Приложение к Закону от 03.06.2004 г № 229 Распределение расходов
Ведомственная структура расходов областного бюджета за 2003 год
(тыс. руб.)
Наименование
| Рз
| ПР
| ЦСР
| ВР
| Утверж-
денный
план
на год
| Уточнен-
ная
сводная
бюджет-
ная
роспись
| Кассовое
исполне-
ние за
2002 г.
| Откло-
нение
от
плана
(+; -)
| Процент
испол-
нения к
сводной
бюджет-
ной
росписи
|
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 148281 117899 111954 -5945 95,0
ОБЛАСТИ
Государственное 1 116597 78629 77000 -1629 97,9
управление и местное
самоуправление
В том числе:
Функционирование 1 3 115299 77226 75597 -1629 97,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Содержание главы 1 3 34 4750 4575 4567 -8 99,8
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
и его заместителей
Денежное содержание 1 3 34 33 4750 4575 4567 -8 99,8
главы исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
и его заместителей
Обеспечение 1 3 36 110549 72651 71030 -1621 97,8
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 98273 59275 59152 -123 99,8
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 12276 13376 11878 -1498 88,8
содержание аппарата
Прочие расходы на 1 5 1298 1403 1403 0 100,0
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 1298 1403 1403 0 100,0
общегосударственное
управление
(не отнесенные
к бюджетам других
министерств
и ведомств)
Расходы, связанные 1 5 39 75 45 1298 1393 1393 0 100,0
с материальным
обеспечением
деятельности
депутатов
Государственной Думы
и их помощников
в избирательном
округе
Расходы, связанные 1 5 39 75 46 0 10 10 0 100,0
с материальным
обеспечением членов
Совета Федерации
в субъекте
Российской Федерации
Социальная политика, 18 19453 23513 23232 -281 98,8
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18 6 19453 23513 23232 -281 98,8
области социальной
политики
Прочие расходы, не 18 6 515 19453 23513 23232 -281 98,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 18 6 515 397 19453 23513 23232 -281 98,8
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, 30 12231 15757 11722 -4035 74,4
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30 2 23 1728 1653 -75 95,7
референдумов
Расходы на 30 2 511 23 1728 1653 -75 95,7
проведение выборов
и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 23 1728 1653 -75 95,7
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы
в органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 30 4 12208 14029 10069 -3960 71,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 12208 14029 10069 -3960 71,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 11 8400 8400 4870 -3530 58,0
подготовку
специалистов для
народного хозяйства
Расходы по 30 4 515 397 12 1000 1000 966 -34 96,6
подготовке
законодательных
актов
Расходы на 30 4 515 397 23 583 583 509 -74 87,3
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 0 183 118 -65 64,5
консалтинговых,
юридических
и информационных
услуг
Расходы 30 4 515 397 27 1953 1759 1605 -154 91,2
по добровольному
страхованию
пенсионеров
Расходы 30 4 515 397 29 45 45 45 0 100,0
на организацию
и проведение
областных конкурсов,
выставок, ярмарок
Расходы 30 4 515 397 33 34 33 33 0 100,0
на мероприятия
по Всероссийской
переписи населения
Прочие расходы, 30 4 515 397 193 2026 1923 -103 94,9
не отнесенные
к другим видам
расходов
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 300 300 0 -300 0,0
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, 30 300 300 0 -300 0,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 300 300 0 -300 0,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 300 300 0 -300 0,0
федеральных органов
Прочие расходы, 30 4 515 3 397 300 300 0 -300 0,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 23512 24162 24162 0 100,0
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, 30 23512 24162 24162 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 23512 24162 24162 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 23512 24162 24162 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Обеспечение 30 4 515 381 23512 24162 24162 0 100,0
деятельности военных
комиссариатов
в субъектах
Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 439580 534188 534016 -172 100,0
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОБЛАСТИ
Правоохранительная 5 439380 526623 526451 -172 100,0
деятельность
и обеспечение
безопасности
государства, всего
В том числе:
Органы внутренних 5 1 439380 526623 526451 -172 100,0
дел
Обеспечение личного 5 1 601 384342 456135 455963 -172 100,0
состава войск (сил)
Содержание 5 1 601 75 384342 456135 455963 -172 100,0
подведомственных
структур
Расходы на областные 5 1 601 2 15538 15538 15538 0 100,0
программы
Содержание 5 1 601 2 75 15538 15538 15538 0 100,0
подведомственных
структур
Расходы Управления 5 1 601 6 39350 54800 54800 0 100,0
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения
Главного управления
внутренних дел
области,
осуществляемые
за счет платы
за проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, за выдачу
и замену
государственных
регистрационных
знаков, водительских
удостоверений
и другой специальной
продукции
Содержание 5 1 601 6 75 39350 54800 54800 0 100,0
подведомственных
структур
Целевые расходы 5 1 601 7 150 150 150 0 100,0
адресно-справочного
бюро Главного
управления
внутренних дел
области
на приобретение
бланочной продукции
Содержание 5 1 601 7 75 150 150 150 0 100,0
подведомственных
структур
Промышленность, 7 0 6731 6731 0 100,0
энергетика
и строительство,
всего
В том числе:
Государственные 7 7 313 0 6731 6731 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 0 6731 6731 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Прочие расходы, 30 200 834 834 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 200 834 834 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 200 834 834 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 200 200 200 0 100,0
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 634 634 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ГЛАВНОЕ 10997 22209 17958 -4251 80,9
ВОЕННО-
МОБИЛИЗАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 4541 5066 5034 -32 99,4
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 4541 5066 5034 -32 99,4
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 4541 5066 5034 -32 99,4
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4121 4386 4380 -6 99,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 420 680 654 -26 96,2
содержание аппарата
Прочие расходы, 30 6456 17143 12924 -4219 75,4
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 6456 17143 12924 -4219 75,4
