиссариатов в
субъектах Российской
Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 548500 663724 694821 31097 104,7
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЛАСТИ
Правоохранительная 5 508221 618795 651765 32970 105,3
деятельность и
обеспечение
безопасности
государства, всего
В том числе:
Органы внутренних дел 5 1 508221 618795 651765 32970 105,3
Средства бюджетов 5 1 522 15538 15538 15538 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 5 1 522 2 15538 15538 15538 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 5 1 522 2 397 15538 15538 15538 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Обеспечение личного 5 1 601 452183 551757 584727 32970 106,0
состава войск (сил)
Содержание 5 1 601 75 452183 551757 584727 32970 106,0
подведомственных
структур
Расходы Управления 5 1 601 4 40350 51350 51350 0 100,0
Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения
Главного управления
внутренних дел области,
осуществляемые за счет
платы за проведение
государственного
технического осмотра
транспортных средств,
за выдачу и замену
государственных
регистрационных знаков,
водительских
удостоверений и другой
специальной продукции
Текущее содержание 5 1 601 4 75 40350 51350 51350 0 100,0
подведомственных
структур
Расходы адресно- 5 1 601 5 150 150 150 0 100,0
справочного бюро
Главного управления
внутренних дел области
на приобретение
бланочной продукции
Текущее содержание 5 1 601 5 75 150 150 150 0 100,0
подведомственных
структур
Промышленность, 7 15000 15000 15000 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 15000 15000 15000 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 15000 15000 15000 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 15000 15000 15000 0 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Прочие расходы, всего 30 1579 6229 6228 -1 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 510 0 3050 3050 0 100,0
Формирование резервных 30 1 510 435 0 3050 3050 0 100,0
фондов исполнительных
органов власти
Проведение выборов и 30 2 502 502 502 0 100,0
референдумов
Расходы на проведение 30 2 511 502 502 502 0 100,0
выборов и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 502 502 502 0 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской Федерации,
выборы высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 30 4 1077 2677 2676 -1 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1077 2677 2676 -1 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 0 1600 1599 -1 99,9
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы на организацию 30 4 515 397 29 1077 1077 1077 0 100,0
и проведение областных
конкурсов и выставок
Целевые бюджетные фонды 31 23700 23700 21828 -1872 92,1
Целевые бюджетные фонды 31 30 23700 23700 21828 -1872 92,1
субъектов Российской
Федерации
Расходы за счет 31 30 520 23700 23700 21828 -1872 92,1
целевого фонда,
консолидируемого в
бюджете
Прочие расходы, не 31 30 520 397 23700 23700 21828 -1872 92,1
отнесенные к другим
видам расходов
ГЛАВНОЕ ВОЕННО- 19886 29038 30648 1610 105,5
МОБИЛИЗАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 5552 5877 5874 -3 99,9
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 5552 5877 5874 -3 99,9
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 5552 5877 5874 -3 99,9
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4642 4948 4947 -1 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 910 929 927 -2 99,8
аппарата
Промышленность, 7 0 0 1274 1274 0,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 0 1274 1274 0,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 0 1274 1274 0,0
инвестиции
Государственные 7 7 313 198 0 0 1274 1274 0,0
инвестиции на
безвозвратной основе
Транспорт, связь и 10 5418 9074 9074 0 100,0
информатика, всего
В том числе:
Информатика 10 7 5418 9074 9074 0 100,0
(информационное
обеспечение)
Государственная 10 7 371 5418 9074 9074 0 100,0
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное 10 7 371 230 5418 9074 9074 0 100,0
обеспечение
Прочие расходы, всего 30 8916 14087 14426 339 102,4
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 8916 14087 14426 339 102,4
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 1780 2126 346 119,4
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 1780 2126 346 119,4
отнесенные к другим
видам расходов
Поддержка федеральных 30 4 515 3 6000 6800 6800 0 100,0
органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 6000 6800 6800 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на проведение 30 4 515 39723 2913 5293 5293 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы на оплату 30 4 515 39725 0 210 203 -7 96,7
консалтинговых,
юридических и
информационных услуг
Расходы по 30 4 515 39727 3 4 4 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 60414 68465 68710 245 100,4
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 9277 10144 10143 -1 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 9277 10144 10143 -1 100,0
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 9277 10144 10143 -1 100,0
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8927 9794 9794 0 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 350 350 349 -1 99,7
аппарата
Охрана окружающей среды 9 3862 3869 3910 41 101,1
и природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография и геодезия,
всего
В том числе:
Прочие расходы в 9 6 3862 3869 3910 41 101,1
области охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
Финансирование 9 6 362 3862 3869 3910 41 101,1
мероприятий в области
контроля за состоянием
окружающей среды и
охраны природы
Содержание 9 6 362 80 3862 3869 3910 41 101,1
государственных
инспекций по маломерным
судам
Предупреждение и 13 47275 54113 54319 206 100,4
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
всего
В том числе:
Предупреждение и 13 2 47275 54113 54319 206 100,4
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Целевой финансовый 13 2 399 6350 5963 5963 0 100,0
резерв для
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый 13 2 399 254 6350 5963 5963 0 100,0
резерв
Обеспечение личного 13 2 601 40925 48150 48356 206 100,4
состава войск (сил)
Содержание 13 2 601 75 40925 48150 48356 206 100,4
подведомственных
структур
Прочие расходы, всего 30 0 339 338 -1 99,7
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 313 312 -1 99,7
Резервные фонды 30 1 510 0 313 312 -1 99,7
Резервные фонды 30 1 510 435 0 313 312 -1 99,7
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 0 26 26 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 26 26 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 26 26 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 4182062 3998734 4279125 280391 107,0
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 34957 39604 39632 28 100,1
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 34957 39604 39632 28 100,1
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 34957 39604 39632 28 100,1
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 27709 32015 32065 50 100,2
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 7248 7589 7567 -22 99,7
аппарата
Промышленность, 7 3858554 3729410 3977876 248466 106,7
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Топливно-энергетический 7 1 13000 13202 13201 -1 100,0
комплекс
Государственная 7 1 293 13000 13202 13201 -1 100,0
поддержка энергетики и
электрификации
субъектов Российской
Федерации
Субсидии на услуги, 7 1 293 441 13000 13202 13201 -1 100,0
предоставляемые
населению
газоснабжающими
организациями в
субъектах Российской
Федерации
Другие отрасли 7 5 508300 518038 513631 -4407 99,1
промышленности
Государственная 7 5 302 508300 518038 513631 -4407 99,1
поддержка отраслей
промышленности
Целевые субсидии и 7 5 302 290 508300 518038 513631 -4407 99,1
субвенции
Строительство, 7 7 3337254 3198170 3451044 252874 107,9
архитектура
Государственные 7 7 313 2481905 2443277 2714736 271459 111,1
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 2481905 2443277 2714736 271459 111,1
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Средства бюджетов 7 7 522 772749 669786 652314 -17472 97,4
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 7 7 522 1 20000 20000 21566 1566 107,8
общеобластные программы
Государственные 7 7 522 1 198 20000 20000 21566 1566 107,8
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Расходы на областные 7 7 522 2 752749 649786 630748 -19038 97,1
программы
Государственные 7 7 522 2 197 25000 25000 25000 0 100,0
капитальные вложения на
возвратной основе
Государственные 7 7 522 2 198 727749 624786 605748 -19038 97,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Федеральная целевая 7 7 633 18500 29107 21500 -7607 73,9
программа "Жилище" на
2002 - 2010 годы
Подпрограмма 7 7 633 752 18500 29107 21500 -7607 73,9
"Реформирование и
модернизация жилищно-
коммунального комплекса
Российской Федерации"
Государственные 7 7 633 752 18500 21500 21500 0 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Подпрограмма 7 7 633 756 0 6500 6494 -6 99,9
"Переселение граждан
Российской Федерации из
ветхого и аварийного
жилья"
Мероприятия по 7 7 633 761 0 1107 0 -1107 0,0
реализации Федерального
закона "О жилищных
субсидиях гражданам,
выезжающим из районов
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей"
Федеральная целевая 7 7 640 5000 5000 5000 0 100,0
Программа "Дети России"
на 2003 - 2006 годы
Подпрограмма "Дети- 7 7 640 733 5000 5000 5000 0 100,0
сироты"
Государственные 7 7 640 733 5000 5000 5000 0 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Федеральная целевая 7 7 649 4100 0 0 0 0,0
Программа
"Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера
(2002 - 2006 годы)"
Подпрограмма "О мерах 7 7 649 796 4100 0 0 0 0,0
по развитию
онкологической помощи
населению Российской
Федерации"
Государственные 7 7 649 796 4100 0 0 0,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Федеральная целевая 7 7 677 55000 51000 51000 0 100,0
Программа "Сокращение
различий в социально-
экономическом развитии
регионов Российской
Федерации (2002 - 2010
годы и до 2015 года)"
Субсидии на реализацию 7 7 677 457 55000 51000 51000 0 100,0
федеральных программ
развития регионов
Государственные 7 7 677 457 55000 51000 51000 0 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Транспорт, связь и 10 288491 227544 259443 31899 114,0
информатика, всего
В том числе:
Автомобильный транспорт 10 1 140573 140573 172540 31967 122,7
Государственная 10 1 372 140573 140573 172540 31967 122,7
поддержка
автомобильного
транспорта
Целевые субсидии и 10 1 372 290 140573 140573 172540 31967 122,7
субвенции
Железнодорожный 10 2 75000 75000 75000 0 100,0
транспорт
Государственная 10 2 370 75000 75000 75000 0 100,0
поддержка
железнодорожного
транспорта
Целевые субсидии и 10 2 370 290 75000 75000 75000 0 100,0
субвенции
Водный транспорт 10 4 5790 5790 5790 0 100,0
Государственная 10 4 375 5790 5790 5790 0 100,0
поддержка речного
транспорта
Расходы на 10 4 375 1 5790 5790 5790 0 100,0
общеобластные программы
Целевые субсидии и 10 4 375 1 290 5790 5790 5790 0 100,0
субвенции
Прочие виды транспорта 10 5 5965 6181 6113 -68 98,9
Средства бюджетов 10 5 522 5965 6181 6113 -68 98,9
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 10 5 522 2 5965 6181 6113 -68 98,9
программы
Прочие расходы, не 10 5 522 2 397 5965 6181 6113 -68 98,9
отнесенные к другим
видам расходов
Связь 10 6 34509 0 0 0 0,0
Государственная 10 6 377 5000 0 0 0 0,0
поддержка почтовой
связи
Целевые субсидии и 10 6 377 290 5000 0 0 0 0,0
субвенции
Государственная 10 6 376 29509 0 0 0 0,0
поддержка отрасли связи
Расходы на областные 10 6 376 2 29509 0 0 0 0,0
программы
Целевые субсидии и 10 6 376 2 290 29509 0 0 0 0,0
субвенции
Информатика 10 7 26654 0 0 0 0,0
(информационное
обеспечение)
Средства бюджетов 10 7 522 26654 0 0 0 0,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 10 7 522 2 26654 0 0 0 0,0
программы
Прочие расходы, не 10 7 522 2 397 26654 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 60 2176 2174 -2 99,9
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 60 2176 2174 -2 99,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 60 2176 1650 -526 75,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 60 2176 1650 -526 75,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы по 30 4 515 39727 60 85 85 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на организацию 30 4 515 39729 0 526 524 -2 99,6
и проведение областных
конкурсов и выставок
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 1565 1565 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 8522 11193 11193 0 100,0
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
"ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ"
Средства массовой 16 8522 8522 8522 0 100,0
информации, всего
В том числе:
Периодическая печать и 16 2 8522 8522 8522 0 100,0
издательства
Государственная 16 2 423 8522 8522 8522 0 100,0
поддержка периодических
изданий, учрежденных
органами
законодательной и
исполнительной власти
Целевые субсидии и 16 2 423 290 8522 8522 8522 0 100,0
субвенции
Резервные фонды 30 1 0 2671 2671 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 2671 2671 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 2671 2671 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 4670836 4673036 5338379 665343 114,2
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Жилищно-коммунальное 12 1020890 1038148 1321034 282886 127,2
хозяйство, всего
В том числе:
Коммунальное хозяйство 12 2 1020890 1038148 1321034 282886 127,2
Расходы на 12 2 550 1020890 1038148 1321034 282886 127,2
благоустройство
городских и сельских
поселений и округов
Прочие расходы, не 12 2 550 397 209829 183746 242922 59176 132,2
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на уличное 12 2 550 492 1671 1671 3912 2241 Св.
