Приложение к Постановлению от 23.08.2017 г № 421-П Паспорт

План мероприятий по реализации государственной программы тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года


Наименование задачи N п/п Наименование мероприятия/контрольного события Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события Получатели бюджетных средств
2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год (план) 2019 год (план) 2020 год (план)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по программе 1 635 245 2 860 371 3 185 219 1 044 167 713 725 606 898
в том числе средства Федерального бюджета 172 936
расходы на управление 170 419 184 981 190 003 184 417 185 924 185 924
Цель программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области
Задача 1. Создание благоприятной среды жизнеобеспечения населения с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности Всего расходы по задаче, в том числе 160 964 672 987 590 995 308 619 308 619 308 619
в том числе средства Федерального бюджета 172 936
1. Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан в жилищном фонде. 128 016 79 631 308 619 308 619 308 619 308 619 АГ ТО, ДЖКХ ТО, ДЗ ТО, ДИО ТО, ДК ТО, ДЛК ТО, ДНиЭ ТО, ДОиН ТО, ДпС ТО, ДСР ТО, ДТиЗН ТО, ДФ ТО, Управление Гостехнадзора ТО, Управление делами ПТО, Управление делами ТОД, Управление ЗАГС ТО, Управление по делам архивов ТО, Госохотуправление ТО, Органы местного самоуправления
в том числе на развитие сельских территорий 26 411
Контрольное событие. Количество многоквартирных домов, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ед., П. 30 192 705 610 1 520 1 200
2. Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан на территории муниципального образования. 32 220 591 527 282 286 Органы местного самоуправления
в том числе средства Федерального бюджета 172 936
в том числе на развитие сельских территорий 6 870 2 054 49 394
Контрольное событие. Общее количество дворов, общественных пространств на территории которых выполнялись мероприятия по благоустройству, ед., П. 26 36 2
3. Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности управления отраслью. 727 1 828 91
3.1. Мероприятие. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. 727 908 91 ДЖКХ ТО
Контрольное событие. Количество участников конкурса "Славим человека труда!" по каждой номинации "Лучший сварщик", "Лучший электромонтер" и "Лучший сантехник", чел., П. 52 58 58
3.2. Мероприятие. Участие товариществ собственников жилья, кондоминиумов, домовых комитетов в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений. 920 Органы местного самоуправления
Контрольное событие. Количество участников конкурсов "Самый безопасный двор", "Самый безопасный микрорайон", "Самое безопасное сельское поселение", ед., П. 35 35
Задача 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности Всего расходы по задаче, в том числе 1 163 811 1 886 319 2 318 761 488 770 163 057 56 230
4. Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. 162 465 325 229 787 019 434 120 106 827 ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления
в том числе на развитие сельских территорий 61 175 79 749 348 418 250 952 106 827
Контрольное событие. Общее количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ед., П 60 22 20 8 2
5. Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. 50 066 77 835 18 447 Органы местного самоуправления
в том числе на развитие сельских территорий 50 066 67 295 8 302
Контрольное событие. Количество приобретенной спецтехники, ед., П. 25 22 8
6. Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. 76 973 93 839 20 625 Органы местного самоуправления
в том числе на развитие сельских территорий 66 192 68 402 11 298
Контрольное событие. Общее количество объектов муниципальной собственности на которых выполнены мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), ед., П. 25 23 18
7. Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов государственной собственности. 39 233 31 300 26 805 26 150 27 730 27 730 ДЖКХ ТО
Контрольное событие. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на техническом обслуживании, ед., П. 57 44 31 6 6 6
8. Мероприятие. Обеспечение доступности коммунальных услуг. 825 587 1 326 316 1 434 952
8.1. Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам за коммунальные услуги. 825 587 1 179 502 1 205 539 ДЖКХ ТО
Контрольное событие. Предоставление субсидии всем заявившимся ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с недопущением роста платежа за коммунальные услуги выше роста установленной платы, Да - 100%%/нет - 0%%, П. 100,0 100,0 100,0