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 456 11143 6924 -4219 62,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 10687 6475 -4212 60,6
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 456 456 449 -7 98,5
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Поддержка 30 4 515 3 6000 6000 6000 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 6000 6000 6000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 60033 65703 65117 -586 99,1
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 9333 10050 9913 -137 98,6
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 9333 10050 9913 -137 98,6
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 9333 10050 9913 -137 98,6
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8955 9672 9598 -74 99,2
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 378 378 315 -63 83,3
содержание аппарата
Охрана окружающей 9 3050 3050 3050 0 100,0
среды и природных
ресурсов,
гидрометеорология,
картография
и геодезия, всего
В том числе:
Прочие расходы 9 6 3050 3050 3050 0 100,0
в области охраны
окружающей природной
среды и природных
ресурсов
Финансирование 9 6 362 3050 3050 3050 0 100,0
мероприятий
в области контроля
за состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Содержание 9 6 362 80 3050 3050 3050 0 100,0
государственных
инспекций
по маломерным судам
Предупреждение 13 47650 52603 52154 -449 99,1
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий, всего
В том числе:
Предупреждение и 13 2 47650 52603 52154 -449 99,1
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый 13 2 399 5550 5503 5126 -377 93,1
резерв для
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый 13 2 399 254 5550 5503 5126 -377 93,1
резерв
Обеспечение личного 13 2 601 42100 47100 47028 -72 99,8
состава войск (сил)
Содержание 13 2 601 75 42100 47100 47028 -72 99,8
подведомственных
структур
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2447767 2498007 3397300 899293 136,0
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 34435 38703 38703 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 34435 38703 38703 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 34435 38703 38703 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 28418 32375 32375 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 6017 6328 6328 0 100,0
содержание аппарата
Промышленность, 7 2143154 2184900 3091031 906131 141,5
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Топливно- 7 1 13000 13000 13000 0 100,0
энергетический
комплекс
Государственная 7 1 293 13000 13000 13000 0 100,0
поддержка энергетики
и электрификации
субъектов Российской
Федерации
Субсидии на услуги, 7 1 293 441 13000 13000 13000 0 100,0
предоставляемые
населению
газоснабжающими
организациями
в субъектах
Российской Федерации
Другие отрасли 7 5 332646 332646 331021 -1625 99,5
промышленности
Государственная 7 5 302 332646 332646 331021 -1625 99,5
поддержка отраслей
промышленности
Целевые субсидии 7 5 302 290 332646 332646 331021 -1625 99,5
и субвенции
Строительство, 7 7 1797508 1839254 2747010 907756 149,4
архитектура
Государственные 7 7 313 1165298 1186557 1923477 736920 162,1
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 1165298 1186557 1923477 736920 162,1
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Средства 7 7 476 17700 6500 5847 -653 90,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 17700 6500 5847 -653 90,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
Средства бюджетов 7 7 522 614510 646197 817686 171489 126,5
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы 7 7 522 1 18759 18759 19527 768 104,1
на общеобластные
программы
Государственные 7 7 522 1 198 18759 18759 19527 768 104,1
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Расходы на областные 7 7 522 2 595751 627438 798159 170721 127,2
программы
Государственные 7 7 522 2 197 28946 28946 28946 0 100,0
капитальные вложения
на возвратной основе
Государственные 7 7 522 2 198 566805 598492 769213 170721 128,5
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Транспорт, связь 10 268826 270475 264526 -5949 97,8
и информатика, всего
В том числе:
Автомобильный 10 1 152253 149003 144553 -4450 97,0
транспорт
Государственная 10 1 372 152253 149003 144553 -4450 97,0
поддержка
автомобильного
транспорта
Целевые субсидии 10 1 372 290 152253 149003 144553 -4450 97,0
и субвенции
Железнодорожный 10 2 65000 71883 71883 0 100,0
транспорт
Государственная 10 2 370 65000 71883 71883 0 100,0
поддержка
железнодорожного
транспорта
Целевые субсидии 10 2 370 290 65000 71883 71883 0 100,0
и субвенции
Водный транспорт 10 4 5790 5790 5641 -149 97,4
Государственная 10 4 375 790 790 790 0 100,0
поддержка речного
транспорта
Целевые субсидии 10 4 375 290 790 790 790 0 100,0
и субвенции
Расходы 10 4 375 1 5000 5000 4851 -149 97,0
на общеобластные
программы
Целевые субсидии 10 4 375 1 290 5000 5000 4851 -149 97,0
и субвенции
Прочие виды 10 5 4620 4620 3925 -695 85,0
транспорта
Расходы на областные 10 5 380 2 4620 4620 3925 -695 85,0
программы
Целевые субсидии 10 5 380 2 290 4620 4620 3925 -695 85,0
и субвенции
Связь 10 6 34509 32909 32254 -655 98,0
Государственная 10 6 377 5000 5000 5000 0 100,0
поддержка почтовой
связи
Целевые субсидии 10 6 377 290 5000 5000 5000 0 100,0
и субвенции
Расходы на областные 10 6 376 2 29509 27909 27254 -655 97,7
программы
Целевые субсидии 10 6 376 2 290 29509 27909 27254 -655 97,7
и субвенции
Информатика 10 7 6654 6270 6270 0 100,0
(информационное
обеспечение)
Расходы на областные 10 7 371 2 6654 6270 6270 0 100,0
программы
Информационное 10 7 371 2 230 6654 6270 6270 0 100,0
обеспечение
Предупреждение 13 0 1800 913 -887 50,7
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий, всего
Предупреждение 13 2 0 1800 913 -887 50,7
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий, всего
Обеспечение личного 13 2 601 0 1800 913 -887 50,7
состава войск (сил)
Содержание 13 2 601 75 0 1800 913 -887 50,7
подведомственных
структур
Образование, всего 14 300 700 698 -2 99,7
Общее образование 14 2 300 300 298 -2 99,3
Ведомственные 14 2 400 300 300 298 -2 99,3
расходы
на образование
Школы - детские 14 2 400 260 300 300 298 -2 99,3
сады, школы
начальные,
неполные средние
и средние
Высшее 14 6 0 100 100 0 100,0
профессиональное
образование
Ведомственные 14 6 400 0 100 100 0 100,0
расходы
на образование
Высшие учебные 14 6 400 271 0 100 100 0 100,0
заведения
Ведомственные 14 7 0 300 300 0 100,0
расходы
на образование
Средства бюджетов 14 7 522 0 300 300 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы 14 7 52201 0 300 300 0 100,0
на общеобластные
программы
Прочие расходы, 14 7 52201 397 0 300 300 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