освещение 100
Расходы по 12 2 550 493 734203 783791 988561 204770 126,1
строительству и
содержанию
автомобильных дорог и
инженерных сооружений
на них в границах
городских и сельских
поселений и округов, за
исключением объектов
федерального и
регионального значения
Расходы на озеленение 12 2 550 494 75187 68940 85639 16699 124,2
Дорожное хозяйство, 26 2005095 1990037 2099254 109217 105,5
всего
В том числе:
Дорожное хозяйство 26 1 2005095 1990037 2099254 109217 105,5
Государственная 26 1 479 2005095 1990037 2099254 109217 105,5
поддержка дорожного
хозяйства
Расходы бюджетов 26 1 479 497 1505095 1487837 1600608 112771 107,6
субъектов Российской
Федерации по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения
и инженерных сооружений
на них и бюджетов
муниципальных
образований по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
между населенными
пунктами в границах
муниципального района,
за исключением дорог
федерального и
регионального значения
Расходы бюджетов 26 1 479 498 500000 500000 496486 -3514 99,3
субъектов Российской
Федерации на
строительство,
реконструкцию, ремонт и
содержание
автомобильных дорог
общего пользования и
искусственных
сооружений на них за
счет передаваемых
средств федерального
бюджета
Областные целевые 26 1 47902 0 2200 2160 -40 98,2
программы
"Расходы бюджетов 26 1 47902 497 0 2200 2160 -40 98,2
Российской Федерации по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог"
Целевые бюджетные 31 1644851 1644851 1918091 273240 116,6
фонды, всего
В том числе:
Территориальные 31 11 1644851 1644851 1918091 273240 116,6
дорожные фонды
Расходы за счет 31 11 520 1644851 1644851 1918091 273240 116,6
целевого фонда,
консолидируемого в
бюджете
Расходы бюджетов 31 11 520 497 0 0 0 0 0,0
субъектов Российской
Федерации по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения
и инженерных сооружений
на них и бюджетов
муниципальных
образований по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
между населенными
пунктами в границах
муниципального района,
за исключением дорог
федерального и
регионального значения
Прочие расходы, не 31 11 520 397 1644851 1644851 1918091 273240 116,6
отнесенные к другим
видам расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 3331 0 0 0 0,0
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮМЕНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"
Промышленность, 7 3331 0 0 0 0,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 3331 0 0 0 0,0
архитектура
Государственные 7 7 313 3331 0 0 0 0,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 3331 0 0 0 0,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
ДЕПАРТАМЕНТ 790748 793406 786723 -6683 99,2
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 30611 31984 32020 36 100,1
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 30611 31984 32020 36 100,1
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 30611 31984 32020 36 100,1
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 23206 24579 24616 37 100,2
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 7405 7405 7404 -1 100,0
аппарата
Промышленность, 7 11000 11000 10999 -1 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 11000 11000 10999 -1 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 11000 11000 10999 -1 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 11000 11000 10999 -1 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Сельское хозяйство и 8 811229 808532 787938 -20594 97,5
рыболовство, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное 8 1 649097 616559 618945 2386 100,4
производство
Государственная 8 1 340 387179 405559 405559 0 100,0
поддержка программ и
мероприятий по развитию
животноводства
Целевые субсидии и 8 1 340 290 387179 405559 405559 0 100,0
субвенции
Государственная 8 1 341 32000 38454 38320 -134 99,7
поддержка программ и
мероприятий по развитию
растениеводства
Целевые субсидии и 8 1 341 290 32000 38454 38320 -134 99,7
субвенции
Прочие расходы в 8 1 342 29918 29918 49736 19818 166,2
области сельского
хозяйства
Расходы бюджетов 8 1 342 50128 -14194 -14194 12811 27005 -90,3
субъектов Российской
Федерации по
обеспечению
агропромышленного
комплекса
машиностроительной
продукцией и племенным
скотом на условиях
финансового лизинга
- предоставление 8 1 342 50128 50653 50653 50652 -1 100,0
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри
страны
- возврат бюджетных 8 1 342 50128 -64847 -64847 -37841 27006 58,4
кредитов (бюджетных
ссуд), предоставленных
внутри страны
Расходы на областные 8 1 3422 11112 11112 4580 -6532 41,2
программы
Расходы бюджетов 8 1 3422 50128 11112 11112 4580 -6532 41,2
субъектов Российской
Федерации по
обеспечению
агропромышленного
комплекса
машиностроительной
продукцией и племенным
скотом на условиях
финансового лизинга
- предоставление 8 1 3422 50128 40000 40000 40000 0 100,0
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри
страны
- возврат бюджетных 8 1 3422 50128 -28888 -28888 -35420 -6532 122,6
кредитов (бюджетных
ссуд), предоставленных
внутри страны
Прочие расходы, не 8 1 342 397 33000 33000 32345 -655 98,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не 8 1 515 200000 142628 125330 -17298 87,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Субсидирование 8 1 515 463 200000 142628 125330 -17298 87,9
процентных ставок по
привлеченным кредитам
Заготовка и хранение 8 3 -150014 -150014 -159473 -9459 106,3
сельскохозяйственной
продукции
Формирование 8 3 348 -150014 -150014 -159473 -9459 106,3
региональных
продовольственных
фондов
Расходы по формированию 8 3 348 229 -150014 -150014 -159473 -9459 106,3
региональных
продовольственных
фондов
- предоставление 8 3 348 229 188986 188986 182713 -6273 96,7
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
- возврат кредитов 8 3 348 229 -339000 -339000 -342186 -3186 100,9
(бюджетных ссуд),
предоставленных внутри
страны
Прочие мероприятия в 8 5 312146 341987 328466 -13521 96,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 184646 214487 213515 -972 99,5
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 184646 214487 213515 -972 99,5
отнесенные к другим
видам расходов
Средства бюджетов 8 5 522 127500 127500 114951 -12549 90,2
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 8 5 522 2 127500 127500 114951 -12549 90,2
программы
Прочие расходы, не 8 5 522 2 397 127500 127500 114951 -12549 90,2
отнесенные к другим
видам расходов
Обслуживание 19 139 139 21 -118 15,1
государственного и
муниципального долга,
всего
В том числе:
Обслуживание 19 1 139 139 21 -118 15,1
государственного и
муниципального
внутреннего долга
Процентные платежи по 19 1 460 139 139 21 -118 15,1
государственному
внутреннему долгу
Выплата процентов по 19 1 460 330 3 139 139 21 -118 15,1
кредитам, полученным на
реализацию проекта
"АРИС"
Прочие расходы, всего 30 -62231 -58249 -44255 13994 76,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 1108 1108 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 1108 1108 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 1108 1108 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Бюджетные кредиты 30 3 -62599 -62599 -48600 13999 77,6
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 30 3 514 -62599 -62599 -48600 13999 77,6
(бюджетные ссуды)
Другие ссуды 30 3 514 399 -62599 -62599 -48600 13999 77,6
Возврат прочих 30 3 514 399 -62599 -62599 -48600 13999 77,6
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
- возврат прочих 30 3 514 399 -62599 -62599 -48600 13999 77,6
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
Прочие расходы, не 30 4 368 3242 3237 -5 99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 368 3242 3237 -5 99,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 2156 2156 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на проведение 30 4 515 39723 0 600 600 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 368 486 481 -5 99,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ 15650 7064 7017 -47 99,3
СВЯЗЕЙ И ТОРГОВЛИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 10089 4341 4341 0 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 10089 4341 4341 0 100,0
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 10089 4341 4341 0 100,0
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8673 3947 3947 0 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 1416 394 394 0 100,0
аппарата
Прочие расходы, всего 30 5561 2723 2676 -47 98,3
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 5561 2723 2676 -47 98,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 5561 2723 2676 -47 98,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Содержание центра 30 4 515 397 7 449 449 438 -11 97,6
технологического
контроля
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 850 850 850 0 100,0
консалтинговых,
юридических и
информационных услуг
Расходы по 30 4 515 39727 110 110 110 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на организацию 30 4 515 397 29 4052 1149 1149 0 100,0
и проведение областных
конкурсов и выставок
Расходы на прием 30 4 515 397 30 100 99 63 -36 63,6
делегаций
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 66 66 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО- 85989 75695 69276 -6419 91,5
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 15919 15593 15458 -135 99,1
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 15919 15593 15458 -135 99,1
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 15919 15593 15458 -135 99,1
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 12916 13023 13028 5 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 3003 2570 2430 -140 94,6
аппарата
Промышленность, 7 0 34930 28766 -6164 82,4
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Топливно-энергетический 7 1 0 34930 28766 -6164 82,4
комплекс
Государственная 7 1 293 0 34930 28766 -6164 82,4
поддержка энергетики и
электрификации
субъектов Российской
Федерации
Субсидии на услуги, 7 1 293 441 0 34930 28766 -6164 82,4
предоставляемые
населению
газоснабжающими
организациями в
субъектах Российской
Федерации
Жилищно-коммунальное 12 70000 25070 24950 -120 99,5
хозяйство, всего
В том числе:
Коммунальное хозяйство 12 2 56000 23500 23490 -10 100,0
Государственная 12 2 311 56000 23500 23490 -10 100,0
поддержка коммунального
хозяйства субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы, не 12 2 311 397 56000 23500 23490 -10 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие структуры и 12 3 14000 1570 1460 -110 93,0
мероприятия жилищно-
коммунального хозяйства
Прочие расходы на 12 3 312 14000 1570 1460 -110 93,0
жилищно-коммунальное
хозяйство субъектов
Российской Федерации
Расходы на прочие 12 3 312 444 14000 1570 1460 -110 93,0
структуры и мероприятия
в области жилищно-
коммунального хозяйства
в субъектах Российской
Федерации
Прочие расходы, всего 30 70 102 102 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 70 102 102 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 70 102 102 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы по 30 4 515 39727 70 102 102 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ДЕПАРТАМЕНТ 3238491 3290391 3502792 212401 106,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 20479 21690 21693 3 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 20479 21690 21693 3 100,0
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 20479 21690 21693 3 100,0
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 15502 16713 16732 19 100,1
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 4977 4977 4961 -16 99,7
аппарата
Сельское хозяйство и 8 1200 1200 1200 0 100,0
рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 1200 1200 1200 0 100,0
области сельского
хозяйства
Средства бюджетов 8 5 522 1200 1200 1200 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 8 5 522 2 1200 1200 1200 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 8 5 522 2 397 1200 1200 1200 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Образование, всего 14 56559 59178 60380 1202 102,0
В том числе:
Среднее 14 4 50855 53255 54359 1104 102,1
профессиональное
образование
Ведомственные расходы 14 4 400 50855 53255 54359 1104 102,1
на образование
Средние специальные 14 4 400 268 50855 53255 54359 1104 102,1
учебные заведения
Переподготовка и 14 5 4042 4078 4155 77 101,9
повышение квалификации
Ведомственные расходы 14 5 400 4042 4078 4155 77 101,9
на образование
Учебные заведения и 14 5 400 270 4042 4078 4155 77 101,9
курсы по переподготовке
кадров
Прочие расходы в 14 7 1662 1845 1866 21 101,1
области образования
Ведомственные расходы 14 7 400 1515 1521 1542 21 101,4
на образование
Прочие учреждения и 14 7 400 272 1515 1521 1542 21 101,4
мероприятия в области
образования
Средства бюджетов 14 7 522 147 324 324 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 14 7 522 1 147 324 324 0 100,0
общеобластные программы
Прочие расходы, не 14 7 522 1 397 147 324 324 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Здравоохранение и 17 3094848 3124084 3336088 212004 106,8
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 2272066 2301302 2513306 212004 109,2
Ведомственные расходы 17 1 430 2210131 2239367 2451391 212024 109,5
на здравоохранение
Больницы, клиники, 17 1 430 300 1345637 1379811 1515075 135264 109,8
госпитали
Поликлиники, 17 1 430 301 55062 71492 74124 2632 103,7
амбулатории,
диагностические центры
Станции переливания 17 1 430 303 42242 42371 46008 3637 108,6
крови
Дома ребенка 17 1 430 304 22743 23093 25285 2192 109,5
Станции скорой и 17 1 430 305 16950 0 0 0 0,0
неотложной помощи
Санатории для больных 17 1 430 306 65846 65776 69402 3626 105,5
туберкулезом
Прочие учреждения и 17 1 430 310 549551 538933 603746 64813 112,0
мероприятия в области
здравоохранения
Целевые расходы на 17 1 430 315 112100 117891 117751 -140 99,9
оказание дорогостоящих
видов медицинской
помощи гражданам
Российской Федерации
Средства бюджетов 17 1 522 61935 61935 61915 -20 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 17 1 522 1 4000 4000 3999 -1 100,0
общеобластные программы
Прочие расходы, не 17 1 522 1 397 4000 4000 3999 -1 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 17 1 522 2 57935 57935 57916 -19 100,0
программы
Прочие расходы, не 17 1 522 2 397 57935 57935 57916 -19 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Обязательное 17 4 822782 822782 822782 0 100,0
медицинское страхование
Расходы на 17 4 428 822782 822782 822782 0 100,0
финансирование
территориальной
программы обязательного
медицинского
страхования
Средства бюджета на 17 4 428 316 822782 822782 822782 0 100,0
обязательное
медицинское страхование
неработающего
населения,
перечисленные фондам
обязательного
медицинского
страхования
Социальная политика, 18 65156 77345 76991 -354 99,5
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18 6 65156 77345 76991 -354 99,5
области социальной
политики
Расходы на реализацию 18 6 484 47382 48446 48369 -77 99,8
льгот, установленных
Федеральным законом "О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации", по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Расходы на обеспечение 18 6 484 348 45624 46812 46735 -77 99,8
лекарственными
средствами инвалидов и
ветеранов
Прочие расходы, не 18 6 484 397 1758 1634 1634 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Фонд компенсаций 18 6 489 0 12289 12289 0 100,0
Обеспечение 18 6 489 348 0 10932 10932 0 100,0
лекарственными
средствами инвалидов и
ветеранов
Прочие расходы, не 18 6 489 397 0 1357 1357 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на реализацию 18 6 498 17774 16610 16333 -277 98,3
льгот, установленных
Федеральным законом "О
ветеранах", в части
полномочий субъектов
Российской Федерации
Расходы на обеспечение 18 6 498 348 16061 14681 14404 -277 98,1
лекарственными
средствами инвалидов и
ветеранов
Прочие расходы, не 18 6 498 397 1713 1929 1929 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 249 6894 6440 -454 93,4
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 6008 5558 -450 92,5
Резервные фонды 30 1 510 0 6008 5558 -450 92,5
Резервные фонды 30 1 510 435 0 6008 5558 -450 92,5
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 249 886 882 -4 99,5
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 249 886 882 -4 99,5
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 207 827 825 -2 99,8
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 42 59 57 -2 96,6
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ДЕПАРТАМЕНТ 466602 480882 422261 -58621 87,8
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное 1 36233 39951 39924 -27 99,9
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 36233 39951 39924 -27 99,9
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 36233 39951 39924 -27 99,9
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 31301 34829 34843 14 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 4932 5122 5081 -41 99,2
аппарата
Промышленность, 7 276436 265461 211799 -53662 79,8
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 276436 265461 211799 -53662 79,8
архитектура
Государственные 7 7 313 276436 265461 211799 -53662 79,8
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 276436 265461 211799 -53662 79,8
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Сельское хозяйство и 8 66500 84443 83853 -590 99,3
рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 66500 84443 83853 -590 99,3
области сельского
хозяйства
Средства бюджетов 8 5 522 66500 84443 83853 -590 99,3
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 8 5 522 2 66500 84443 83853 -590 99,3
программы
Прочие расходы, не 8 5 522 2 397 66500 84443 83853 -590 99,3
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 87433 91027 86685 -4342 95,2
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 87433 91027 86685 -4342 95,2