8.2. Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат, возникающих в результате реализации мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения. 146 814 229 413 ДЖКХ ТО
Контрольное событие. Оказание государственной поддержки всем заявившимся, соответствующим условиям оказания государственной поддержки, с учетом объемов финансирования по мероприятию. Да - 100%%/нет - 0%%. П 100,0 100,0
9. Мероприятие. Развитие коммунальной инфраструктуры 9 205 31 800 1 600 ДЖКХ ТО ДТиЦП ТО Органы местного самоуправления
Контрольное событие. Доля утвержденных схем водоснабжения и водоотведения городских округов и муниципальных образований ТО от общего количества необходимых к утверждению схем водоснабжения и водоотведения, %%, П. 95,50 100 100
10. Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. 282 0 845 ДЖКХ ТО
в том числе на развитие сельских территорий 282 0 845
Контрольное событие. Количество положительных заключений государственной экспертизы, полученных на проектную документацию, ед., П. 1 0 1
14. Мероприятие. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. 28 466 28 500 28 500 28 500 Органы местного самоуправления
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия, %%, П 100,0 100,0 100,0 100,0
Задача 3. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению Всего расходы по задаче, в том числе 140 051 116 083 85 460 62 361 56 125 56 125
11. Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. 73 878 55 443 67 6 ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления
в том числе на развитие сельских территорий 2 975 55 443 67 6
Контрольное событие. Протяженность сетей газораспределения, построенных за счет средств консолидированного бюджета ТО в течение отчетного года, км, П 0 23,73
12. Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания объектов государственной собственности. 7 728 3 675 28 459 1 580
12.1. Мероприятие. Ввод в эксплуатацию объектов государственной собственности. 7 728 3 675 6 517 ДЖКХ ТО
Контрольное событие. Передача документации по объектам газоснабжения в ДИО ТО для регистрации права собственности ТО, ед., П. 18 11 2
12.2. Мероприятие. Техническое обслуживание сетей газораспределения. 21 942 1 580 ДЖКХ ТО
Контрольное событие. Протяженность сетей газоснабжения Тюменской области, находящихся на техническом обслуживании, км, П. 210 210
13. Мероприятие. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений. 58 445 56 965 56 900 60 775 56 125 56 125 Органы местного самоуправления
в том числе на развитие сельских территорий 36 934 31 840 35 275 40 100 43 750 43 750
Контрольное событие. Количество газифицированных дворов (квартир) граждан, которым предоставлена социальная поддержка на газификацию жилых помещений, ед., П. 1 793 1 807 2 276 2 431 2 245 2 245
15. Мероприятие. Оформление объектов газификации, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. 34 Органы местного самоуправления
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия", %%, П. 100,0
Распределение средств по бюджетополучателям
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области 1 123 995 1 775 775 2 317 821 913 334 620 542 513 715
Аппарат Губернатора Тюменской области 60 191 171 171 171 171
Департамент здравоохранения Тюменской области 980 1 618 1 554 1 554 1 554 1 554
Департамент имущественных отношений Тюменской области 574 2 013 1 966 1 966 1 966 1 966
Департамент культуры Тюменской области 67 105 97 97 97 97
Департамент лесного комплекса Тюменской области 14 17 18 18 18 18
Департамент недропользования и экологии Тюменской области 6 9 9 9 9 9
Департамент образования и науки Тюменской области 36 36 36 36
Департамент по спорту Тюменской области 8 13 5 5 5 5
Департамент социального развития Тюменской области 218 328 436 436 436 436
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области 5
Департамент труда и занятости Тюменской области 76 118 110 110 110 110
Департамент финансов Тюменской области 34 63 58 58 58 58
Управление Гостехнадзора Тюменской области 8 14 10 10 10 10
Управление делами Правительства Тюменской области 2 401 3 671 3 764 3 764 3 764 3 764
Управление делами Тюменской областной Думы 73 97 109 109 109 109
Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области 18
Управление по делам архивов Тюменской области 96 179 165 165 165 165
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области 29 55 51 51 51 51
Органы местного самоуправления 506 583 1 076 105 858 840 122 275 84 625 84 625