Приложение к Решению от 29.04.2011 г № 97 Перечень

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы "Основные направления развития культуры Тюменского района" на 2011 - 2013 гг


N п/п Виды затрат и мероприятия Утвержденный объем финансирования в 2010 году, тыс. руб. (справочно) Предложения по финансированию программы, тыс. руб. Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной классификацией областного бюджета)
2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6 7
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни 163 491 161 898 163 156
Всего по программе 163 491 161 898 163 156
в том числе:
Бюджетные инвестиции, всего 0 0 0
Текущие расходы, всего 163 491 161 898 163 156
1 Задача Б. Организация библиотечного обслуживания населения 1 160 4 198 6 656 6 979
Бюджетные инвестиции по задаче Б, всего 0 0 0
Текущие расходы по задаче Б, всего 4 198 6 656 6 979
в том числе по мероприятиям:
Б.1 Приведение в нормативное состояние учреждений 0 0 2 100 2 000
Б.1.1. Капитальные и текущие ремонты учреждений (софинансирование бюджетов муниципальных образований и депутатского фонда) софинансирование бюджетов муниципальных образований и депутатского фонда
Б.1.1.1. Ремонт помещения для размещения библиотеки с. Мальково 500
Б.1.1.2. Ремонт помещения для размещения библиотеки с. Перевалово 600
Б.1.1.3. Ремонт помещения для размещения библиотеки с. Червишево 1 000
Б.1.1.4. Ремонт помещения для размещения сельской библиотеки п. Богандинский 1 000
Б.1.1.5. Ремонт помещения для размещения библиотеки с. Яр 1 000
Б.2 Приведение уровня книгообеспеченности населения к нормативному 500 3 503 3 861 4 284 Приложение 1/1
Б.2.1. Комплектование библиотечных фондов из средств муниципальных бюджетов (приложение) 500 2 793 2 800 2 850 Муниципальный бюджет
Б.2.2. Комплектование библиотечных фондов из средств муниципальных бюджетов (приложение) 710 1 061 1 434 Муниципальный бюджет района
Б.3 Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям 660 695 695 695
Б.3.1. Комплектование библиотек периодическими изданиями из средств муниципальных бюджетов 500 500 500 500 Муниципальный бюджет
Б.3.2. Проведение библиотечных мероприятий 160 140 140 140
в том числе
Б.3.2.1. Организация и проведение районного конкурса "Библиотекарь года" 80 60 60 60 Муниц. бюджет Онохинский АУК
Б.3.2.2. Организация и проведение всероссийского Дня библиотек 80 80 80 80 Муниц. бюджет Боровской АУК
Б.3.3. Информационное обеспечение библиотечного обслуживания населения из средств муниципальных бюджетов 0 30 30 30 Муниципальный бюджет
Б.3.4. Организация курсов повышения квалификации 0 25 25 25 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
2 Задача К Организация деятельности и поддержка учреждений культуры 2 254 1 874 1 784
Бюджетные инвестиции по задаче К, всего 0 0 0
Текущие расходы по задаче К, всего 2 254 1 874 1 784
в том числе по мероприятиям:
К.2 Приведение объектов культуры в нормативное состояние (обновление материально-технической базы) 500 100 0
К.2.1. Приобретение специализированного современного оборудования (софинансирование бюджетов муниципальных образований и депутатского фонда) софинансирование бюджетов муниципальных образований и депутатского фонда
в том числе 500 100 0
К.2.1.1. Музыкальные инструменты и оборудование для ДК с. Успенка 200
К.2.1.2. Музыкальные инструменты и оборудование для ДК п. Новотарманск 300
К.2.1.3. Музыкальные инструменты для ДК п. Андреевский 100
К.3 Оказание качественных услуг населению 0 125 145 155
К.3.1. Демонстрация и проведение разножанровых культурно-досуговых мероприятий с привлечением коллективов и исполнителей других районов юга Тюменской области, областного центра, других городов (за счет бюджетов муниципальных образований) 100 120 130 Муниципальный бюджет
К.3.2. Организация курсов повышения квалификации работников учреждений культуры 25 25 25 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
К.4. Обновление творческой ресурсной базы и поддержка лучших коллективов и исполнителей 1 540 1 629 1 629 1 629