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 87433 91027 86685 -4342 95,2
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 60919 60969 59338 -1631 97,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 397 13 3833 3833 3498 -335 91,3
оценки имущества
Расходы на проведение 30 4 515 397 14 2050 2050 1249 -801 60,9
работ по учету и
технической
инвентаризации
недвижимого имущества
Расходы на деятельность 30 4 515 397 17 311 311 123 -188 39,5
ликвидационных комиссий
и проведение аудита
Расходы на оплату 30 4 515 397 18 1100 1100 782 -318 71,1
аренды помещений
Расходы, связанные с 30 4 515 397 24 1370 1370 694 -676 50,7
приобретением и
продажей имущества
Расходы по 30 4 515 39727 25 37 36 -1 97,3
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на создание 30 4 515 397 32 500 500 0 -500 0,0
областного резерва
земель
сельскохозяйственного
назначения
Расходы на содержание и 30 4 515 397 40 17325 20857 20965 108 100,5
эксплуатацию областной
государственной
собственности
ДЕПАРТАМЕНТ 190289 319737 318434 -1303 99,6
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 13397 19158 19135 -23 99,9
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 13397 19158 19135 -23 99,9
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 13397 19158 19135 -23 99,9
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 11076 14696 14687 -9 99,9
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 2321 4462 4448 -14 99,7
аппарата
Промышленность, 7 0 70521 69567 -954 98,6
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 70521 69567 -954 98,6
архитектура
Расходы на областные 7 7 52202 0 70521 69567 -954 98,6
программы
Государственные 7 7 52202 198 0 70521 69567 -954 98,6
инвестиции на
безвозвратной основе
Сельское хозяйство и 8 5000 5000 5000 0 100,0
рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 5000 5000 5000 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 5000 5000 5000 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 5000 5000 5000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Транспорт, связь и 10 0 29280 29052 -228 99,2
информатика, всего
В том числе:
Связь 10 6 0 29280 29052 -228 99,2
Государственная 10 6 376 0 24280 24052 -228 99,1
поддержка отрасли связи
Расходы на областные 10 6 376 2 0 24280 24052 -228 99,1
программы
Целевые субсидии и 10 6 376 2 290 0 24280 24052 -228 99,1
субвенции
Государственная 10 6 377 0 5000 5000 0 100,0
поддержка почтовой
связи
Целевые субсидии и 10 6 377 290 0 5000 5000 0 100,0
субвенции
Образование, всего 14 3000 3000 3000 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы в 14 7 3000 3000 3000 0 100,0
области образования
Ведомственные расходы 14 7 400 3000 3000 3000 0 100,0
на образование
Прочие учреждения и 14 7 400 272 3000 3000 3000 0 100,0
мероприятия в области
образования
Культура, искусство и 15 2000 2000 2000 0 100,0
кинематография, всего
В том числе:
Культура и искусство 15 1 2000 2000 2000 0 100,0
Прочие ведомственные 15 1 412 2000 2000 2000 0 100,0
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 15 1 412 287 2000 2000 2000 0 100,0
мероприятия в области
культуры и искусства
Средства массовой 16 131077 150935 150879 -56 100,0
информации, всего
В том числе:
Телевидение и 16 1 25000 26730 26729 -1 100,0
радиовещание
Государственная 16 1 420 7200 26730 26729 -1 100,0
поддержка
государственных
телерадиокомпаний
Целевые субсидии и 16 1 420 290 7200 26730 26729 -1 100,0
субвенции
Прочие расходы, не 16 1 515 17800 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 16 1 515 397 17800 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Периодическая печать и 16 2 92888 106660 106605 -55 99,9
издательства
Государственная 16 2 421 1000 1000 959 -41 95,9
поддержка издательств
Целевые субсидии и 16 2 421 290 1000 1000 959 -41 95,9
субвенции
Государственная 16 2 423 30000 38820 38820 0 100,0
поддержка периодических
изданий, учрежденных
органами исполнительной
и законодательной
власти
Целевые субсидии и 16 2 423 290 30000 38820 38820 0 100,0
субвенции
Государственная 16 2 424 15000 18380 18380 0 100,0
поддержка средств
массовой информации
Целевые субсидии и 16 2 424 290 15000 18380 18380 0 100,0
субвенции
Государственная 16 2 425 46888 48460 48446 -14 100,0
поддержка районных
(городских) газет
Развитие материально- 16 2 425 291 2000 2843 2843 0 100,0
технической базы
районных (городских)
газет
Оплата расходов, 16 2 425 292 44888 45617 45603 -14 100,0
связанных с
производством и
распространением
районных (городских)
газет (оплата
полиграфических услуг,
бумаги и услуг
федеральной почтовой
связи)
Прочие средства 16 3 13189 17545 17545 0 100,0
массовой информации
Государственная 16 3 424 13189 15845 15845 0 100,0
поддержка средств
массовой информации
Прочие расходы, не 16 3 424 397 13189 15845 15845 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Целевые субсидии и 16 3 424 290 0 1700 1700 0 100,0
субвенции
Здравоохранение и 17 5500 5500 5500 0 100,0
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 4000 4000 4000 0 100,0
Ведомственные расходы 17 1 430 4000 4000 4000 0 100,0
на здравоохранение
Прочие учреждения и 17 1 430 310 4000 4000 4000 0 100,0
мероприятия в области
здравоохранения
Физическая культура и 17 3 1500 1500 1500 0 100,0
спорт
Ведомственные расходы 17 3 434 1500 1500 1500 0 100,0
на физическую культуру
и спорт
Мероприятия в области 17 3 434 293 1500 1500 1500 0 100,0
физической культуры и
спорта
Социальная политика, 18 7000 7000 7000 0 100,0
всего
В том числе:
Молодежная политика 18 3 2000 2000 2000 0 100,0
Государственная 18 3 446 2000 2000 2000 0 100,0
поддержка в области
молодежной политики
Прочие учреждения и 18 3 446 323 2000 2000 2000 0 100,0
мероприятия в области
социальной политики
Прочие мероприятия в 18 6 5000 5000 5000 0 100,0
области социальной
политики
Прочие расходы, не 18 6 515 5000 5000 5000 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 18 6 515 397 5000 5000 5000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 23315 27343 27301 -42 99,8
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 60 60 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 60 60 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 60 60 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 23315 27283 27241 -42 99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 23315 27283 27241 -42 99,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 7500 9426 9426 0 100,0
консалтинговых,
юридических и
информационных услуг
Расходы, связанные с 30 4 515 397 26 15800 17835 17793 -42 99,8
исследованием развития
общественно-
политических процессов
в Тюменской области
Расходы по 30 4 515 39727 15 22 22 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ДЕПАРТАМЕНТ ПО 0 391 387 -4 99,0
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 0 391 387 -4 99,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 0 391 387 -4 99,0
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 0 391 387 -4 99,0
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 0 174 170 -4 97,7
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 0 217 217 0 100,0
аппарата
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 341516 356924 359022 2098 100,6
И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 18356 19477 19477 0 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 18356 19477 19477 0 100,0
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 18356 19477 19477 0 100,0
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 15416 16503 16503 0 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 2940 2974 2974 0 100,0
аппарата
Промышленность, 7 10000 10000 10000 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе: 0
Строительство, 7 7 10000 10000 10000 0 100,0
архитектура
Расходы на 7 7 522 1 10000 10000 10000 0 100,0
общеобластные программы
Государственные 7 7 522 1 198 10000 10000 10000 0 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Образование, всего 14 313048 292280 294376 2096 100,7
В том числе: 0
Общее образование 14 2 113142 98778 99236 458 100,5
Ведомственные расходы 14 2 400 113142 98778 99236 458 100,5
на образование
Школы - детские сады, 14 2 400 260 100276 84283 84440 157 100,2
школы начальные,
неполные средние и
средние
Учреждения по 14 2 400 264 12866 14495 14796 301 102,1
внешкольной работе с
детьми
Начальное 14 3 7402 7673 7799 126 101,6
профессиональное
образование
Ведомственные расходы 14 3 400 7402 7673 7799 126 101,6
на образование
Специальные 14 3 400 267 7402 7673 7799 126 101,6
профессионально-
технические училища
Среднее 14 4 40610 40554 41402 848 102,1
профессиональное
образование
Ведомственные расходы 14 4 400 40610 40554 41402 848 102,1
на образование
Средние специальные 14 4 400 268 40610 40554 41402 848 102,1
учебные заведения
Переподготовка и 14 5 15916 15960 16190 230 101,4
повышение квалификации
Ведомственные расходы 14 5 400 15916 15960 16190 230 101,4
на образование
Институты повышения 14 5 400 269 15916 15960 16190 230 101,4
квалификации
Высшее профессиональное 14 6 19588 19613 19893 280 101,4
образование
Ведомственные расходы 14 6 400 19588 19613 19893 280 101,4
на образование
Высшие учебные 14 6 400 271 19588 19613 19893 280 101,4
заведения
Прочие расходы в 14 7 116390 109702 109856 154 100,1
области образования
Ведомственные расходы 14 7 400 54706 48314 48468 154 100,3
на образование
Прочие учреждения и 14 7 400 272 46706 40314 40468 154 100,4
мероприятия в области
образования
Финансирование 14 7 400 319 8000 8000 8000 0 100,0
мероприятий по
организации
оздоровительной
кампании среди детей и
подростков
Средства бюджетов 14 7 522 61684 61388 61388 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 14 7 522 1 49984 49688 49688 0 100,0
общеобластные программы
Прочие расходы, не 14 7 522 1 397 49984 49688 49688 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 14 7 522 2 11700 11700 11700 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 14 7 522 2 397 11700 11700 11700 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 112 35167 35169 2 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 34959 34960 1 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 34959 34960 1 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 34959 34960 1 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Проведение выборов и 30 2 0 43 43 0 100,0
референдумов
Обеспечение 30 2 295 0 43 43 0 100,0
деятельности
избирательной комиссии
субъекта Российской
Федерации
Расходы на содержание 30 2 295 29 0 43 43 0 100,0
аппарата
Прочие расходы, не 30 4 112 165 166 1 100,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 112 165 166 1 100,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы по 30 4 515 39727 112 165 166 1 100,6
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ 57686 62859 70610 7751 112,3
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 16368 17514 17522 8 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 16368 17514 17522 8 100,0
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 16368 17514 17522 8 100,0
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 12048 13130 13151 21 100,2
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 4320 4384 4371 -13 99,7
аппарата
Промышленность, 7 2392 3392 3392 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 2392 3392 3392 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 2392 3392 3392 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 2392 3392 3392 0 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Охрана окружающей среды 9 38921 40921 48664 7743 118,9
и природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография и геодезия,
всего
В том числе:
Водные ресурсы 9 1 5320 5320 5315 -5 99,9
Финансирование 9 1 360 5320 5320 5315 -5 99,9
мероприятий по
регулированию,
использованию и охране
водных ресурсов
Финансирование 9 1 360 224 1470 1470 1468 -2 99,9
мероприятий в области
контроля за состоянием
окружающей среды,
природопользования и
экологической
безопасности
Расходы на мероприятия 9 1 360 450 0 3850 0 -3850 0,0
по обеспечению
безопасности
гидротехнических
сооружений и другие
водохозяйственные
мероприятия
капитального характера
Прочие расходы на 9 1 360 451 3850 3850 3847 -3 99,9
водохозяйственные
мероприятия
Лесные ресурсы 9 2 19604 21604 26434 4830 122,4
Финансирование 9 2 361 15604 19604 19997 393 102,0
лесоохранных и
лесовосстановительных
мероприятий
Финансирование 9 2 361 223 15604 19604 19997 393 102,0
лесоохранных и
лесовосстановительных
мероприятий
Финансирование 9 2 361 227 4000 2000 6437 4437 321,9
мероприятий по тушению
лесных пожаров
Охрана окружающей 9 3 13997 13997 16915 2918 120,8
среды, животного и
растительного мира
Финансирование 9 3 362 13997 13997 16915 2918 120,8
мероприятий в области
контроля за состоянием
окружающей
среды и охраны природы
Финансирование 9 3 362 407 13997 13997 16915 2918 120,8
природоохранных
мероприятий
Прочие расходы, всего 30 5 1032 1032 0 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 950 950 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 950 950 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 950 950 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 5 82 82 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 5 82 82 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 0 75 75 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 5 7 7 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ДЕПАРТАМЕНТ 230495 297483 286299 -11184 96,2
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИНВЕСТИЦИЙ, ТОРГОВЛИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 12998 16770 16770 0 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 12998 16770 16770 0 100,0
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 12998 16770 16770 0 100,0
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 11555 14500 14504 4 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 1443 2270 2266 -4 99,8
аппарата
Промышленность, 7 113833 157833 147046 -10787 93,2
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Другие отрасли 7 5 113833 157833 147046 -10787 93,2
промышленности
Государственная 7 5 302 113833 157833 147046 -10787 93,2
поддержка отраслей
промышленности
Расходы на областные 7 5 302 2 113833 157833 147046 -10787 93,2
программы
Целевые субсидии и 7 5 302 2 290 26394 26937 24404 -2533 90,6
субвенции
Субсидирование 7 5 302 2 463 87439 130896 122642 -8254 93,7
процентных ставок по
привлеченным кредитам
Развитие рыночной 11 23360 29360 29360 0 100,0
инфраструктуры, всего
В том числе:
Прочие мероприятия по 11 2 23360 29360 29360 0 100,0
развитию рыночной
инфраструктуры
Средства бюджетов 11 2 522 23360 29360 29360 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 11 2 522 2 23360 29360 29360 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 11 2 522 2 397 23360 29360 29360 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 80304 93520 93123 -397 99,6
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 80304 93520 93123 -397 99,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 80304 93520 93123 -397 99,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 29341 28808 28808 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на проведение 30 4 515 39723 0 656 656 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 3 59 59 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на организацию 30 4 515 397 29 960 3997 3940 -57 98,6
и проведение областных
конкурсов и выставок
Возмещение восьми 30 4 515 397 31 50000 60000 59660 -340 99,4
процентов стоимости
заказанного и
оплаченного
оборудования и других
материальных ресурсов,
произведенных на
предприятиях Тюменской
области, организациям
всех форм
собственности, ведущим
добычу нефти и газового
конденсата (прямые
расходы)
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 1590775 1727702 1832951 105249 106,1
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 125335 141565 141149 -416 99,7
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 125335 141565 141149 -416 99,7
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 125335 141565 141149 -416 99,7
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 79151 98304 98249 -55 99,9
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 46184 43261 42900 -361 99,2
аппарата
Промышленность, 7 2515 7943 7876 -67 99,2
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 2515 7943 7876 -67 99,2
архитектура
Государственные 7 7 313 15 5443 5393 -50 99,1
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 15 5443 5393 -50 99,1
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Средства бюджетов 7 7 522 2000 2000 1993 -7 99,7
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 7 7 5222 2000 2000 1993 -7 99,7
программы
Государственные 7 7 5222 198 2000 2000 1993 -7 99,7
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Федеральная целевая 7 7 633 500 500 490 -10 98,0
программа "Жилище" на
2002 - 2010 годы
Подпрограмма 7 7 633 753 500 500 490 -10 98,0
"Обеспечение жильем
участников ликвидации
последствий
радиационных аварий и
катастроф"
Государственные 7 7 633 753 500 500 490 -10 98,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Сельское хозяйство и 8 380 794 791 -3 99,6
рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 380 794 791 -3 99,6
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 515 380 794 791 -3 99,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы бюджетов 8 5 515 386 380 794 791 -3 99,6
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности
Предупреждение и 13 0 102 102 0 100,0
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
всего
В том числе:
Предупреждение и 13 2 0 102 102 0 100,0
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Обеспечение личного 13 2 601 0 102 102 0 100,0
состава войск (сил)