Прочие расходы, 30 1052 1429 1429 0 100,0
всего
Прочие расходы, не 30 4 1052 1429 1429 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 552 929 929 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 500 500 500 0 100,0
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Прочие расходы, не 30 4 515 397 52 80 80 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы 30 4 515 39729 0 349 349 0 100,0
на организацию
и проведение
областных конкурсов,
выставок, ярмарок
Поддержка 30 4 515 3 500 500 500 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, 30 4 515 3 397 500 500 500 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 3049877 3049877 3646772 596895 119,6
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Дорожное хозяйство, 26 1191387 1191387 1689522 498135 141,8
всего
В том числе:
Дорожное хозяйство 26 1 1191387 1191387 1689522 498135 141,8
Государственная 26 1 479 1191387 1191387 1689522 498135 141,8
поддержка дорожного
хозяйства
Целевые субсидии 26 1 479 290 1191387 1191387 1689522 498135 141,8
и субвенции
Целевые бюджетные 31 1858490 1858490 1957250 98760 105,3
фонды, всего
В том числе:
Территориальные 31 11 0 1858490 1957250 98760 105,3
дорожные фонды
Расходы за счет 31 11 520 0 1858490 1957250 98760 105,3
целевого фонда,
консолидируемого
в бюджете
Прочие расходы, не 31 11 52 397 0 1858490 1957250 98760 105,3
отнесенные к другим
видам расходов
Целевые бюджетные 31 30 1858490 0 0 0 0,0
фонды субъектов
Российской Федерации
Расходы за счет 31 30 520 1858490 0 0 0 0,0
целевого фонда,
консолидируемого
в бюджете
Прочие расходы, 31 30 520 397 1858490 0 0 0 0,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 11500 10500 8167 -2333 77,8
ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРЕДПРИЯТИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"
Промышленность, 7 11500 10500 8167 -2333 77,8
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 11500 10500 8167 -2333 77,8
архитектура
Средства 7 7 476 11500 10500 8167 -2333 77,8
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 11500 10500 8167 -2333 77,8
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 57000 57000 57000 0 100,0
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРЕДПРИЯТИЕ
КОММУНАЛЬНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"
Промышленность, 7 27000 27000 27000 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 27000 27000 27000 0 100,0
архитектура
Средства 7 7 476 27000 27000 27000 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 27000 27000 27000 0 100,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
Прочие расходы, 30 30000 30000 30000 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 30000 30000 30000 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Средства 30 4 521 30000 30000 30000 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
федеральных целевых
программ по развитию
регионов
Субсидии на 30 4 521 457 30000 30000 30000 0 100,0
реализацию
федеральных программ
развития регионов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 7000 7000 7000 0 100,0
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
"ТЮМЕНЬСТРОЙГАЗ"
Прочие расходы, 30 7000 7000 7000 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 7000 7000 7000 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Средства 30 4 521 7000 7000 7000 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
федеральных целевых
программ по развитию
регионов
Субсидии на 30 4 521 457 7000 7000 7000 0 100,0
реализацию
федеральных программ
развития регионов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 8000 8000 8000 0 100,0
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"ПАРЛАМЕНТСКАЯ
ГАЗЕТА "ТЮМЕНСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ"
Средства массовой 16 8000 8000 8000 0 100,0
информации, всего
В том числе:
Периодическая печать 16 2 8000 8000 8000 0 100,0
и издательства
Государственная 16 2 423 8000 8000 8000 0 100,0
поддержка
периодических
изданий, учрежденных
органами
законодательной
и исполнительной
власти
Целевые субсидии 16 2 423 290 8000 8000 8000 0 100,0
и субвенции
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 10500 10500 7169 -3331 68,3
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"
Промышленность, 7 10500 10500 7169 -3331 68,3
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 10500 10500 7169 -3331 68,3
архитектура
Средства 7 7 476 10500 10500 7169 -3331 68,3
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 10500 10500 7169 -3331 68,3
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
ДЕПАРТАМЕНТ 854011 918107 1122821 204714 122,3
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 28371 31896 31890 -6 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 28371 31896 31890 -6 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 28371 31896 31890 -6 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 22379 24172 24172 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 5992 7724 7718 -6 99,9
содержание аппарата
Промышленность, 7 29217 35917 35906 -11 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 29217 35917 35906 -11 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 17000 23700 23689 -11 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 17000 23700 23689 -11 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Расходы на областные 7 7 313 2 0 6647 6647 0 100,0
программы
Государственные 7 7 313 2 198 0 6647 6647 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Средства бюджетов 7 7 522 12217 5570 5570 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 7 7 522 2 12217 5570 5570 0 100,0
программы
Государственные 7 7 522 2 198 12217 5570 5570 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Сельское хозяйство 8 730424 807826 1064328 256502 131,8
и рыболовство, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное 8 1 580832 587422 528304 -59118 89,9
производство
Государственная 8 1 340 387189 385579 351603 -33976 91,2
поддержка программ
и мероприятий
по развитию
животноводства
Субсидии на 8 1 340 210 357189 352079 318311 -33768 90,4
животноводческую
продукцию из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Целевые субсидии 8 1 340 290 30000 33500 33292 -208 99,4
и субвенции
Государственная 8 1 341 32000 36200 36200 0 100,0
поддержка программ
и мероприятий
по развитию
растениеводства
Целевые субсидии 8 1 341 290 32000 36200 36200 0 100,0
и субвенции
Прочие расходы 8 1 342 21643 25643 22964 -2679 89,6
в области сельского
хозяйства
Кредитование 8 1 342 211 -6569 -6569 -9238 -2669 140,6
сезонных затрат
в сельском хозяйстве
- возврат 8 1 342 211 -6569 -6569 -9238 -2669 140,6