К.4.1. Создание новых творческих программ 1200 1 579 1 579 1 579 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики
в том числе:
К.4.1.1. Организация и проведение конкурса хореографических коллективов 50 120 120 120 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
К.4.1.2. Организация и проведение конкурса вокального мастерства (народный вокал) 50 120 120 120 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
К.4.1.3. Организация и проведение конкурса вокального мастерства (эстрадный вокал) 50 120 120 120 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
К.4.1.4. Организация и проведение конкурса театрального мастерства и инструментального искусства 50 110 110 110 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
К.4.1.5. Организация и проведение ежегодного районного конкурса "Лучший работник культуры Тюменского района" 150 100 100 100 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
К.4.1.6. Организация и проведение районного Дня работников культуры 150 150 150 150 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
К.4.1.7. Организация выставки декоративно-прикладного творчества 0 75 75 75 Мун. бюджет МАУК Богандинский БИЦ
К.4.1.8. Организация и проведение национального районного праздника "Сабантуй" 150 100 100 100 Муниц. бюджет Ембаевский АУК
К.4.1.9. Организация и проведение смотра национального народного творчества "Вернисаж разноцветья" в рамках празднования Дня России 150 100 100 100 Управление и софинансирование с МО Московский (АУ Московский) (50/50)
К.4.1.10. Организация и проведение отчетного концерта коллективов художественной самодеятельности 400 584 584 584 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
К.4.2. Участие лучших коллективов и исполнителей в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях 340 50 50 50 Управление/МО
3 Задача О. Организация начального дополнительного образования в сфере культуры и искусства 31 441 45 892 46 569 46 341
Бюджетные инвестиции по задаче О, всего 0 0 0
Текущие расходы по задаче О, всего 45 892 46 569 46 341
в том числе по мероприятиям:
О.3. Приведение объектов дополнительного образования в нормативное состояние 1 532 1 050 550
О.3.1. Капитальные и текущие ремонты учреждений дополнительного образования (областной бюджет депутатского фонда) 1 282 800 300 областной бюджет депутатский фонд
в том числе
О.3.1.1. Замена оконных блоков МА ОУ ДОД Онохинская ДШИ 242
О.3.1.2. Замена оконных блоков МА ОУ ДОД Московская ДШИ 240
О.3.1.3. Замена оконных блоков МА ОУ ДОД Ембаевский ДДТ 500
О.3.1.4. Завершение ремонта здания МА ОУ ДОД Н-Тарманский ДДТ ремонт крыльца замена оконных блоков 2012 г. Ремонт пожарных выходов и лестничных проемов 2013 г. 300 800 300
О.3.2. Приобретение оборудования и музыкальных инструментов для учреждений ДОД (областной бюджет - депутатский фонд) 250 250 250 областной бюджет депутатский фонд
О.4. Организация образовательного процесса 31 441 44 360 45 519 45 791
О.4.1. Оказание населению качественных услуг начального дополнительного образования 31 361 44 060 45 219 45 491
О.4.2. Организация поддержки образовательных учреждений, профильных и учебных творческих коллективов и исполнителей, путем направления этих коллективов для участия в конкурсах и фестивалях различных уровней и проведение районных мероприятий 80 300 300 300 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
в том числе:
О.4.2.1. Участие лучших коллективов и исполнителей в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях 50 50 50 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
О.4.2.2. Организация и проведение конкурса детского и юношеского творчества, среди учащихся учреждений дополнительного образования детей "Весенняя капель" 80 150 150 150 Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики и молодежи
О.4.2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования детей 75 75 75 Муниц. бюджет Винзилинский АУК
О.4.2.4. Организация курсов повышения квалификации педагогов учреждений дополнительного образования детей 25 25 25 Управление
Расходы на управление 0 8 225 5 660 5 660
Расходы на АУ муниципальных образований 107 835 102 922 101 139 102 392