Текущее содержание 13 2 601 75 0 102 102 0 100,0
подведомственных
структур
Образование, всего 14 95042 106398 106398 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы в 14 7 95042 106398 106398 0 100,0
области образования
Прочие расходы, не 14 7 515 95042 106398 106398 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы бюджетов 14 7 515 386 95042 106398 106398 0 100,0
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности
Культура, искусство и 15 10621 13969 13902 -67 99,5
кинематография, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 15 3 10621 13969 13902 -67 99,5
области культуры и
искусства
Прочие расходы, не 15 3 515 10621 13969 13902 -67 99,5
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы бюджетов 15 3 515 386 10621 13969 13902 -67 99,5
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности
Здравоохранение и 17 36584 45088 45088 0 100,0
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 36494 44966 44966 0 100,0
Прочие расходы, не 17 1 515 36494 44966 44966 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы бюджетов 17 1 515 386 36494 44966 44966 0 100,0
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности
Физическая культура и 17 3 90 122 122 0 100,0
спорт
Прочие расходы, не 17 3 515 90 122 122 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы бюджетов 17 3 515 386 90 122 122 0 100,0
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности
Социальная политика, 18 1312390 1374332 1480306 105974 107,7
всего
В том числе:
Учреждения социального 18 1 307297 318948 325379 6431 102,0
обеспечения и службы
занятости
Ведомственные расходы в 18 1 440 304673 316237 322668 6431 102,0
области социального
обеспечения
Территориальные центры 18 1 440 318 12002 12402 12882 480 103,9
и отделения оказания
социальной помощи на
дому
Дома-интернаты для 18 1 440 320 175675 184827 188602 3775 102,0
престарелых и инвалидов
Прочие учреждения и 18 1 440 323 116996 119008 121184 2176 101,8
мероприятия в области
социальной политики
Прочие расходы, не 18 1 515 2624 2711 2711 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы бюджетов 18 1 515 386 2624 2711 2711 0 100,0
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности
Социальная помощь 18 2 105543 96012 112984 16972 117,7
Ведомственные расходы в 18 2 440 57600 47306 47305 -1 100,0
области социального
обеспечения
Пособия и социальная 18 2 440 322 57600 47306 47305 -1 100,0
помощь
Выплаты пенсий и 18 2 442 47943 48706 65679 16973 134,85
пособий другим
категориям граждан
Пособия и социальная 18 2 442 322 35588 38134 55109 16975 144,51
помощь
Выплаты пенсий и 18 2 442 326 12355 10572 10570 -2 100,0
пособий
Прочие мероприятия в 18 6 617559 747879 862562 114683 115,3
области социальной
политики
Расходы на реализацию 18 6 350 3750 25803 25826 23 100,1
льгот, установленных
Законом Российской
Федерации "О
реабилитации жертв
политических
репрессий", по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Целевые субсидии и 18 6 350 290 3750 25803 25826 23 100,1
субвенции
Субвенции на реализацию 18 6 350 29037 3750 25803 25826 23 100,1
Федерального закона "О
реабилитации жертв
политических репрессий"
Расходы на реализацию 18 6 351 116 551 551 0 100,0
льгот, установленных
Законом Российской
Федерации "О статусе
Героев Советского
Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы" и Федеральным
законом "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда
и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований
Целевые субсидии и 18 6 351 290 116 551 551 0 100,0
субвенции
Субвенции на реализацию 18 6 351 29036 116 551 551 0 100,0
Федеральных законов
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"
и "О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда
и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы"
Прочие ведомственные 18 6 445 18591 48212 56571 8359 117,3
расходы в области
социальной политики
Прочие учреждения и 18 6 445 323 18591 48212 56571 8359 117,3
мероприятия в области
социальной политики
Расходы на реализацию 18 6 484 113413 52996 126780 73784 239,2
льгот, установленных
Федеральным законом "О
социальной защите
инвалидов Российской
Федерации", по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Расходы на изготовление 18 6 484 327 1000 1000 75023 74023 7502,3
и ремонт протезно-
ортопедических изделий
Расходы на обеспечение 18 6 484 328 11921 11921 11921 0 100,0
инвалидов транспортными
средствами или
компенсация расходов на
транспортное
обслуживание вместо
получения транспортного
средства
Расходы на санаторно- 18 6 484 329 2940 2940 2936 -4 99,9
курортное лечение
ветеранов и инвалидов
Расходы на оплату 18 6 484 333 5634 1820 1820 0 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов
Расходы на оплату 18 6 484 334 21578 27359 27347 -12 100,0
установки телефона
ветеранам и инвалидам и
его использование
Расходы на оплату 18 6 484 345 50533 2068 1865 -203 90,2
жилищно-коммунальных
услуг ветеранам и
инвалидам
Расходы на приобретение 18 6 484 346 13969 15 0 -15 0,0
и доставку топлива
ветеранам и инвалидам
Компенсация инвалидам 18 6 484 347 2820 2795 2791 -4 99,9
расходов на
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
транспортных средств
Прочие расходы, не 18 6 484 397 3018 3078 3077 -1 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Фонд компенсаций 18 6 489 250660 310246 280872 -29374 90,5
Целевые субсидии и 18 6 489 290 0 811 811 0 100,0
субвенции
Расходы на обеспечение 18 6 489 328 1593 11593 11421 -172 98,5
инвалидов транспортными
средствами или
компенсация расходов на
транспортное
обслуживание вместо
получения транспортного
средства
Расходы на санаторно- 18 6 489 329 1500 46275 46275 0 100,0
курортное лечение
ветеранов и инвалидов
Расходы на оплату 18 6 489 345 202890 187393 166487 -20906 88,8
жилищно-коммунальных
услуг ветеранам и
инвалидам
Расходы на приобретение 18 6 489 346 26614 42111 41640 -471 98,9
и доставку топлива
ветеранам и инвалидам
Прочие расходы, не 18 6 489 397 1500 5500 5500 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы бюджетов 18 6 489 558 16563 16563 8738 -7825 52,8
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
возмещение льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг,
услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и
пригородного сообщения
гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии на
производственном
объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне
Расходы на реализацию 18 6 498 210509 279988 342711 62723 122,4
льгот, установленных
Федеральным законом "О
ветеранах", в части
полномочий субъектов
Российской Федерации
Расходы на санаторно- 18 6 498 329 3186 3184 3181 -3 99,9
курортное лечение
ветеранов и инвалидов
Расходы на оплату 18 6 498 345 151273 206718 206685 -33 100,0
жилищно-коммунальных
услуг ветеранам и
инвалидам
Расходы на приобретение 18 6 498 346 34474 50115 50115 0 100,0
и доставку топлива
ветеранам и инвалидам
Компенсация инвалидам 18 6 498 347 3039 2874 2873 -1 100,0
расходов на
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
транспортных средств
Прочие расходы, не 18 6 498 397 18537 17097 79857 62760 467,1
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не 18 6 515 14120 23683 22851 -832 96,5
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 18 6 515 397 14120 23683 22851 -832 96,5
отнесенные к другим
видам расходов
Средства бюджетов 18 6 522 6400 6400 6400 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 18 6 522 2 6400 6400 6400 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 18 6 522 2 397 6400 6400 6400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Государственные пособия 18 7 281991 211493 179381 -32112 84,8
гражданам, имеющим
детей
Фонд компенсаций 18 7 489 281991 211493 179381 -32112 84,8
Субвенции на реализацию 18 7 489 470 281991 211493 179381 -32112 84,8
Федерального закона "О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"
Прочие расходы, всего 30 7908 37511 37339 -172 99,5
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 28233 28083 -150 99,5
Резервные фонды 30 1 510 0 28233 28083 -150 99,5
Резервные фонды 30 1 510 435 0 28233 28083 -150 99,5
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 7908 9278 9256 -22 99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 7908 9278 9256 -22 99,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 7420 8202 8202 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на содержание 30 4 515 39710 0 368 368 0 100,0
совета ветеранов
Расходы по 30 4 515 39727 488 708 686 -22 96,9
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- 53095 57130 57115 -15 100,0
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 6388 6721 6706 -15 99,8
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6388 6721 6706 -15 99,8
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 6388 6721 6706 -15 99,8
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3859 4175 4175 0 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 2529 2546 2531 -15 99,4
аппарата
Промышленность, 7 46050 46050 46050 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Воспроизводство 7 9 46050 46050 46050 0 100,0
минерально-сырьевой
базы
Финансирование геолого- 7 9 475 46050 46050 46050 0 100,0
разведочных работ
Расходы на областные 7 9 475 2 46050 46050 46050 0 100,0
программы
Геологическое изучение 7 9 475 2 411 46050 46050 46050 0 100,0
недр Российской
Федерации,
финансируемое из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы, всего 30 657 4359 4359 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 657 4359 4359 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 657 4359 4359 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 652 652 652 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 5 7 7 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3700 3700 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 3000 3000 3000 0 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, всего 30 3000 3000 3000 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 3000 3000 3000 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Расходы на областные 30 4 515 2 3000 3000 3000 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 3000 3000 3000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 1488096 302243 74769 -227474 24,7
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 147698 129107 124305 -4802 96,3
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 138906 126863 124305 -2558 98,0
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 138906 126863 124305 -2558 98,0
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 87867 97552 97113 -439 99,5
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 31011 28877 27192 -1685 94,2
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 20028 434 0 -434 0,0
аппарата (реализация
закона о госслужбе)
(прямые расходы)
Прочие расходы на 1 5 8792 2244 0 -2244 0,0
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 8792 2244 0 -2244 0,0
общегосударственное
управление (не
отнесенные к бюджетам
других министерств и
ведомств)
Содержание 1 5 39 75 8792 2244 0 -2244 0,0
подведомственных
структур (реализация
закона о госслужбе)
(прямые расходы)
Промышленность, 7 456169 214995 0 -214995 0,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Другие отрасли 7 5 343169 196506 0 -196506 0,0
промышленности
Государственная 7 5 302 343169 196506 0 -196506 0,0
поддержка отраслей
промышленности
Целевые субсидии и 7 5 302 290 343169 196506 0 -196506 0,0
субвенции (прямые
расходы)
Строительство, 7 7 113000 18489 0 -18489 0,0
архитектура
Государственные 7 7 313 113000 18489 0 -18489 0,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 113000 18489 0 -18489 0,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
(прямые расходы)
Сельское хозяйство и 8 -221338 -221242 -57228 164014 25,9
рыболовство, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное 8 1 -6892 -6892 -6892 0 100,0
производство
Прочие расходы в 8 1 342 -6892 -6892 -6892 0 100,0
области сельского
хозяйства
Кредитование сезонных 8 1 342 211 -6892 -6892 -6892 0 100,0
затрат в сельском
хозяйстве
- возврат бюджетных 8 1 342 211 -6892 -6892 -6892 0 100,0
кредитов (бюджетных
ссуд), предоставленных
внутри страны
Заготовка и хранение 8 3 -214446 -214446 -50336 164110 23,5
сельскохозяйственной
продукции
Формирование 8 3 348 -214446 -214446 -50336 164110 23,5
региональных
продовольственных
фондов
Расходы на формирование 8 3 348 229 -214446 -214446 -50336 164110 23,5
региональных
продовольственных
фондов (прямые расходы)
- возврат бюджетных 8 3 348 229 -214446 -214446 -50336 164110 23,5
кредитов (бюджетных
ссуд), предоставленных
внутри страны
Прочие мероприятия в 8 5 0 96 0 -96 0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 0 96 0 -96 0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 0 96 0 -96 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Транспорт, связь и 10 16500 20835 20524 -311 98,5
информатика, всего
В том числе:
Информатика 10 7 16500 20835 20524 -311 98,5
(информационное
обеспечение)
Государственная 10 7 371 16500 20835 20524 -311 98,5
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное 10 7 371 230 16500 20835 20524 -311 98,5
обеспечение
Здравоохранение и 17 0 615 0 -615 0,0
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 0 615 0 -615 0,0
Ведомственные расходы 17 1 430 0 615 0 -615 0,0
на здравоохранение
Больницы, клиники, 17 1 430 300 0 615 0 -615 0,0
госпитали
Обслуживание 19 129586 132449 149364 16915 112,8
государственного и
муниципального долга,
всего
В том числе:
Обслуживание 19 1 0 2863 2862 -1 100,0
государственного и
муниципального
внутреннего долга
Процентные платежи по 19 1 460 0 2863 2862 -1 100,0
государственному
внутреннему долгу
Выплаты процентов по 19 1 460 33005 0 2863 2862 -1 100,0
государственному долгу
(прямые расходы)
Обслуживание 19 2 129586 129586 146502 16916 113,1
государственного
внешнего долга
Процентные платежи по 19 2 461 129586 129586 146502 16916 113,1
государственному
внешнему долгу
Выплаты процентов по 19 2 461 330 109356 109356 127483 18127 116,6
государственному долгу
(прямые расходы)
Прочие расходы, 19 2 461 330 34 20230 20230 19019 -1211 94,0
связанные с
обслуживанием
государственного
внешнего долга
субъектов Российской
Федерации (прямые
расходы)
Финансовая помощь 21 80819 23536 0 -23536 0,0
другим бюджетам
бюджетной системы,
всего
В том числе:
Финансовая помощь 21 1 80819 23536 0 -23536 0,0
бюджетам других уровней
Дотации и субвенции 21 1 485 80819 23536 -23536 0,0
Субвенции на оказание 21 1 485 290 21 80819 23536 0 -23536 0,0
финансовой поддержки,
передаваемые органам
местного самоуправления
из областного бюджета
(прямые расходы)
Прочие расходы, всего 30 878662 1948 -162196 -164144 0,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 694514 26600 0 -26600 0,0
Резервные фонды 30 1 510 694514 26600 0 -26600 0,0
Резервные фонды 30 1 510 435 694514 26600 0 -26600 0,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
В том числе:
- мероприятия по 30 1 510 435 49608 9742 0 -9742 0,0
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Проведение выборов и 30 2 264 264 0 -264 0,0
референдумов
Расходы на проведение 30 2 511 264 264 0 -264 0,0
выборов и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 264 264 0 -264 0,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской Федерации,
выборы высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления (прямые
расходы)
Бюджетные кредиты 30 3 -2235 -43124 -162863 -119739 Св.
(бюджетные ссуды) 100
Формирование 30 3 349 0 0 4502 4502 0,0
региональных фондов
государственной
финансовой поддержки
досрочного завоза
продукции (товаров) в
районы Крайнего Севера
и приравненные к ним
местности с
ограниченными сроками
завоза грузов
Расходы за счет средств 30 3 349 228 0 0 4502 4502 0,0
региональных фондов
государственной
финансовой поддержки
досрочного завоза
продукции (товаров) в
районы Крайнего Севера
и приравненные к ним
местности с
ограниченными сроками
завоза грузов (прямые
расходы)
- предоставление 30 3 349 228 25100 0 12300 12300 0,0
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри
страны
- возврат бюджетных 30 3 349 228 -25100 0 -7798 -7798 0,0
кредитов (бюджетных
ссуд), предоставленных
внутри страны
Бюджетные кредиты 30 3 514 -2235 -43124 -167365 -124241 Св.
(бюджетные ссуды) 100
Бюджетные кредиты из 30 3 514 357 -1747 -1747 -166245 -164498 Св.
бюджетов субъектов 100
Российской Федерации и
муниципальных
образований юридическим
лицам (прямые расходы)
- предоставление 30 3 514 357 359526 0 54100 54100 0,0
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
- возврат кредитов 30 3 514 357 -359526 0 -218829 -218829 0,0
(бюджетных ссуд),
предоставленных внутри
страны
Возврат задолженности 30 3 514 357 15 -1330 -1330 -1099 231 82,6
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по
централизованным
кредитам, полученным в
1992 - 1994 гг. (прямые
расходы)
- возврат кредитов 30 3 514 35715 -1330 -1330 -1099 231 82,6
(бюджетных ссуд),
предоставленных внутри
страны
Возврат задолженности 30 3 514 357 17 -417 -417 -417 0 100,0
по централизованным
кредитам "северного
завоза", выделенным в
1993 - 1994 гг. (прямые
расходы)
- возврат кредитов 30 3 514 357 17 -417 -417 -417 0 100,0
(бюджетных ссуд),
предоставленных внутри
страны
Другие ссуды 30 3 514 399 -488 -41377 -1120 40257 2,7
Бюджетные кредиты 30 3 514 399 50000 9111 260 -8851 2,9
(бюджетные ссуды)
бюджетам других уровней
(прямые расходы)
Возврат задолженности 30 3 514 399 02 -11501 -11501 -1 11500 0,0
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по
товарному кредиту,
полученному в 1995 г.
(прямые расходы)
Возврат задолженности 30 3 514 399 16 -37526 -37526 -364 37162 1,0
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по
товарному кредиту,
полученному в 1996 г.