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Прочие расходы, не 8 1 342 397 28212 32212 32202 -10 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не 8 1 515 140000 140000 117537 -22463 84,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Субсидирование 8 1 515 463 140000 140000 117537 -22463 84,0
процентных ставок
по привлеченным
кредитам
Заготовка и хранение 8 3 -224258 -224258 142491 366749 0,0
сельскохозяйственной
продукции
Формирование 8 3 348 -22758 -224258 142491 366749 0,0
региональных
продовольственных
фондов
Расходы по 8 3 348 229 -22758 0 0 0 0,0
формированию
региональных
продовольственных
фондов
- предоставление 8 3 348 229 251562 0 0 0 0,0
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
- возврат кредитов 8 3 348 229 -274320 0 0 0 0,0
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Формирование 8 3 348 4 -200000 -222758 143467 366225 0,0
региональных
фуражных фондов
Расходы по 8 3 348 4 229 0 -22758 212470 235228 0,0
формированию
региональных
продовольственных
фондов
Расходы по 8 3 348 4 229 1 -200000 -200000 -69003 130997 34,5
формированию
региональных
фуражных фондов
- возврат кредитов 8 3 348 4 229 1 -200000 -200000 -69003 130997 34,5
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Формирование фонда 8 3 348 5 -1500 -1500 -976 524 65,1
животноводческой
продукции
и картофеля
Расходы по 8 3 348 5 229 4 -1500 -1500 -976 524 65,1
формированию фонда
животноводческой
продукции
и картофеля
- возврат кредитов 8 3 348 5 229 4 -1500 -1500 -976 524 65,1
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Прочие мероприятия 8 5 373850 444662 393533 -51129 88,5
в области сельского
хозяйства
Прочие расходы 8 5 342 272016 320928 270961 -49967 84,4
в области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 272016 320928 270961 -49967 84,4
отнесенные к другим
видам расходов
Средства бюджетов 8 5 522 101834 123734 122572 -1162 99,1
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 8 5 522 2 101834 123734 122572 -1162 99,1
программы
Прочие расходы, не 8 5 522 2 397 101834 123734 122572 -1162 99,1
отнесенные к другим
видам расходов
Здравоохранение и 17 0 200 200 0 100,0
физическая культура
Физическая культура 17 3 0 200 200 0 100,0
и спорт, всего
Ведомственные 17 3 434 0 200 200 0 100,0
расходы
на физическую
культуру и спорт
Прочие учреждения 17 3 434 314 0 200 200 0 100,0
в области физической
культуры и спорта
Обслуживание 19 71 71 70 -1 98,6
государственного
и муниципального
долга, всего
В том числе:
Обслуживание 19 1 71 71 70 -1 98,6
государственного
и муниципального
внутреннего долга
Процентные платежи 19 1 460 71 71 70 -1 98,6
по государственному
внутреннему долгу
Выплата процентов по 19 1 460 330 3 71 71 70 -1 98,6
кредитам, полученным
на реализацию
проекта "АРИС"
Прочие расходы, 30 65928 42197 -9573 -51770 0,0
всего
В том числе:
Бюджетные кредиты 30 3 65550 32250 -17363 -49613 0,0
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 30 3 514 65550 32250 -17363 -49613 0,0
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 30 3 514 357 28 44438 11138 -38342 -49480 0,0
на приобретение
техники,
оборудования и скота
на условиях лизинга
- предоставление 30 3 514 357 28 89246 55946 9634 -46312 17,2
бюджетных кредитов
на условиях лизинга
- возврат 30 3 514 357 28 -44808 -44808 -47976 -3168 107,1
бюджетных кредитов,
предоставленных
на условиях лизинга
Бюджетные кредиты 30 3 514 357 28 21112 21112 20979 -133 99,4
на приобретение
техники,
оборудования и скота
на условиях лизинга
Расходы на областные 30 3 514 2 357 28 21112 21112 20979 -133 99,4
программы
- предоставление 30 3 514 2 357 28 50000 50000 49867 -133 99,7
бюджетных кредитов
на условиях лизинга
- возврат 30 3 514 2 357 28 -28888 -28888 -28888 0 100,0
бюджетных кредитов,
предоставленных
на условиях лизинга
Прочие расходы, 30 4 378 9947 7790 -2157 78,3
не отнесенные
к другим подразделам
Прочие расходы, 30 4 515 378 9947 7790 -2157 78,3
не отнесенные
к другим целевым
статьям
Прочие расходы, 30 4 515 397 378 9947 7790 -2157 78,3
не отнесенные
к другим видам
расходов
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ 15280 18471 17876 -595 96,8
СВЯЗЕЙ И ТОРГОВЛИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 10082 10240 9914 -326 96,8
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 10082 10240 9914 -326 96,8
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 10082 10240 9914 -326 96,8
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8739 8209 8048 -161 98,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1343 2031 1866 -165 91,9
содержание аппарата
Прочие расходы, 30 5198 8231 7962 -269 96,7
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 5198 8231 7962 -269 96,7
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 5198 8231 7962 -269 96,7
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 472 472 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Содержание центра 30 4 515 397 7 353 353 246 -107 69,7
технологического
контроля
Расходы на 30 4 515 397 29 3936 6500 6362 -138 97,9
организацию и
проведение областных
конкурсов, выставок,
ярмарок
Расходы на прием 30 4 515 397 30 241 710 686 -24 96,6
делегаций
Расходы 30 4 515 397 33 196 196 196 0 100,0
на мероприятия
по Всероссийской
переписи населения
Прочие расходы, не 30 4 515 397 472 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 82940 83718 83516 -202 99,8
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 14803 15831 15831 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 14803 15831 15831 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 14803 15831 15831 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 12871 13379 13379 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1932 2452 2452 0 100,0
содержание аппарата
Промышленность, 7 47572 47572 47572 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Топливно- 7 1 47572 47572 47572 0 100,0
энергетический
комплекс
Государственная 7 1 293 47572 47572 47572 0 100,0
поддержка энергетики
и электрификации
субъектов Российской
Федерации
Субсидии на услуги, 7 1 293 441 47572 47572 47572 0 100,0
предоставляемые
населению
газоснабжающими
организациями в
субъектах Российской
Федерации
Жилищно-коммунальное 12 20500 20000 19798 -202 99,0
хозяйство, всего
В том числе:
Коммунальное 12 2 20500 20000 19798 -202 99,0
хозяйство
Государственная 12 2 311 20500 20000 19798 -202 99,0
поддержка
коммунального
хозяйства субъектов
Российской Федерации
Расходы 12 2 311 443 20500 20000 19798 -202 99,0
на благоустройство
в субъектах
Российской Федерации