(прямые расходы)
Возврат задолженности 30 3 514 399 15 -1461 -1461 -1015 446 69,5
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по
централизованным
кредитам, полученным в
1992 - 1994 гг. (прямые
расходы)
Прочие расходы, не 30 4 186119 18208 667 -17541 3,7
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 186119 18208 667 -17541 3,7
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 51698 614 0 -614 0,0
реализацией программы
развития области
(прямые расходы)
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 30115 3739 137 -3602 3,7
консалтинговых,
юридических и
информационных услуг
(прямые расходы)
Расходы по 30 4 515 39727 284 431 430 -1 99,8
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на организацию 30 4 515 397 29 20046 2023 0 -2023 0,0
и проведение областных
конкурсов и выставок
(прямые расходы)
Расходы на прием 30 4 515 397 30 13876 1301 0 -1301 0,0
делегаций (прямые
расходы)
Возмещение восьми 30 4 515 397 31 70000 10000 0 -10000 0,0
процентов стоимости
заказанного и
оплаченного
оборудования и других
материальных ресурсов,
произведенных на
предприятиях Тюменской
области, организациям
всех форм
собственности, ведущим
добычу нефти и газового
конденсата (прямые
расходы)
Прочие расходы, не 30 4 515 397 100 100 100 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 2863 0 0 0 0,0
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Обслуживание 19 2863 0 0 0 0,0
государственного и
муниципального долга,
всего
В том числе:
Обслуживание 19 1 2863 0 0 0 0,0
государственного и
муниципального
внутреннего долга
Процентные платежи по 19 1 460 2863 0 0 0 0,0
государственному
внутреннему долгу
Выплата процентов по 19 1 460 330 5 2863 0 0 0 0,0
бюджетному кредиту,
полученному из бюджета
Ханты-Мансийского
округа
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ 39332 48463 46886 -1577 96,7
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 24725 25830 25609 -221 99,1
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 24725 25830 25609 -221 99,1
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 24725 25830 25609 -221 99,1
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 20889 21982 21874 -108 99,5
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 3836 3848 3735 -113 97,1
аппарата
Транспорт, связь и 10 1500 1500 1495 -5 99,7
информатика, всего
В том числе:
Информатика 10 7 1500 1500 1495 -5 99,7
(информационное
обеспечение)
Государственная 10 7 371 1500 1500 1495 -5 99,7
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное 10 7 371 230 1500 1500 1495 -5 99,7
обеспечение
Прочие расходы, всего 30 13107 21133 19782 -1351 93,6
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 13107 21133 19782 -1351 93,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 13107 21133 19782 -1351 93,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 5 5 5 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на развитие 30 4 515 397 9 8900 8900 7670 -1230 86,2
региональной статистики
Расходы на подготовку 30 4 515 397 11 1392 2192 2192 0 100,0
специалистов для
народного хозяйства
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 2730 5534 5416 -118 97,9
консалтинговых,
юридических и
информационных услуг
Расходы по 30 4 515 39727 80 200 197 -3 98,5
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на прием 30 4 515 39730 0 4302 4302 0 100,0
делегаций
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 15618 19018 18394 -624 96,7
ОБЛАСТИ
Прочие расходы, всего 30 15618 19018 18394 -624 96,7
В том числе:
Проведение выборов и 30 2 15618 19018 18394 -624 96,7
референдумов
Обеспечение 30 2 295 11318 11318 10695 -623 94,5
деятельности
избирательной комиссии
субъекта Российской
Федерации,
территориальных
избирательных комиссий
Денежное содержание 30 2 295 27 9118 9118 8810 -308 96,6
аппарата
Расходы на содержание 30 2 295 29 2200 2200 1885 -315 85,7
аппарата
Расходы на проведение 30 2 511 4300 7700 7699 -1 100,0
выборов и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 4300 7700 7699 -1 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской Федерации,
выборы высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 62434 71815 72178 363 100,5
МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 4258 4533 4134 -399 91,2
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 4258 4533 4134 -399 91,2
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 4258 4533 4134 -399 91,2
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3087 3362 3072 -290 91,4
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 1171 1171 1062 -109 90,7
аппарата
Социальная политика, 18 58145 65877 66639 762 101,2
всего
В том числе:
Молодежная политика 18 3 43173 50905 51701 796 101,6
Государственная 18 3 446 43173 50905 51701 796 101,6
поддержка в области
молодежной политики
Прочие учреждения и 18 3 446 323 43173 50905 51701 796 101,6
мероприятия в области
социальной политики
Прочие мероприятия в 18 6 14972 14972 14938 -34 99,8
области социальной
политики
Средства бюджетов 18 6 522 2 14972 14972 14938 -34 99,8
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 18 6 522 2 14972 14972 14938 -34 99,8
программы
Прочие расходы, не 18 6 522 2 397 14972 14972 14938 -34 99,8
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 31 1405 1405 0 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 1375 1375 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 1375 1375 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 1375 1375 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 31 30 30 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 31 30 30 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 31 30 30 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 254400 290932 317715 26783 109,2
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 7059 7496 7472 -24 99,7
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 7059 7496 7472 -24 99,7
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 7059 7496 7472 -24 99,7
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 5166 5577 5577 0 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 1893 1919 1895 -24 98,7
аппарата
Промышленность, 7 0 3331 3330 -1 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 3331 3330 -1 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 3331 3330 -1 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 0 3331 3330 -1 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
(прямые расходы)
Образование, всего 14 42310 42179 42795 616 101,5
В том числе:
Среднее 14 4 41522 41222 41838 616 101,5
профессиональное
образование
Ведомственные расходы 14 4 400 41522 41222 41838 616 101,5
на образование
Средние специальные 14 4 400 268 41522 41222 41838 616 101,5
учебные заведения
Переподготовка и 14 5 788 838 838 0 100,0
повышение квалификации
Ведомственные расходы 14 5 400 788 838 838 0 100,0
на образование
Учебные заведения и 14 5 400 270 788 838 838 0 100,0
курсы по переподготовке
кадров
Прочие расходы в 14 7 0 119 119 0 100,0
области образования
Средства бюджетов 14 7 522 0 119 119 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 14 7 522 1 0 119 119 0 100,0
общеобластные программы
Прочие расходы, не 14 7 522 1 397 0 119 119 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Культура, искусство и 15 199403 224441 250756 26315 111,7
кинематография, всего
В том числе:
Культура и искусство 15 1 199403 224441 250756 26315 111,7
Ведомственные расходы 15 1 410 110620 148447 174006 25559 117,2
на культуру и искусство
Дворцы и дома культуры, 15 1 410 280 36076 71975 96188 24213 133,6
другие учреждения
клубного типа
Музеи и постоянные 15 1 410 283 42528 43034 43752 718 101,7
выставки
Библиотеки 15 1 410 284 32016 33438 34066 628 101,9
Государственная 15 1 411 44551 44308 45050 742 101,7
поддержка театров,
концертных организаций
и других организаций
исполнительских
искусств
Театры, концертные 15 1 411 281 44551 44308 45050 742 101,7
организации и другие
организации
исполнительских
искусств
Прочие ведомственные 15 1 412 44232 31686 31700 14 100,0
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 15 1 412 287 25653 13457 13499 42 100,3
мероприятия в области
культуры и искусства
Средства областного 15 1 412 287 43 18579 18229 18201 -28 99,8
бюджета на реализацию
Федеральной целевой
программы "Культура
России (2001 - 2005
годы)"
Прочие расходы, всего 30 5628 13485 13362 -123 99,1
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 7841 7840 -1 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 7841 7840 -1 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 7841 7840 -1 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 5628 5644 5522 -122 97,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 5628 5644 5522 -122 97,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 5593 5593 5471 -122 97,8
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 35 51 51 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И 69829 71019 91485 20466 128,8
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 5123 5443 5429 -14 99,7
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 5123 5443 5429 -14 99,7
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 5123 5443 5429 -14 99,7
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3592 3899 3886 -13 99,7
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 1531 1544 1543 -1 99,9
аппарата
Культура, искусство и 15 64706 64711 85191 20480 131,6
кинематография, всего
В том числе:
Культура и искусство 15 1 1606 1611 1594 -17 98,9
Прочие ведомственные 15 1 412 1606 1611 1594 -17 98,9
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 15 1 412 287 1606 1611 1594 -17 98,9
мероприятия в области
культуры и искусства
Прочие мероприятия в 15 3 63100 63100 83597 20497 132,5
области культуры и
искусства
Прочие ведомственные 15 3 412 43100 43100 63597 20497 147,6
расходы в области
культуры и искусства
Финансирование 15 3 412 499 43100 43100 63597 20497 147,6
мероприятий по охране
памятников истории и
культуры из бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Средства бюджетов 15 3 522 20000 20000 20000 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 15 3 522 1 17000 17000 17000 0 100,0
общеобластные программы
Прочие расходы, не 15 3 522 1 397 17000 17000 17000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 15 3 522 2 3000 3000 3000 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 15 3 522 2 397 3000 3000 3000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 0 865 865 0 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 865 865 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 865 865 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 865 865 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
КОМИТЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 61889 62389 62501 112 100,2
И БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 5744 6243 6210 -33 99,5
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 5744 6243 6210 -33 99,5
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 5744 6243 6210 -33 99,5
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4437 4936 4926 -10 99,8
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 1307 1307 1284 -23 98,2
аппарата
Здравоохранение и 17 56145 56146 56291 145 100,3
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 56145 56146 56291 145 100,3
Ведомственные расходы 17 1 430 13705 13706 13852 146 101,1
на здравоохранение
Прочие учреждения и 17 1 430 310 13705 13706 13852 146 101,1
мероприятия в области
здравоохранения
Средства бюджетов 17 1 522 42440 42440 42439 -1 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 17 1 522 2 42440 42440 42439 -1 100,0
программы
Прочие расходы, не 17 1 522 2 397 42440 42440 42439 -1 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ 14264 17962 16825 -1137 93,7
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 12106 15784 14647 -1137 92,8
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 12106 15784 14647 -1137 92,8
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 12106 15784 14647 -1137 92,8
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8626 11922 10825 -1097 90,8
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 3480 3862 3822 -40 99,0
аппарата
Прочие расходы, всего 30 2158 2178 2178 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 2158 2178 2178 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 397 43 63 63 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы по 30 4 515 39727 43 63 63 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на областные 30 4 515 2 397 2000 2000 2000 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 397 115 115 115 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на проведение 30 4 515 39723 115 115 115 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 168881 240371 241358 987 100,4
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 4717 5413 5389 -24 99,6
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 4717 5413 5389 -24 99,6
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 4717 5413 5389 -24 99,6
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3812 4587 4576 -11 99,8
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 905 826 813 -13 98,4
аппарата
Образование, всего 14 11374 11441 11613 172 101,5
В том числе:
Прочие расходы в 14 7 11374 11441 11613 172 101,5
области образования
Ведомственные расходы 14 7 400 11374 11441 11613 172 101,5
на образование
Прочие учреждения и 14 7 400 272 11374 11441 11613 172 101,5
мероприятия в области
образования
Здравоохранение и 17 152773 211219 212058 839 100,4
физическая культура,
всего
В том числе:
Физическая культура и 17 3 152773 211219 212058 839 100,4
спорт
Ведомственные расходы 17 3 434 38841 91587 92431 844 100,9
на физическую культуру
и спорт
Мероприятия в области 17 3 434 293 38841 91587 92431 844 100,9
физической культуры и
спорта
Средства бюджетов 17 3 522 113932 119632 119627 -5 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 17 3 522 2 113932 119632 119627 -5 100,0
программы
Прочие расходы, не 17 3 522 2 397 113932 119632 119627 -5 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 17 12298 12298 0 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 12273 12273 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 12273 12273 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 12273 12273 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 17 25 25 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 397 17 25 25 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы по 30 4 515 39727 17 25 25 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА 7504 12538 9952 -2586 79,4
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 7504 8505 8456 -49 99,4
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 7504 8505 8456 -49 99,4
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 7504 8505 8456 -49 99,4
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4734 5505 5493 -12 99,8
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 2770 3000 2963 -37 98,8
аппарата
Прочие расходы, всего 30 0 4033 1496 -2537 37,1
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 4033 1496 -2537 37,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 4033 1496 -2537 37,1
отнесенные к другим
видам расходов
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 1128 1128 1128 0 100,0
АССОЦИАЦИЯ "СИБИРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ"
Прочие расходы, всего 30 1128 1128 1128 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1128 1128 1128 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1128 1128 1128 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские взносы 30 4 515 397 6 1128 1128 1128 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО 49510 62120 62233 113 100,2
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Судебная власть 2 46210 58030 58144 114 100,2
В том числе:
Федеральная судебная 2 1 46210 58030 58144 114 100,2
система
Обеспечение 2 1 64 46210 58030 58144 114 100,2
деятельности мировых
судей
Денежное содержание 2 1 64 27 23338 24319 24434 115 100,5
аппарата
Расходы на содержание 2 1 64 29 22872 33711 33710 -1 100,0
аппарата
Промышленность, 7 2200 2200 2200 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 2200 2200 2200 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 2200 2200 2200 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 2200 2200 2200 0 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Прочие расходы, всего 30 1100 1890 1889 -1 99,9
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1100 1890 1889 -1 99,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1100 1890 1889 -1 99,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 1100 1890 1889 -1 99,9
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 24215 24478 22906 -1572 93,6
АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Государственное 1 14215 14478 14356 -122 99,2
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 14215 14478 14356 -122 99,2
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 14215 14478 14356 -122 99,2
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 5073 5306 5235 -71 98,7
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 9142 9172 9121 -51 99,4
аппарата
Прочие расходы, всего 30 10000 10000 8550 -1450 85,5
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 10000 10000 8550 -1450 85,5
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 10000 10000 8550 -1450 85,5
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 10000 10000 8550 -1450 85,5
консалтинговых,
юридических и
информационных услуг
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 5889 6680 6684 4 100,1
АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ
Государственное 1 5889 6680 6684 4 100,1
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 5889 6680 6684 4 100,1
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 5889 6680 6684 4 100,1
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 1483 1636 1640 4 100,2
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 4406 5044 5044 0 100,0
аппарата
ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ 1300 4604 4404 -200 95,7
ОБЛАСТИ
Промышленность, 7 1300 4604 4404 -200 95,7
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 1300 4604 4404 -200 95,7
архитектура
Государственные 7 7 313 1300 4604 4404 -200 95,7
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 1300 4604 4404 -200 95,7
капитальные вложения на
безвозвратной основе
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2400 2400 2400 0 100,0
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Прочие расходы, всего 30 2400 2400 2400 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 2400 2400 2400 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Расходы на областные 30 4 515 2 2400 2400 2400 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 2400 2400 2400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ 472 472 472 0 100,0
ОБЛАСТИ
Прочие расходы, всего 30 472 472 472 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 472 472 472 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 472 472 472 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские взносы 30 4 515 397 6 472 472 472 0 100,0
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 25721 30283 30269 -14 100,0
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное 1 25721 30283 30269 -14 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 25721 30283 30269 -14 100,0
общегосударственное
управление
Обеспечение 1 5 48 25721 30283 30269 -14 100,0
деятельности счетной
палаты субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 5 48 27 17723 24921 24934 13 100,1
аппарата
Расходы на содержание 1 5 48 29 7998 5362 5335 -27 99,5
аппарата
ТЮМЕНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ 5000 5000 3512 -1488 70,2
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ
Правоохранительная 5 5000 5000 3512 -1488 70,2
деятельность и
обеспечение
безопасности
государства, всего
В том числе:
Органы внутренних дел 5 1 5000 5000 3512 -1488 70,2
Обеспечение личного 5 1 601 5000 5000 3512 -1488 70,2
состава войск (сил)
Содержание 5 1 601 75 5000 5000 3512 -1488 70,2
подведомственных
структур
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 79004 79004 78949 -55 99,9
ДУМА
Государственное 1 77794 77794 77740 -54 99,9
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 2 77590 77590 77564 -26 100,0
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти
Содержание главы 1 2 21 3796 3796 3795 -1 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 21 9 3796 3796 3795 -1 100,0
главы законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Содержание членов 1 2 23 10131 10631 10631 0 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 23 32 10131 10631 10631 0 100,0
членов законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Обеспечение 1 2 25 63663 63163 63138 -25 100,0
деятельности
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 25 27 56858 57243 57218 -25 100,0
аппарата
Представительские 1 2 25 28 240 240 240 0 100,0
расходы
Расходы на содержание 1 2 25 29 6565 5680 5680 0 100,0
аппарата
Прочие расходы на 1 5 204 204 176 -28 86,3
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 204 204 176 -28 86,3
общегосударственное
управление (не
отнесенные к бюджетам
других министерств
и ведомств)
Расходы, связанные с 1 5 39 75 46 204 204 176 -28 86,3
материальным
обеспечением членов
Совета Федерации в
субъекте Российской
Федерации
Прочие расходы, не 30 4 1210 1210 1209 -1 99,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1210 1210 1209 -1 99,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 1210 1210 1209 -1 99,9
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 53620 54235 55413 1178 102,2
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 8797 9550 9531 -19 99,8
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 8797 9550 9531 -19 99,8
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 8797 9550 9531 -19 99,8
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 7016 7744 7747 3 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 1781 1806 1784 -22 98,8
аппарата
Сельское хозяйство и 8 44796 44651 45848 1197 102,7
рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 44796 44651 45848 1197 102,7
области сельского
хозяйства
Прочие мероприятия в 8 5 342 41796 41651 42858 1207 102,9
области сельского
хозяйства
Содержание 8 5 342 75 41796 41651 42858 1207 102,9
подведомственных
структур
Средства бюджетов 8 5 522 3000 3000 2990 -10 99,7
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 8 5 5222 3000 3000 2990 -10 99,7
программы
Прочие расходы, не 8 5 5222 397 3000 3000 2990 -10 99,7
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 27 34 34 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 27 34 34 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 397 27 34 34 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы по 30 4 515 39727 27 34 34 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
УПРАВЛЕНИЕ 10691 11397 11352 -45 99,6
ГОСТЕХНАДЗОРА
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 9491 10197 10152 -45 99,6
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 9491 10197 10152 -45 99,6
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 9491 10197 10152 -45 99,6
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 7266 7939 7918 -21 99,7
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 2225 2258 2234 -24 98,9
аппарата
Сельское хозяйство и 8 1200 1200 1200 0 100,0
рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 1200 1200 1200 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 1200 1200 1200 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 1200 1200 1200 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 0 3817 3729 -88 97,7
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 0 3817 3729 -88 97,7
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 0 3817 3729 -88 97,7
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 0 3817 3729 -88 97,7
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 0 2170 2173 3 100,1
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 0 1647 1556 -91 94,5
аппарата
УПРАВЛЕНИЕ 259647 286474 297297 10823 103,8
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
РОССИИ В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Предупреждение и 13 259647 286064 296887 10823 103,8
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
всего
В том числе:
Государственная 13 4 259647 286064 296887 10823 103,8
противопожарная служба
Обеспечение личного 13 4 601 254647 281064 291887 10823 103,9
состава войск (сил)
Содержание 13 4 601 75 254647 281064 291887 10823 103,9
подведомственных
структур
Средства бюджетов 13 4 522 5000 5000 5000 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 13 4 522 2 5000 5000 5000 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 13 4 522 2 397 5000 5000 5000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, всего 30 0 410 410 0 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 410 410 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 410 410 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 410 410 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 206636 280156 277982 -2174 99,2
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
Государственное 1 16221 10785 10697 -88 99,2
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 16221 10785 10697 -88 99,2
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 16221 10785 10697 -88 99,2
общегосударственное
управление (не
отнесенные к бюджетам
других министерств
и ведомств)
Содержание 1 5 39 75 14559 9123 9035 -88 99,0
подведомственных
структур
Расходы, связанные с 1 5 39 75 45 1567 1457 1457 0 100,0
материальным
обеспечением
деятельности депутатов
Государственной Думы и
их помощников в
избирательном округе
Расходы, связанные с 1 5 39 75 46 95 205 205 0 100,0
материальным
обеспечением членов
Совета Федерации в
субъекте Российской
Федерации
Промышленность, 7 0 55092 55072 -20 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 55092 55072 -20 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 55092 55072 -20 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 0 55092 55072 -20 100,0
инвестиции на
безвозвратной основе
Транспорт, связь и 10 54615 59144 59121 -23 100,0
информатика, всего
В том числе:
Прочие виды транспорта 10 5 54615 59144 59121 -23 100,0
Прочие расходы, не 10 5 515 54615 59144 59121 -23 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 10 5 515 397 54615 59144 59121 -23 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Жилищно-коммунальное 12 83184 122529 122213 -316 99,7
хозяйство, всего
В том числе:
Прочие структуры и 12 3 83184 122529 122213 -316 99,7
мероприятия жилищно-
коммунального хозяйства
Прочие расходы на 12 3 312 83184 122529 122213 -316 99,7
жилищно-коммунальное
хозяйство субъектов
Российской Федерации
Расходы на прочие 12 3 312 444 83184 122529 122213 -316 99,7
структуры и мероприятия
в области жилищно-
коммунального хозяйства
в субъектах Российской
Федерации
Прочие расходы, всего 30 52616 32606 30879 -1727 94,7
В том числе:
Проведение выборов и 30 2 5651 5651 5651 0 100,0
референдумов
Расходы на проведение 30 2 511 5651 5651 5651 0 100,0
выборов и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 5651 5651 5651 0 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской Федерации,
выборы высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 30 4 46965 26955 25228 -1727 93,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 46965 26955 25228 -1727 93,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 688 17694 17648 -46 99,7
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на содержание 30 4 515 39710 1000 1000 1000 0 100,0
советов ветеранов
Расходы на проведение 30 4 515 39723 44183 4499 2950 -1549 65,6
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 235 344 338 -6 98,3
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на организацию 30 4 515 39729 0 1900 1900 0 100,0
и проведение областных
конкурсов и выставок
Расходы на прием 30 4 515 397 30 859 1518 1392 -126 91,7
делегаций
УПРАВЛЕНИЕ ЗАГСОВ 24982 27345 27325 -20 99,9
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Государственное 1 24982 27010 26991 -19 99,9
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 24982 27010 26991 -19 99,9
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 24982 27010 26991 -19 99,9
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 19728 21667 21672 5 100,0
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 5254 5343 5319 -24 99,6
аппарата
Прочие расходы, всего 30 0 335 334 -1 99,7
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 335 334 -1 99,7
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 335 334 -1 99,7
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 0 335 334 -1 99,7
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 4250 4726 4726 0 100,0
НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Прочие расходы, всего 30 4250 4726 4726 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 4250 4726 4726 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 3000 3000 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3000 3000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 30 4 515 2 1000 1000 1000 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 1000 1000 1000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не 30 4 515 397 3000 0 3000 3000 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не 30 4 515 397 250 726 726 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на проведение 30 4 515 39723 250 726 726 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 20000 20000 30000 10000 150,0
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Промышленность, 7 13696 13696 23696 10000 173,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 13696 13696 23696 10000 173,0
архитектура
Государственные 7 7 313 13696 13696 23696 10000 173,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 13696 13696 23696 10000 173,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Прочие расходы, всего 30 6304 6304 6304 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 6304 6304 6304 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 5153 6304 6304 6304 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 5153 397 6304 6304 6304 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 11210 15910 16909 999 106,3
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Правоохранительная 5 1210 1510 1509 -1 99,9
деятельность и
обеспечение
безопасности
государства, всего
В том числе:
Органы юстиции 5 10 1210 1510 1509 -1 99,9
Поддержка 5 10 62 1210 1510 1509 -1 99,9
государственных
нотариальных контор
Содержание нотариальных 5 10 62 160 1210 1510 1509 -1 99,9
контор
Прочие расходы, всего 30 10000 14400 15400 1000 106,9
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 10000 14400 15400 1000 106,9
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка федеральных 30 4 515 3 10000 14400 15400 1000 106,9
органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 10000 14400 15400 1000 106,9
отнесенные к другим
видам расходов
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 0 5000 5000 0 100,0
Прочие расходы, всего 30 0 5000 5000 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 5000 5000 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 5000 5000 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 5000 5000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 19060 20418 20420 2 100,0
АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 19055 20126 20128 2 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 3926 4263 4258 -5 99,9
исполнительных органов
государственной власти
Обеспечение 1 3 36 3926 4263 4258 -5 99,9
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3281 3572 3575 3 100,1
аппарата
Расходы на содержание 1 3 36 29 645 691 683 -8 98,8
аппарата
Прочие расходы на 1 5 15129 15863 15870 7 100,0
общегосударственное
управление
Государственная 1 5 41 15129 15863 15870 7 100,0