Прочие расходы, 30 65 315 315 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 65 315 315 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 65 315 315 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 65 315 315 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 2513518 2517652 2515384 -2268 99,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 20638 21856 21830 -26 99,9
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 20638 21856 21830 -26 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 20638 21856 21830 -26 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 15239 16041 16041 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 5399 5815 5789 -26 99,6
содержание аппарата
Сельское хозяйство 8 1200 1200 1200 0 100,0
и рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия 8 5 1200 1200 1200 0 100,0
в области сельского
хозяйства
Средства бюджетов 8 5 522 1200 1200 1200 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 8 5 522 2 1200 1200 1200 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 8 5 522 2 397 1200 1200 1200 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Образование, всего 14 54732 53927 53883 -44 99,9
В том числе:
Среднее 14 4 49236 48446 48402 -44 99,9
профессиональное
образование
Ведомственные 14 4 400 49236 48446 48402 -44 99,9
расходы
на образование
Средние специальные 14 4 400 268 49236 48446 48402 -44 99,9
учебные заведения
Переподготовка и 14 5 3958 3958 3958 0 100,0
повышение
квалификации
Ведомственные 14 5 400 3958 3958 3958 0 100,0
расходы
на образование
Учебные заведения 14 5 400 270 3958 3958 3958 0 100,0
и курсы
по переподготовке
кадров
Прочие расходы в 14 7 1538 1523 1523 0 100,0
области образования
Ведомственные 14 7 400 1538 1523 1523 0 100,0
расходы
на образование
Прочие учреждения 14 7 400 272 1538 1523 1523 0 100,0
и мероприятия в
области образования
Здравоохранение и 17 2403255 2406823 2404705 -2118 99,9
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 1580473 1584041 1581923 -2118 99,9
Ведомственные 17 1 430 1498069 1500989 1499025 -1964 99,9
расходы на
здравоохранение
Больницы, родильные 17 1 430 300 938726 934500 932909 -1591 99,8
дома, клиники,
госпитали
Поликлиники, 17 1 430 301 45714 45142 45052 -90 99,8
амбулатории,
диагностические
центры
Станции переливания 17 1 430 303 38548 38275 38236 -39 99,9
крови
Санатории для 17 1 430 306 70413 68383 68326 -57 99,9
больных туберкулезом
Прочие учреждения 17 1 430 310 305079 315100 314913 -187 99,9
и мероприятия
в области
здравоохранения
Целевые расходы 17 1 430 315 99589 99589 99589 0 100,0
на оказание
дорогостоящих видов
медицинской помощи
гражданам Российской
Федерации
Прочие расходы, не 17 1 515 20669 21317 21175 -142 99,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы бюджетов 17 1 515 386 20669 21317 21175 -142 99,3
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований
на компенсацию льгот
по оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих
и проживающих
в сельской местности
Средства бюджетов 17 1 522 61735 61735 61723 -12 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 17 1 522 1 3200 3200 3190 -10 99,7
общеобластные
программы
Прочие расходы, 17 1 522 1 397 3200 3200 3190 -10 99,7
не отнесенные
к другим видам
расходов
Расходы на областные 17 1 522 2 58535 58535 58533 -2 100,0
программы
Прочие расходы, 17 1 522 2 397 58535 58535 58533 -2 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
Обязательное 17 4 822782 822782 822782 0 100,0
медицинское
страхование
Расходы 17 4 428 822782 822782 822782 0 100,0
на финансирование
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
Средства бюджета 17 4 428 316 822782 822782 822782 0 100,0
на обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения,
перечисленные фондам
обязательного
медицинского
страхования
Социальная политика, 18 33221 33374 33309 -65 99,8
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18 6 33221 33374 33309 -65 99,8
области социальной
политики
Расходы на 18 6 484 24451 24746 24706 -40 99,8
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов
Российской
Федерации", по
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
Расходы на 18 6 484 348 23464 23824 23824 0 100,0
обеспечение
лекарственными
средствами ветеранов
и инвалидов
Прочие расходы, не 18 6 484 397 987 922 882 -40 95,7
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 18 6 498 8770 8628 8603 -25 99,7
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах",
в части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Расходы на 18 6 498 348 8257 8120 8120 0 100,0
обеспечение
лекарственными
средствами ветеранов
и инвалидов
Прочие расходы, не 18 6 498 397 513 508 483 -25 95,1
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, 30 472 472 457 -15 96,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 472 472 457 -15 96,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 472 472 457 -15 96,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 440 440 425 -15 96,6
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Прочие расходы, не 30 4 515 397 32 32 32 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 153901 221733 218949 -2784 98,7
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 34358 37362 37343 -19 99,9
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 34358 37362 37343 -19 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 34358 37362 37343 -19 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 31035 33509 33509 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 3323 3853 3834 -19 99,5
содержание аппарата
Промышленность, 7 70000 134700 134681 -19 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 70000 134700 134681 -19 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 70000 134700 134681 -19 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 70000 134700 134681 -19 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Сельское хозяйство 8 30000 30000 27765 -2235 92,6
и рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия 8 5 30000 30000 27765 -2235 92,6
в области сельского
хозяйства
Средства бюджетов 8 5 522 30000 30000 27765 -2235 92,6
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 8 5 522 2 30000 30000 27765 -2235 92,6
областные программы
Прочие расходы, 8 5 522 2 397 30000 30000 27765 -2235 92,6
не отнесенные
к другим видам
расходов
Прочие расходы, 30 19543 19671 19160 -511 97,4
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 19543 19671 19160 -511 97,4
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 19543 19671 19160 -511 97,4
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 13 4977 3407 3275 -132 96,1
проведение оценки
имущества
Расходы на 30 4 515 397 14 2277 2074 1904 -170 91,8
проведение работ
по учету
и технической
инвентаризации
недвижимого
имущества
Расходы на оплату 30 4 515 397 18 910 910 782 -128 85,9
аренды помещений
Расходы, связанные 30 4 515 397 24 175 673 672 -1 99,9
с приобретением
и продажей имущества
Расходы на 30 4 515 397 40 11184 11184 11104 -80 99,3
содержание
и эксплуатацию
областной
государственной
собственности
Прочие расходы, не 30 4 515 397 20 1423 1423 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 187465 196459 196023 -436 99,8
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 12755 14049 14048 -1 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 12755 14049 14048 -1 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 12755 14049 14048 -1 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 11132 11583 11583 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1623 2466 2465 -1 100,0
содержание аппарата
Промышленность, 7 7500 7500 7500 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 7500 7500 7500 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 7500 7500 7500 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 7500 7500 7500 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Сельское хозяйство 8 5000 5000 5000 0 100,0
и рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия 8 5 5000 5000 5000 0 100,0
в области сельского
хозяйства
Прочие расходы 8 5 342 5000 5000 5000 0 100,0
в области сельского
хозяйства
Прочие расходы, 8 5 342 397 5000 5000 5000 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
Жилищно-коммунальное 12 3000 3000 3000 0 100,0
хозяйство, всего
В том числе:
Прочие структуры 12 3 3000 3000 3000 0 100,0
и мероприятия
жилищно-
коммунального
хозяйства
Прочие расходы 12 3 312 3000 3000 3000 0 100,0
на жилищно-
коммунальное
хозяйство субъектов
Российской Федерации
Расходы на прочие 12 3 312 444 3000 3000 3000 0 100,0
структуры
и мероприятия
в области жилищно-
коммунального
хозяйства
в субъектах
Российской Федерации
Образование, всего 14 3000 3000 3000 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы 14 7 3000 3000 3000 0 100,0
в области
образования
Ведомственные 14 7 400 3000 3000 3000 0 100,0
расходы
на образование
Прочие учреждения 14 7 400 272 3000 3000 3000 0 100,0
и мероприятия
в области
образования
Культура, искусство 15 2000 2000 2000 0 100,0
и кинематография,
всего
В том числе:
Культура и искусство 15 1 2000 2000 2000 0 100,0
Прочие ведомственные 15 1 412 2000 2000 2000 0 100,0
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения 15 1 412 287 2000 2000 2000 0 100,0
и мероприятия
в области культуры
и искусства
Средства массовой 16 122695 132014 131862 -152 99,9
информации, всего
В том числе:
Телевидение 16 1 25180 29803 29651 -152 99,5
и радиовещание
Государственная 16 1 420 5998 5304 5234 -70 98,7
поддержка
государственных
телерадиокомпаний
Целевые субсидии 16 1 420 290 5998 5304 5234 -70 98,7
и субвенции
Прочие расходы, не 16 1 515 19182 24499 24417 -82 99,7
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 16 1 515 397 19182 24499 24417 -82 99,7
отнесенные к другим
видам расходов
Периодическая печать 16 2 72395 74345 74345 0 100,0
и издательства
Государственная 16 2 421 2000 2080 2080 0 100,0
поддержка
издательств
Целевые субсидии 16 2 421 290 2000 2080 2080 0 100,0
и субвенции
Государственная 16 2 422 4000 4000 4000 0 100,0
поддержка
периодической печати
Целевые субсидии 16 2 422 290 4000 4000 4000 0 100,0
и субвенции
Государственная 16 2 423 25000 25300 25300 0 100,0
поддержка
периодических
изданий, учрежденных
органами
исполнительной
и законодательной
власти
Целевые субсидии 16 2 423 290 25000 25300 25300 0 100,0
и субвенции
Государственная 16 2 425 41395 42965 42965 0 100,0
поддержка районных
(городских) газет
Развитие 16 2 425 291 4000 4765 4765 0 100,0
материально-
технической базы
районных (городских)
газет
Оплата расходов, 16 2 425 292 37395 38200 38200 0 100,0
связанных
с производством
и распространением
районных (городских)
газет (оплата
полиграфических
услуг, бумаги
и услуг федеральной
почтовой связи)
Прочие средства 16 3 25120 27866 27866 0 100,0
массовой информации
Государственная 16 3 424 25120 27866 27866 0 100,0
поддержка средств
массовой информации
Прочие расходы, 16 3 424 397 25120 27866 27866 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
Здравоохранение 17 5500 5500 5330 -170 96,9
и физическая
культура, всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 4000 4000 4000 0 100,0
Ведомственные 17 1 430 4000 4000 4000 0 100,0
расходы
на здравоохранение
Прочие учреждения 17 1 430 310 4000 4000 4000 0 100,0
и мероприятия
в области
здравоохранения
Физическая культура 17 3 1500 1500 1330 -170 88,7
и спорт
Ведомственные 17 3 434 1500 1500 1330 -170 88,7
расходы
на физическую
культуру и спорт
Прочие учреждения 17 3 434 314 1500 1500 1330 -170 88,7
и мероприятия
в области физической
культуры и спорта
Социальная политика, 18 7000 7000 7000 0 100,0
всего
В том числе:
Молодежная политика 18 3 2000 2000 2000 0 100,0
Государственная 18 3 446 2000 2000 2000 0 100,0
поддержка
в проведении
молодежной политики
Прочие учреждения 18 3 446 323 2000 2000 2000 0 100,0
и мероприятия
в области социальной
политики
Прочие мероприятия 18 6 5000 5000 5000 0 100,0
в области социальной
политики
Прочие расходы, 18 6 515 5000 5000 5000 0 100,0
не отнесенные
к другим целевым
статьям
Прочие расходы, 18 6 515 397 5000 5000 5000 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
Прочие расходы, 30 19015 17396 17283 -113 99,4
всего
В том числе:
Прочие расходы, 30 4 19015 17396 17283 -113 99,4
не отнесенные
к другим подразделам
Прочие расходы, 18 6 515 19015 17396 17283 -113 99,4
не отнесенные
к другим целевым
статьям
Расходы, связанные 30 4 515 397 26 19000 17381 17268 -113 99,3
с исследованием
развития
общественно-
политических
процессов
в Тюменской области
Прочие расходы, 30 4 515 397 15 15 15 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 376975 397092 387026 -10066 97,5
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 17987 19541 19541 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 17987 19541 19541 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 17987 19541 19541 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 15397 15759 15759 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2590 3782 3782 0 100,0
содержание аппарата
Промышленность, 7 10000 10000 10000 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 10000 10000 10000 0 100,0
архитектура
Средства бюджетов 7 7 522 10000 10000 10000 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 7 7 522 1 10000 10000 10000 0 100,0
общеобластные
программы