поддержка архивной
службы
Содержание 1 5 41 75 15129 15863 15870 7 100,0
подведомственных
структур
Прочие расходы, всего 30 5 292 292 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 5 292 292 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 397 5 7 7 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на проведение 30 4 515 39723 0 285 285 0 100,0
юбилейных и
организационных
(совещаний, семинаров и
проч.) мероприятий
Расходы по 30 4 515 39727 5 7 7 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 124200 138248 138048 -200 99,9
УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ
Государственное 1 39390 39390 39370 -20 99,9
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 39390 39390 39370 -20 99,9
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 39390 39390 39370 -20 99,9
общегосударственное
управление (не
отнесенные к бюджетам
других министерств
и ведомств)
Содержание 1 5 39 75 39390 39390 39370 -20 99,9
подведомственных
структур
Промышленность, 7 10000 20568 20568 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 10000 20568 20568 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 10000 20568 20568 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 10000 20568 20568 0 100,0
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Жилищно-коммунальное 12 74810 78220 78040 -180 99,8
хозяйство, всего
В том числе:
Прочие структуры и 12 3 74810 78220 78040 -180 99,8
мероприятия жилищно-
коммунального хозяйства
Прочие расходы на 12 3 312 74810 78220 78040 -180 99,8
жилищно-коммунальное
хозяйство субъектов
Российской Федерации
Расходы на прочие 12 3 312 444 74810 78220 78040 -180 99,8
структуры и мероприятия
в области жилищно-
коммунального хозяйства
в субъектах Российской
Федерации
Прочие расходы, всего 30 0 70 70 0 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 70 70 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 70 70 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 70 70 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА 700 700 700 0 100,0
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Здравоохранение и 17 700 700 700 0 100,0
физическая культура,
всего
В том числе:
Санитарно- 17 2 700 700 700 0 100,0
эпидемиологический
надзор
Ведомственные расходы 17 2 432 700 700 700 0 100,0
на санитарно-
эпидемиологический
надзор
Прочие учреждения и 17 2 432 313 700 700 700 0 100,0
мероприятия в области
санитарно-
эпидемиологического
надзора
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 680 680 680 0 100,0
АССОЦИАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "БОЛЬШОЙ
УРАЛ"
Прочие расходы, всего 30 680 680 680 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 680 680 680 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 680 680 680 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские взносы 30 4 515 397 6 680 680 680 0 100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ 27612 34597 34607 10 100,0
ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА
Государственное 1 23484 28447 28457 10 100,0
управление и местное
самоуправление, всего
В том числе:
Функционирование 1 3 23484 28447 28457 10 100,0
исполнительных органов
государственной власти
Территориальные органы 1 3 38 23484 28447 28457 10 100,0
Денежное содержание 1 3 38 27 16915 18588 18664 76 100,4
аппарата
Расходы на содержание 1 3 38 29 6569 9859 9793 -66 99,3
аппарата
Сельское хозяйство и 8 0 163 163 0 100,0
рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 0 163 163 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 0 163 163 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 0 163 163 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Здравоохранение и 17 802 1933 1933 0 100,0
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 802 802 802 0 100,0
Средства бюджетов 17 1 522 802 802 802 0 100,0
субъектов Российской
Федерации на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 17 1 522 2 802 802 802 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 17 1 522 2 397 802 802 802 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Физическая культура и 17 3 0 1131 1131 0 100,0
спорт
Ведомственные расходы 17 3 434 0 1131 1131 0 100,0
на физическую культуру
и спорт
Мероприятия в области 17 3 434 293 0 1131 1131 0 100,0
физической культуры и
спорта
Прочие расходы, всего 30 3326 4054 4054 0 100,0
В том числе:
Резервные фонды 30 1 0 720 720 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 0 720 720 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 435 0 720 720 0 100,0
исполнительных органов
власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления
(прямые расходы)
Проведение выборов и 30 2 1274 1274 1274 0 100,0
референдумов
Расходы на проведение 30 2 511 1274 1274 1274 0 100,0
выборов и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 1274 1274 1274 0 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской Федерации,
выборы высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 30 4 2052 2060 2060 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 2052 2060 2060 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы по 30 4 515 39727 52 60 60 0 100,0
добровольному
страхованию и оказанию
материальной помощи
пенсионерам
Расходы на развитие 30 4 515 397 44 2000 2000 2000 0 100,0
Тюменского района
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 21 5857922 6388325 6659795 271470 104,2
ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,
всего
В том числе:
Финансовая помощь 21 1 5751973 6270207 6547187 276980 104,4
бюджетам других уровней
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 208039 237585 243373 5788 102,4
Тобольск 527792 576320 591766 15446 102,7
Тюмень 1559165 1707359 1785455 78096 104,6
Ялуторовск 173747 191210 197334 6124 103,2
Районы:
Абатский 137622 159930 164594 4664 102,9
Армизонский 82779 87116 89409 2293 102,6
Аромашевский 97919 101370 104294 2924 102,9
Бердюжский 106352 119245 123348 4103 103,4
Вагайский 174800 193060 197548 4488 102,3
Викуловский 153035 161894 166471 4577 102,8
Голышмановский 156553 169666 173597 3931 102,3
Заводоуковский 229275 249641 253421 3780 101,5
Исетский 144566 148711 151733 3022 102,0
Ишимский 163922 174823 178192 3369 101,9
Казанский 155963 160038 163550 3512 102,2
Нижнетавдинский 149563 161192 164425 3233 102,0
Омутинский 110537 120443 123355 2912 102,4
Сладковский 128834 141501 142596 1095 100,8
Сорокинский 112074 118432 126379 7947 106,7
Тобольский 170880 187163 190960 3797 102,0
Тюменский:
Андреевское 5162 5288 5442 154 102,9
Богандинское 35837 44156 42291 -1865 95,8
Борковское 15967 16053 16349 296 101,8
Боровское 52498 68271 66464 -1807 97,4
Винзилинское 41443 44282 44359 77 100,2
Горьковское 11111 11408 10692 -716 93,7
Ембаевское 27319 30844 30766 -78 99,7
Каменское 4912 4985 4677 -308 93,8
Каскаринское 26222 27298 26903 -395 98,6
Княжевское 4499 4705 4778 73 101,6
Кулаковское 17671 17983 17769 -214 98,8
Мальковское 6558 6695 6703 8 100,1
Московское 21690 22442 27334 4892 121,8
Муллашинское 4205 4971 5094 123 102,5
Наримановское 5181 5354 5477 123 102,3
Нижнепышминское 3768 4437 4597 160 103,6
Новотарманское 11652 16382 16456 74 100,5
Онохинское 13484 16457 15146 -1311 92,0
Переваловское 7746 7820 7956 136 101,7
Салаирское 4610 5597 5621 24 100,4
Созоновское 5386 5541 5475 -66 98,8
Успенское 36655 37688 39595 1907 105,1
Червишевское 22604 24945 23987 -958 96,2
Чикчинское 12196 17712 17337 -375 97,9
Уватский 119713 127107 227088 99981 178,7
Упоровский 129479 137811 141599 3788 102,7
Юргинский 102110 111018 113187 2169 102,0
Ялуторовский 149684 160490 163968 3478 102,2
Ярковский 109194 115768 118277 2509 102,2
Дотации из фонда 21 1 352 36942 1598 20770 19984 -786 96,2
софинансирования
социальных расходов на
частичное возмещение
расходов, связанных с
предоставлением
населению субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 0 474 474 0 100,0
Тобольск 0 4112 3619 -493 88,0
Районы:
Армизонский 0 1471 1471 0 100,0
Аромашевский 0 1251 1251 0 100,0
Бердюжский 550 1407 1407 0 100,0
Вагайский 0 2748 2588 -160 94,2
Викуловский 0 438 438 0 100,0
Голышмановский 0 1540 1540 0 100,0
Омутинский 0 687 687 0 100,0
Сладковский 0 2044 2042 -2 99,9
Тобольский 0 823 823 0 100,0
Тюменский:
Винзилинское 200 200 200 0 100,0
Уватский 550 550 550 0 100,0
Упоровский 17 112 36 -76 32,1
Юргинский 0 224 169 -55 75,4
Ялуторовский 281 2189 2189 0 100,0
Ярковский 0 500 500 0 100,0
Средства, передаваемые 21 1 483 138751 537351 557003 19652 103,7
по взаимным расчетам, в
том числе компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате решений,
принятых органами
других уровней власти
Средства, передаваемые 21 1 483 358 138751 537351 557003 19652 103,7
для компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате решений,
принятых органами
власти другого уровня
В том числе:
Города:
Ишим 9648 29501 30051 550 101,9
Тобольск 9979 47279 47879 600 101,3
Тюмень 31588 141288 148188 6900 104,9
Ялуторовск 4466 16874 17374 500 103,0
Районы:
Абатский 2015 22920 23420 500 102,2
Армизонский 1705 3953 4453 500 112,6
Аромашевский 2190 4052 4553 501 112,4
Бердюжский 2167 13577 14077 500 103,7
Вагайский 4514 19159 19659 500 102,6
Викуловский 2741 8468 8967 499 105,9
Голышмановский 2341 10147 10647 500 104,9
Заводоуковский 5067 25245 25746 501 102,0
Исетский 5043 9151 9651 500 105,5
Ишимский 4961 17993 18493 500 102,8
Казанский 3741 7631 8131 500 106,6
Нижнетавдинский 3542 16394 16895 501 103,1
Омутинский 2195 8710 9210 500 105,7
Сладковский 2179 7618 8118 500 106,6
Сорокинский 3138 10181 10681 500 104,9
Тобольский 6971 21680 22180 500 102,3
Тюменский:
Андреевское 122 248 256 8 103,2
Богандинское 351 5523 5587 64 101,2
Борковское 485 585 649 64 110,9
Боровское 557 3699 3751 52 101,4
Винзилинское 1194 3696 3763 67 101,8
Горьковское 135 433 450 17 103,9
Ембаевское 741 4270 4311 41 101,0
Каменское 76 153 168 15 109,8
Каскаринское 755 1828 1868 40 102,2
Княжевское 36 224 230 6 102,7
Кулаковское 192 493 515 22 104,5
Мальковское 191 328 339 11 103,4
Московское 453 1196 1225 29 102,4
Муллашинское 261 320 326 6 101,9
Наримановское 67 115 125 10 108,7
Нижнепышминское 193 580 591 11 101,9
Новотарманское 177 3691 3697 6 100,2
Онохинское 175 2791 2808 17 100,6
Переваловское 171 258 269 11 104,3
Салаирское 39 753 765 12 101,6
Созоновское 102 262 275 13 105,0
Успенское 716 1243 1275 32 102,6
Червишевское 362 2324 2358 34 101,5
Чикчинское 422 5572 5584 12 100,2
Уватский 7810 14602 15102 500 103,4
Упоровский 3065 8426 8926 500 105,9
Юргинский 3387 11046 11546 500 104,5
Ялуторовский 2887 11584 12084 500 104,3
Ярковский 3438 9287 9787 500 105,4
Субсидии на реализацию 21 1 484 369 57892 57892 53038 -4854 91,6
льгот, установленных
Федеральным законом "О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации" и Законом
Тюменской области "О
социальной защите
инвалидов в Тюменской
области", передаваемые
из областного бюджета
органам местного
самоуправления
В том числе:
Города:
Тюмень 57892 57892 53038 -4854 91,6
Дотации и субвенции 21 1 485 5335480 5419477 5681602 262125 104,8
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 188856 197329 202566 5237 102,7
Тобольск 487355 492182 507555 15373 103,1
Тюмень 1326607 1353003 1428073 75070 105,5
Ялуторовск 166523 171685 177309 5624 103,3
Районы:
Абатский 133606 134958 139122 4164 103,1
Армизонский 80718 81262 83055 1793 102,2
Аромашевский 94525 94711 97134 2423 102,6
Бердюжский 103118 103708 107311 3603 103,5
Вагайский 168699 169557 173704 4147 102,4
Викуловский 149358 152044 156121 4077 102,7
Голышмановский 151929 155610 159041 3431 102,2
Заводоуковский 216987 217060 220340 3280 101,5
Исетский 138945 138980 141501 2521 101,8
Ишимский 157041 154614 157482 2868 101,9
Казанский 151917 152101 155113 3012 102,0
Нижнетавдинский 144852 143445 146178 2733 101,9
Омутинский 107509 110098 112510 2412 102,2
Сладковский 125827 131011 131607 596 100,5
Сорокинский 108607 107872 115319 7447 106,9
Тобольский 162270 162932 166312 3380 102,1
Тюменский:
Андреевское 5025 5025 5171 146 102,9
Богандинское 35140 38272 36344 -1928 95,0
Борковское 15422 15408 15640 232 101,5
Боровское 51111 63739 61880 -1859 97,1
Винзилинское 39680 40016 40026 10 100,0
Горьковское 10838 10837 10104 -733 93,2
Ембаевское 26573 26568 26449 -119 99,6
Каменское 4659 4655 4332 -323 93,1
Каскаринское 25233 25236 24801 -435 98,3
Княжевское 4422 4440 4507 67 101,5
Кулаковское 17274 17271 17036 -235 98,6
Мальковское 6153 6153 6150 -3 100,0
Московское 21130 21105 25968 4863 123,0
Муллашинское 3894 4601 4718 117 102,5
Наримановское 5096 5221 5334 113 102,2
Нижнепышминское 3544 3826 3975 149 103,9
Новотарманское 11023 12239 12307 68 100,6
Онохинское 13168 13525 12197 -1328 90,2
Переваловское 7474 7461 7586 125 101,7
Салаирское 4437 4708 4729 21 100,4
Созоновское 5215 5210 5135 -75 98,6
Успенское 35666 36156 38031 1875 105,2
Червишевское 21858 22229 21237 -992 95,5
Чикчинское 11670 12036 11649 -387 96,8
Уватский 110537 111139 210620 99481 189,5
Упоровский 125992 128867 132232 3365 102,6
Юргинский 98058 99047 100772 1725 101,7
Ялуторовский 144929 145122 148107 2985 102,1
Ярковский 105010 105203 107212 2009 101,9
Дотации из бюджетов 21 1 485 369 774543 774543 774543 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 1384 1384 1384 0 100,0
Тобольск 58325 58325 58325 0 100,0
Ялуторовск 54738 54738 54738 0 100,0
Районы:
Абатский 30013 30013 30013 0 100,0
Армизонский 25853 25853 25853 0 100,0
Аромашевский 28299 28299 28299 0 100,0
Бердюжский 30859 30859 30859 0 100,0
Вагайский 47101 47101 47101 0 100,0
Викуловский 39489 39489 39489 0 100,0
Голышмановский 40734 40734 40734 0 100,0
Заводоуковский 37341 37341 37341 0 100,0
Исетский 26608 26608 26608 0 100,0
Ишимский 28124 28124 28124 0 100,0
Казанский 34203 34203 34203 0 100,0
Нижнетавдинский 30307 30307 30307 0 100,0
Омутинский 25489 25489 25489 0 100,0
Сладковский 34612 34612 34612 0 100,0
Сорокинский 41846 41846 41846 0 100,0
Тобольский 17916 17916 17916 0 100,0
Тюменский:
Борковское 4586 4586 4586 0 100,0
Винзилинское 7242 7242 7242 0 100,0
Ембаевское 4782 4782 4782 0 100,0
Кулаковское 5817 5817 5817 0 100,0
Муллашинское 919 919 919 0 100,0
Наримановское 889 889 889 0 100,0
Новотарманское 2240 2240 2240 0 100,0
Переваловское 690 690 690 0 100,0
Созоновское 506 506 506 0 100,0
Успенское 16903 16903 16903 0 100,0
Чикчинское 266 266 266 0 100,0
Упоровский 22708 22708 22708 0 100,0
Юргинский 31740 31740 31740 0 100,0
Ялуторовский 39944 39944 39944 0 100,0
Ярковский 2070 2070 2070 0 100,0
Субвенции на 21 1 485 290 19 1756176 1749825 1767583 17758 101,0
финансирование
государственных
полномочий,
передаваемых органам
местного самоуправления
из областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 63269 63269 63265 -4 100,0
Тобольск 153396 153396 153906 510 100,3
Тюмень 487079 487079 496240 9161 101,9
Ялуторовск 37914 37914 39783 1869 104,9
Районы:
Абатский 38502 38502 39580 1078 102,8
Армизонский 19509 19509 20135 626 103,2
Аромашевский 23098 23098 23758 660 102,9
Бердюжский 24621 24621 26478 1857 107,5
Вагайский 56865 56865 57645 780 101,4
Викуловский 39935 39935 41211 1276 103,2
Голышмановский 47496 47496 48019 523 101,1
Заводоуковский 78525 78525 79353 828 101,1
Исетский 47578 47578 47498 -80 99,8
Ишимский 63431 62085 62024 -61 99,9
Казанский 45222 44938 45193 255 100,6
Нижнетавдинский 46906 43905 43830 -75 99,8
Омутинский 31055 31055 31368 313 101,0
Сладковский 29152 29152 29513 361 101,2
Сорокинский 20090 18370 23870 5500 129,9
Тобольский 58293 58293 58285 -8 100,0
Тюменский:
Андреевское 2431 2431 2443 12 100,5
Богандинское 11911 11911 11420 -491 95,9
Борковское 4208 4208 4179 -29 99,3
Боровское 19388 19388 17270 -2118 89,1
Винзилинское 16357 16357 15499 -858 94,8
Горьковское 3678 3678 3246 -432 88,3
Ембаевское 10330 10330 10362 32 100,3
Каменское 2573 2573 2521 -52 98,0
Каскаринское 12688 12688 11858 -830 93,5
Княжевское 1021 1021 1020 -1 99,9
Кулаковское 3603 3603 3469 -134 96,3
Мальковское 3801 3801 3768 -33 99,1
Московское 5356 5356 5018 -338 93,7
Муллашинское 1139 1139 1139 0 100,0
Наримановское 1601 1601 1637 36 102,2