Государственные 7 7 522 1 198 10000 10000 10000 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Образование, всего 14 348875 367438 357372 -10066 97,3
В том числе:
Общее образование 14 2 135503 138087 132076 -6011 95,6
Ведомственные 14 2 400 135503 138087 132076 -6011 95,6
расходы
на образование
Школы - детские 14 2 400 260 115913 120155 114168 -5987 95,0
сады, школы
начальные, неполные
средние и средние
Учреждения по 14 2 400 264 19590 17932 17908 -24 99,9
внешкольной работе
с детьми
Начальное 14 3 5936 5941 5937 -4 99,9
профессиональное
образование
Ведомственные 14 3 400 5936 5941 5937 -4 99,9
расходы
на образование
Специальные 14 3 400 267 5936 5941 5937 -4 99,9
профессионально-
технические училища
Среднее 14 4 41627 41046 41035 -11 100,0
профессиональное
образование
Ведомственные 14 4 400 41627 41046 41035 -11 100,0
расходы
на образование
Средние специальные 14 4 400 268 41627 41046 41035 -11 100,0
учебные заведения
Переподготовка 14 5 17161 17224 17224 0 100,0
и повышение
квалификации
Ведомственные 14 5 400 17161 17224 17224 0 100,0
расходы
на образование
Институты повышения 14 5 400 269 17161 17224 17224 0 100,0
квалификации
Высшее 14 6 23293 23343 23336 -7 100,0
профессиональное
образование
Ведомственные 14 6 400 23293 23343 23336 -7 100,0
расходы
на образование
Высшие учебные 14 6 400 271 23293 23343 23336 -7 100,0
заведения
Прочие расходы в 14 7 125355 141797 137764 -4033 97,2
области образования
Ведомственные 14 7 400 41598 43607 43575 -32 99,9
расходы
на образование
Прочие учреждения и 14 7 400 272 31098 33107 33075 -32 99,9
мероприятия в
области образования
Финансирование 14 7 400 319 10500 10500 10500 0 100,0
мероприятий
по организации
оздоровительной
кампании среди детей
и подростков
Прочие расходы, 14 7 515 185 218 217 -1 99,5
не отнесенные
к другим целевым
статьям
Расходы бюджетов 14 7 515 386 185 218 217 -1 99,5
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований
на компенсацию льгот
по оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих
и проживающих
в сельской местности
Средства бюджетов 14 7 522 83572 97972 93972 -4000 95,9
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 14 7 522 1 73125 87525 83525 -4000 95,4
общеобластные
программы
Прочие расходы, не 14 7 522 1 397 73125 87525 83525 -4000 95,4
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 14 7 522 2 10447 10447 10447 0 100,0
областные программы
Прочие расходы, не 14 7 522 2 397 10447 10447 10447 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, 30 113 113 113 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 113 113 113 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 18 6 515 113 113 113 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 113 113 113 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ ПО 49350 51081 51031 -50 99,9
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 14599 15529 15511 -18 99,9
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 14599 15529 15511 -18 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 14599 15529 15511 -18 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 11699 12329 12318 -11 99,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2900 3200 3193 -7 99,8
содержание аппарата
Промышленность, 7 2019 2369 2368 -1 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 2019 2369 2368 -1 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 2019 2369 2368 -1 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 2019 2369 2368 -1 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Охрана окружающей 9 32730 33131 33099 -32 99,9
среды и природных
ресурсов,
гидрометеорология,
картография
и геодезия, всего
В том числе:
Водные ресурсы 9 1 3256 3256 3255 -1 100,0
Финансирование 9 1 360 3256 3256 3255 -1 100,0
мероприятий
по регулированию,
использованию
и охране водных
ресурсов
Финансирование 9 1 360 407 3256 3256 3255 -1 100,0
природоохранных
мероприятий
Лесные ресурсы 9 2 19604 20355 20348 -7 100,0
Финансирование 9 2 361 19604 20355 20348 -7 100,0
лесоохранных и
лесовосстановитель-
ных мероприятий
Финансирование 9 2 361 223 15604 15604 15604 0 100,0
лесоохранных и
лесовосстановитель-
ных мероприятий
Финансирование 9 2 361 227 4000 4751 4744 -7 99,9
мероприятий
по тушению лесных
пожаров
Охрана окружающей 9 3 9014 8664 8640 -24 99,7
природной среды,
животного
и растительного мира
Финансирование 9 3 362 9014 8664 8640 -24 99,7
мероприятий
в области контроля
за состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Финансирование 9 3 362 407 9014 8664 8640 -24 99,7
природоохранных
мероприятий
Прочие расходы 9 6 856 856 856 0 100,0
в области охраны
окружающей природной
среды и природных
ресурсов
Средства бюджетов 9 6 522 856 856 856 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 9 6 522 2 856 856 856 0 100,0
областные программы
Прочие расходы, не 9 6 522 2 397 856 856 856 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, 30 2 52 53 1 101,9
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 2 52 53 1 101,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 18 6 515 2 52 53 1 101,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 2 52 53 1 101,9
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 232833 244963 227824 -17139 93,0
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИНВЕСТИЦИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 12927 16756 16682 -74 99,6
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 12927 16756 16682 -74 99,6
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 12927 16756 16682 -74 99,6
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 11588 11567 11528 -39 99,7
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1339 5189 5154 -35 99,3
содержание аппарата
Промышленность, 7 193500 189845 172786 -17059 91,0
энергетика
и строительство,
всего
В том числе:
Другие отрасли 7 5 193500 189845 172786 -17059 91,0
промышленности
Расходы на областные 7 5 302 2 193500 189845 172786 -17059 91,0
программы
Целевые субсидии и 7 5 302 2 290 193500 189845 172786 -17059 91,0
субвенции
Развитие рыночной 11 23360 27015 27012 -3 100,0
инфраструктуры,
всего
В том числе:
Прочие мероприятия 11 2 23360 27015 27012 -3 100,0
по развитию рыночной
инфраструктуры
Средства бюджетов 11 2 522 23360 27015 27012 -3 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 11 2 522 2 23360 27015 27012 -3 100,0
областные программы
Прочие расходы, не 11 2 522 2 397 23360 27015 27012 -3 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, 30 3046 11347 11344 -3 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 3046 11347 11344 -3 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 18 6 515 3046 11347 11344 -3 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы 30 4 515 397 11 800 800 800 0 100,0