Нижнепышминское 1263 1263 1271 8 100,6
Новотарманское 4264 4264 4176 -88 97,9
Онохинское 4024 4024 3687 -337 91,6
Переваловское 3365 3365 3360 -5 99,9
Салаирское 1913 1913 1878 -35 98,2
Созоновское 2886 2886 2701 -185 93,6
Успенское 5783 5783 5766 -17 99,7
Червишевское 7188 7188 7188 0 100,0
Чикчинское 5382 5382 4936 -446 91,7
Уватский 71278 71278 68784 -2494 96,5
Упоровский 36644 36644 37236 592 101,6
Юргинский 20877 20877 20878 1 100,0
Ялуторовский 31892 31892 32168 276 100,9
Ярковский 47396 47396 47751 355 100,7
Целевые субсидии и 21 1 485 290 20 2793039 2872113 3111655 239542 108,3
субвенции, передаваемые
органам местного
самоуправления из
областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 124004 132676 137917 5241 104,0
Тобольск 275461 280461 295324 14863 105,3
Тюмень 831751 845950 907034 61084 107,2
Ялуторовск 73833 79033 82788 3755 104,8
Районы:
Абатский 65083 66443 69529 3086 104,6
Армизонский 35350 35900 37067 1167 103,3
Аромашевский 43114 43314 45077 1763 104,1
Бердюжский 47628 48228 49974 1746 103,6
Вагайский 64721 65591 68958 3367 105,1
Викуловский 69920 72620 75421 2801 103,9
Голышмановский 63692 67380 70288 2908 104,3
Заводоуковский 100994 101194 103646 2452 102,4
Исетский 64744 64794 67395 2601 104,0
Ишимский 65440 64405 67334 2929 104,5
Казанский 72476 72960 75717 2757 103,8
Нижнетавдинский 67633 69233 72041 2808 104,1
Омутинский 50954 53554 55653 2099 103,9
Сладковский 62047 67247 67482 235 100,3
Сорокинский 46646 47656 49603 1947 104,1
Тобольский 86052 86723 90111 3388 103,9
Тюменский:
Андреевское 2594 2594 2728 134 105,2
Богандинское 23219 26361 24924 -1437 94,5
Борковское 6627 6614 6875 261 103,9
Боровское 31698 44351 44610 259 100,6
Винзилинское 16057 16417 17285 868 105,3
Горьковское 7159 7159 6858 -301 95,8
Ембаевское 11460 11456 11305 -151 98,7
Каменское 2085 2082 1811 -271 87,0
Каскаринское 12538 12548 12943 395 103,1
Княжевское 3401 3419 3487 68 102,0
Кулаковское 7852 7851 7750 -101 98,7
Мальковское 2352 2352 2382 30 101,3
Московское 15764 15749 20950 5201 133,0
Муллашинское 1836 2543 2660 117 104,6
Наримановское 2606 2731 2808 77 102,8
Нижнепышминское 2281 2563 2704 141 105,5
Новотарманское 4517 5735 5891 156 102,7
Онохинское 9141 9501 8510 -991 89,6
Переваловское 3414 3406 3536 130 103,8
Салаирское 2522 2795 2851 56 102,0
Созоновское 1822 1818 1928 110 106,1
Успенское 12970 13470 15362 1892 114,0
Червишевское 14668 15041 14049 -992 93,4
Чикчинское 6022 6388 6447 59 100,9
Уватский 36219 36839 138814 101975 376,8
Упоровский 66616 69515 72288 2773 104,0
Юргинский 45433 46430 48154 1724 103,7
Ялуторовский 73086 73286 75995 2709 103,7
Ярковский 55537 55737 57391 1654 103,0
Субсидии бюджетам 21 1 485 29035 0 0 4825 4825 0,0
муниципальных
образований на
реализацию Федерального
закона "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации"
В том числе по
территориям:
Города:
Тюмень 0 0 4825 4825 0,0
Реализация Федеральных 21 1 485 29036 58 0 0 0 0,0
законов "О статусе
Героев Советского
Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы",
"О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда
и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы"
за счет средств
областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 2 0 0 0 0,0
Тобольск 3 0 0 0 0,0
Тюмень 44 0 0 0 0,0
Районы:
Викуловский 1 0 0 0 0,0
Заводоуковский 2 0 0 0 0,0
Исетский 1 0 0 0 0,0
Ишимский 1 0 0 0 0,0
Казанский 1 0 0 0 0,0
Тюменский:
Боровское 1 0 0 0 0,0
Юргинский 1 0 0 0 0,0
Ялуторовский 1 0 0 0 0,0
Субвенции на реализацию 21 1 485 29037 1965 0 0 0 0,0
Федерального закона "О
реабилитации жертв
политических
репрессий",
передаваемые органам
местного самоуправления
из областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 197 0 0 0 0,0
Тобольск 170 0 0 0 0,0
Тюмень 1056 0 0 0 0,0
Ялуторовск 38 0 0 0 0,0
Районы:
Абатский 8 0 0 0 0,0
Армизонский 6 0 0 0 0,0
Аромашевский 14 0 0 0 0,0
Бердюжский 10 0 0 0 0,0
Вагайский 12 0 0 0 0,0
Викуловский 13 0 0 0 0,0
Голышмановский 7 0 0 0 0,0
Заводоуковский 125 0 0 0 0,0
Исетский 14 0 0 0 0,0
Ишимский 45 0 0 0 0,0
Казанский 15 0 0 0 0,0
Нижнетавдинский 6 0 0 0 0,0
Омутинский 11 0 0 0 0,0
Сладковский 16 0 0 0 0,0
Сорокинский 25 0 0 0 0,0
Тобольский 9 0 0 0 0,0
Тюменский:
Богандинское 10 0 0 0 0,0
Борковское 1 0 0 0 0,0
Боровское 24 0 0 0 0,0
Винзилинское 24 0 0 0 0,0
Горьковское 1 0 0 0 0,0
Ембаевское 1 0 0 0 0,0
Каменское 1 0 0 0 0,0
Каскаринское 7 0 0 0 0,0
Кулаковское 2 0 0 0 0,0
Московское 10 0 0 0 0,0
Новотарманское 2 0 0 0 0,0
Онохинское 3 0 0 0 0,0
Переваловское 5 0 0 0 0,0
Салаирское 2 0 0 0 0,0
Созоновское 1 0 0 0 0,0
Успенское 10 0 0 0 0,0
Червишевское 2 0 0 0 0,0
Уватский 18 0 0 0 0,0
Упоровский 24 0 0 0 0,0
Юргинский 7 0 0 0 0,0
Ялуторовский 6 0 0 0 0,0
Ярковский 7 0 0 0 0,0
Дотации на возмещение 21 1 485 360 9699 9699 9699 0 100,0
убытков от содержания
объектов жилищно-
коммунального хозяйства
и социально-культурной
сферы, переданных в
ведение органов
местного самоуправления
В том числе по
территориям:
Города:
Тюмень 6677 6677 6677 0 100,0
Районы:
Уватский 3022 3022 3022 0 100,0
Субвенция на 21 1 485 539 0 13297 13297 0 100,0
премирование
победителей
всероссийского конкурса
"Самый благоустроенный
город России"
В том числе по
территориям:
Города:
Тюмень 0 13297 13297 0 100,0
Фонд компенсаций 21 1 489 77179 93644 93232 -412 99,6
Субвенции и субсидии 21 1 489 367 77179 93644 93232 -412 99,6
бюджетам муниципальных
образований на
реализацию федеральных
законов
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 2482 3228 3229 1 100,0
Тобольск 12611 14900 14866 -34 99,8
Тюмень 48930 61028 60753 -275 99,5
Ялуторовск 997 890 890 0 100,0
Районы:
Абатский 848 899 899 0 100,0
Армизонский 144 218 218 0 100,0
Аромашевский 567 719 719 0 100,0
Бердюжский 261 297 298 1 100,3
Вагайский 527 536 536 0 100,0
Викуловский 424 432 433 1 100,2
Голышмановский 708 794 794 0 100,0
Заводоуковский 1412 1527 1527 0 100,0
Исетский 388 390 390 0 100,0
Ишимский 652 949 949 0 100,0
Казанский 139 140 140 0 100,0
Нижнетавдинский 669 853 853 0 100,0
Омутинский 421 536 536 0 100,0
Сладковский 196 196 197 1 100,5
Сорокинский 177 227 226 -1 99,6
Тобольский 569 659 575 -84 87,3
Тюменский:
Андреевское 5 5 5 0 100,0
Богандинское 152 167 166 -1 99,4
Борковское 30 30 30 0 100,0
Боровское 365 368 368 0 100,0
Винзилинское 195 196 196 0 100,0
Горьковское 56 56 56 0 100,0
Ембаевское 5 6 6 0 100,0
Каменское 52 52 52 0 100,0
Каскаринское 99 99 99 0 100,0
Княжевское 14 14 14 0 100,0
Кулаковское 75 89 88 -1 98,9
Мальковское 71 71 71 0 100,0
Московское 48 82 82 0 100,0
Муллашинское 22 22 22 0 100,0
Наримановское 10 10 10 0 100,0
Нижнепышминское 15 15 15 0 100,0
Новотарманское 177 177 177 0 100,0
Онохинское 54 54 54 0 100,0
Переваловское 38 38 38 0 100,0
Салаирское 52 54 45 -9 83,3
Созоновское 31 31 27 -4 87,1
Успенское 130 146 146 0 100,0
Червишевское 124 132 132 0 100,0
Чикчинское 39 39 39 0 100,0
Уватский 591 591 591 0 100,0
Упоровский 229 229 229 0 100,0
Юргинский 463 498 498 0 100,0
Ялуторовский 639 647 640 -7 98,9
Ярковский 276 308 308 0 100,0
Субсидии на возмещение 21 1 489 36722 95 95 95 0 100,0
льгот по оплате
жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи
военнослужащим,
сотрудникам милиции,
органов внутренних дел,
налоговой полиции,
должностным лицам
таможенных органов
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 95 95 95 0 100,0
Субвенции на реализацию 21 1 489 36735 66327 77024 76734 -290 99,6
Федерального закона "О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации",
передаваемые из
фонда компенсаций
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 1728 1758 1758 0 100,0
Тобольск 12600 13880 13880 0 100,0
Тюмень 41458 50845 50570 -275 99,5
Ялуторовск 716 716 716 0 100,0
Районы:
Абатский 756 756 756 0 100,0
Армизонский 110 110 110 0 100,0
Аромашевский 430 430 430 0 100,0
Бердюжский 202 202 202 0 100,0
Вагайский 477 477 477 0 100,0
Викуловский 324 324 324 0 100,0
Голышмановский 672 672 672 0 100,0
Заводоуковский 997 997 997 0 100,0
Исетский 340 340 340 0 100,0
Ишимский 400 400 400 0 100,0
Казанский 113 113 113 0 100,0
Нижнетавдинский 651 651 651 0 100,0
Омутинский 335 335 335 0 100,0
Сладковский 147 147 147 0 100,0
Сорокинский 52 52 52 0 100,0
Тобольский 559 559 559 0 100,0
Тюменский:
Андреевское 5 5 5 0 100,0
Богандинское 84 84 83 -1 98,8
Борковское 28 28 28 0 100,0
Боровское 230 230 230 0 100,0
Винзилинское 75 75 75 0 100,0
Горьковское 50 50 50 0 100,0
Ембаевское 0 0 0 0,0
Каменское 50 50 50 0 100,0
Каскаринское 92 92 92 0 100,0
Княжевское 14 14 14 0 100,0
Кулаковское 60 60 59 -1 98,3
Мальковское 65 65 65 0 100,0
Московское 21 21 21 0 100,0
Муллашинское 22 22 22 0 100,0
Наримановское 10 10 10 0 100,0
Нижнепышминское 13 13 13 0 100,0
Новотарманское 165 165 165 0 100,0
Онохинское 52 52 52 0 100,0
Переваловское 35 35 35 0 100,0
Салаирское 48 48 39 -9 81,3
Созоновское 25 25 21 -4 84,0
Успенское 74 74 74 0 100,0
Червишевское 89 89 89 0 100,0
Чикчинское 35 35 35 0 100,0
Уватский 456 456 456 0 100,0
Упоровский 175 175 175 0 100,0
Юргинский 385 385 385 0 100,0
Ялуторовский 632 632 632 0 100,0
Ярковский 270 270 270 0 100,0
Субвенции на реализацию 21 1 489 36736 107 218 213 -5 97,7
Федеральных законов
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы",
"О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда
и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы"
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 2 3 4 1 133,3
Тобольск 1 1 1 0 100,0
Тюмень 69 160 160 0 100,0
Районы:
Викуловский 1 0 1 1 0,0
Заводоуковский 3 3 3 0 100,0
Исетский 1 1 1 0 100,0
Ишимский 1 9 9 0 100,0
Казанский 1 1 1 0 100,0
Тюменский:
Боровское 12 15 15 0 100,0
Кулаковское 0 2 2 0 100,0
Юргинский 13 13 13 0 100,0
Ялуторовский 3 10 3 -7 30,0
Субвенции на реализацию 21 1 489 36737 10650 14427 14343 -84 99,4
Федерального закона "О
реабилитации жертв
политических
репрессий",
передаваемые органам
местного самоуправления
из фонда компенсаций
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 657 690 690 0 100,0
Тобольск 10 10 10 0 100,0
Тюмень 7403 10023 10023 0 100,0
Ялуторовск 281 174 174 0 100,0
Районы:
Абатский 92 143 143 0 100,0
Армизонский 34 108 108 0 100,0
Аромашевский 137 218 218 0 100,0
Бердюжский 59 92 92 0 100,0
Вагайский 50 59 59 0 100,0
Викуловский 99 108 108 0 100,0
Голышмановский 36 122 122 0 100,0
Заводоуковский 412 412 412 0 100,0
Исетский 47 49 49 0 100,0
Ишимский 251 540 540 0 100,0
Казанский 25 26 26 0 100,0
Нижнетавдинский 18 202 202 0 100,0
Омутинский 86 201 201 0 100,0
Сладковский 49 49 50 1 102,0
Сорокинский 125 175 174 -1 99,4
Тобольский 10 100 16 -84 16,0
Тюменский:
Богандинское 68 83 83 0 100,0
Борковское 2 2 2 0 100,0
Боровское 123 123 123 0 100,0
Винзилинское 120 121 121 0 100,0
Горьковское 6 6 6 0 100,0
Ембаевское 5 6 6 0 100,0
Каменское 2 2 2 0 100,0
Каскаринское 7 7 7 0 100,0
Кулаковское 15 27 27 0 100,0
Мальковское 6 6 6 0 100,0
Московское 27 61 61 0 100,0
Нижнепышминское 2 2 2 0 100,0
Новотарманское 12 12 12 0 100,0
Онохинское 2 2 2 0 100,0
Переваловское 3 3 3 0 100,0
Салаирское 4 6 6 0 100,0
Созоновское 6 6 6 0 100,0
Успенское 56 72 72 0 100,0
Червишевское 35 43 43 0 100,0
Чикчинское 4 4 4 0 100,0
Уватский 135 135 135 0 100,0
Упоровский 54 54 54 0 100,0
Юргинский 65 100 100 0 100,0
Ялуторовский 4 5 5 0 100,0
Ярковский 6 38 38 0 100,0
Субвенции, передаваемые 21 1 489 36738 0 1880 1847 -33 98,2
местным бюджетам на
компенсацию затрат
по предоставлению
льгот, установленных
Законом Российской
Федерации "О донорстве
крови и ее компонентов"
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 0 682 682 0 100,0
Тобольск 0 1009 975 -34 96,6
Районы:
Аромашевский 0 71 71 0 100,0
Бердюжский 0 3 4 1 133,3
Заводоуковский 0 115 115 0 100,0
Субвенции на реализацию 21 1 498 369 141073 141073 142328 1255 100,9
льгот, установленных
Федеральным законом "О
ветеранах", в части
полномочий субъектов
Российской Федерации
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 7053 7053 7053 0 100,0
Тобольск 17847 17847 17847 0 100,0
Тюмень 94148 94148 95403 1255 101,3
Ялуторовск 1761 1761 1761 0 100,0
Районы:
Абатский 1153 1153 1153 0 100,0
Армизонский 212 212 212 0 100,0
Аромашевский 637 637 637 0 100,0
Бердюжский 256 256 256 0 100,0
Вагайский 1060 1060 1060 0 100,0
Викуловский 512 512 512 0 100,0
Голышмановский 1575 1575 1575 0 100,0
Заводоуковский 5809 5809 5809 0 100,0
Исетский 190 190 190 0 100,0
Ишимский 1268 1268 1268 0 100,0
Казанский 166 166 166 0 100,0
Нижнетавдинский 500 500 500 0 100,0
Омутинский 412 412 412 0 100,0
Сладковский 632 632 632 0 100,0
Сорокинский 152 152 152 0 100,0
Тобольский 1070 1070 1070 0 100,0
Тюменский: 0
Андреевское 10 10 10 0 100,0
Богандинское 194 194 194 0 100,0
Борковское 30 30 30 0 100,0
Боровское 465 465 465 0 100,0
Винзилинское 174 174 174 0 100,0
Горьковское 82 82 82 0 100,0
Ембаевское 0 0 0 0 0,0
Каменское 125 125 125 0 100,0
Каскаринское 135 135 135 0 100,0
Княжевское 27 27 27 0 100,0
Кулаковское 130 130 130 0 100,0
Мальковское 143 143 143 0 100,0
Московское 59 59 59 0 100,0
Муллашинское 28 28 28 0 100,0
Наримановское 8 8 8 0 100,0
Нижнепышминское 16 16 16 0 100,0
Новотарманское 275 275 275 0 100,0
Онохинское 87 87 87 0 100,0
Переваловское 63 63 63 0 100,0
Салаирское 82 82 82 0 100,0
Созоновское 38 38 38 0 100,0
Успенское 143 143 143 0 100,0
Червишевское 260 260 260 0 100,0
Чикчинское 65 65 65 0 100,0
Уватский 225 225 225 0 100,0
Упоровский 176 176 176 0 100,0
Юргинский 202 202 202 0 100,0
Ялуторовский 948 948 948 0 100,0
Ярковский 470 470 470 0 100,0
Мероприятия в области 21 3 105949 118118 112608 -5510 95,3
регионального развития
Средства федерального 21 3 476 5740 20240 20240 0 100,0
бюджета на реализацию
федеральной адресной
инвестиционной
программы
Средства федерального 21 3 476 559 5740 20240 20240 0 100,0
бюджета на реализацию
федеральной адресной
инвестиционной
программы по стройкам и
объектам
государственной
собственности субъектов
Российской Федерации и
собственности
муниципальных
образований
В том числе по
территориям:
Города:
Тобольск 3000 3000 3000 0 100,0
Ялуторовск 2500 2500 2500 0 100,0
Районы:
Исетский 0 3615 3615 0 100,0
Нижнетавдинский 0 6530 6530 0 100,0
Омутинский 0 2920 2920 0 100,0
Тобольский 0 1435 1435 0 100,0
Уватский 240 240 240 0 100,0
Целевые субсидии и 21 3 522 2 290 20 100209 97878 92368 -5510 94,4
субвенции, передаваемые
органам местного
самоуправления из
областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 7584 7584 7568 -16 99,8
Тобольск 3334 3334 3324 -10 99,7
Тюмень 7500 7500 7484 -16 99,8
Ялуторовск 4352 4352 4345 -7 99,8
Районы:
Абатский 2445 2445 2441 -4 99,8
Армизонский 1372 1372 1364 -8 99,4
Аромашевский 1712 1712 1705 -7 99,6
Бердюжский 1749 1749 1745 -4 99,8
Вагайский 6937 6537 5949 -588 91,0
Викуловский 2296 2296 2253 -43 98,1
Голышмановский 1960 1960 1945 -15 99,2
Заводоуковский 4574 4574 4558 -16 99,7
Исетский 2829 2829 2817 -12 99,6
Ишимский 3329 3329 3325 -4 99,9
Казанский 2611 2611 2595 -16 99,4
Нижнетавдинский 4038 3907 4020 113 102,9
Омутинский 2426 2426 2426 0 100,0
Сладковский 1701 1701 1696 -5 99,7
Сорокинский 1451 1451 1444 -7 99,5
Тобольский 12312 10812 8343 -2469 77,2
Тюменский:
Андреевское 152 152 0 -152 0,0
Богандинское 881 881 873 -8 99,1
Борковское 136 136 0 -136 0,0
Боровское 1790 1790 1786 -4 99,8
Винзилинское 1066 1066 1063 -3 99,7
Горьковское 194 194 194 0 100,0
Ембаевское 219 219 219 0 100,0
Каменское 126 126 0 -126 0,0
Каскаринское 808 808 156 -652 19,3
Княжевское 40 40 0 -40 0,0
Кулаковское 259 259 161 -98 62,2
Мальковское 120 120 143 23 119,2
Московское 389 389 350 -39 90,0
Муллашинское 92 92 88 -4 95,7
Наримановское 69 69 69 0 100,0
Нижнепышминское 88 88 88 0 100,0
Новотарманское 274 274 137 -137 50,0
Онохинское 309 309 36 -273 11,7
Переваловское 204 204 8 -196 3,9
Салаирское 87 87 0 -87 0,0
Созоновское 102 102 0 -102 0,0
Успенское 420 420 420 0 100,0
Червишевское 406 406 406 0 100,0
Чикчинское 182 182 0 -182 0,0
Уватский 3199 3199 3179 -20 99,4
Упоровский 2334 2334 2329 -5 99,8
Юргинский 1663 1663 1651 -12 99,3
Ялуторовский 1876 1876 1868 -8 99,6
Ярковский 6212 5912 5797 -115 98,1
Всего расходов 25782011 25879635 27198070 1318435 105,1