на подготовку
специалистов
для народного
хозяйства
Расходы на 30 4 515 397 23 110 110 107 -3 97,3
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Расходы 30 4 515 397 29 0 350 350 0 100,0
на организацию
и проведение
областных конкурсов,
выставок, ярмарок
Прочие расходы, 30 4 515 397 2136 10087 10087 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 741786 750389 710186 -40203 94,6
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 73018 76028 76016 -12 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 73018 76028 76016 -12 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 73018 76028 76016 -12 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 58067 60745 60745 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 14951 15283 15271 -12 99,9
содержание аппарата
Промышленность, 7 2550 2550 2621 71 102,8
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 2550 2550 2621 71 102,8
архитектура
Средства 7 7 476 600 600 671 71 111,8
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 600 600 671 71 111,8
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
Средства бюджетов 7 7 522 1950 1950 1950 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 7 7 522 2 1950 1950 1950 0 100,0
областные программы
Государственные 7 7 522 2 198 1950 1950 1950 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Предупреждение 13 0 653 653 0 100,0
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий, всего
Предупреждение 13 2 0 653 653 0 100,0
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Обеспечение личного 13 2 601 0 653 653 0 100,0
состава войск (сил)
Содержание 13 2 601 75 0 653 653 0 100,0
подведомственных
структур
Социальная политика, 18 664898 658583 618321 -40262 93,9
всего
В том числе:
Учреждения 18 1 276612 283612 283531 -81 100,0
социального
обеспечения и службы
занятости
Ведомственные 18 1 440 275602 282674 282596 -78 100,0
расходы в области
социального
обеспечения
Территориальные 18 1 440 318 16218 16266 16265 -1 100,0
центры и отделения
оказания социальной
помощи на дому
Дома-интернаты для 18 1 440 320 158019 161247 161197 -50 100,0
престарелых
и инвалидов
Прочие учреждения 18 1 440 323 101365 105161 105134 -27 100,0
и мероприятия
в области социальной
политики
Прочие расходы, 18 1 515 1010 938 935 -3 99,7
не отнесенные
к другим целевым
статьям
Расходы бюджетов 18 1 515 386 1010 938 935 -3 99,7
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований
на компенсацию льгот
по оплате жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих
и проживающих
в сельской местности
Социальная помощь 18 2 94182 81159 81139 -20 100,0
Ведомственные 18 2 440 60370 50187 50179 -8 100,0
расходы в области
социального
обеспечения
Пособия и социальная 18 2 440 322 60370 50187 50179 -8 100,0
помощь
Выплаты пенсий 18 2 442 33812 30972 30960 -12 100,0
и пособий другим
категориям граждан
Пособия и социальная 18 2 442 322 20140 20840 20840 0 100,0
помощь
Выплаты пенсий 18 2 442 326 13672 10132 10120 -12 99,9
и пособий
Прочие мероприятия 18 6 118933 118641 72869 -45772 61,4
в области социальной
политики
Прочие ведомственные 18 6 445 12658 16403 16403 0 100,0
расходы в области
социальной политики
Прочие учреждения 18 6 445 323 12658 16403 16403 0 100,0
и мероприятия
в области социальной
политики
Расходы на 18 6 484 30264 33264 33264 0 100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов
Российской
Федерации", по
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
Расходы 18 6 484 327 1000 1000 1000 0 100,0
на изготовление
и ремонт протезно-
ортопедических
изделий
Расходы 18 6 484 328 21203 21203 21203 0 100,0
на обеспечение
инвалидов
транспортными
средствами или
компенсация расходов
на транспортное
обслуживание вместо
получения
транспортного
средства
Расходы на 18 6 484 329 5650 8650 8650 0 100,0
санаторно-курортное
лечение ветеранов
и инвалидов
Компенсация 18 6 484 347 2411 2411 2411 0 100,0
инвалидам расходов
на эксплуатацию
и техническое
обслуживание
транспортных средств
Фонд компенсаций 18 6 489 63382 51345 5575 -45770 10,9
Расходы на оплату 18 6 489 345 55829 43792 0 -43792 0,0
жилищно-коммунальных
услуг ветеранам
и инвалидам
Расходы бюджетов 18 6 489 558 7553 7553 5575 -1978 73,8
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований
на возмещение льгот
по оплате жилищно-
коммунальных услуг,
услуг связи, проезда
на общественном
транспорте городского
и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие аварии
на Чернобыльской
АЭС, аварии
на производственном
объединении "Маяк"
и ядерных испытаний
на Семипалатинском
полигоне
Расходы на 18 6 498 4204 4204 4204 0 100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах"
в части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Расходы на 18 6 498 329 1222 1222 1222 0 100,0
санаторно-курортное
лечение ветеранов
и инвалидов
Компенсация 18 6 498 347 2982 2982 2982 0 100,0
инвалидам расходов
на эксплуатацию
и техническое
обслуживание
транспортных средств
Прочие расходы, не 18 6 515 1060 6060 6060 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 18 6 515 397 1060 6060 6060 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Средства бюджетов 18 6 522 7365 7365 7363 -2 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на 18 6 522 2 7365 7365 7363 -2 100,0
областные программы
Прочие расходы, не 18 6 522 2 397 7365 7365 7363 -2 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Государственные 18 7 175171 175171 180782 5611 103,2
пособия гражданам,
имеющим детей
Фонд компенсаций 18 7 489 175171 175171 180782 5611 103,2
Субвенции на 18 7 489 470 175171 175171 180782 5611 103,2
реализацию
Федерального закона
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"
Прочие расходы, 30 1320 12575 12575 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1320 12575 12575 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1320 12575 12575 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 1000 12010 12010 0 100,0
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Прочие расходы, не 30 4 515 397 320 565 565 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 53714 53944 53762 -182 99,7
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 6191 6419 6419 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6191 6419 6419 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 6191 6419 6419 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3886 4000 4000 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2305 2419 2419 0 100,0
содержание аппарата
Промышленность, 7 46050 46050 46048 -2 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Воспроизводство 7 9 46050 46050 46048 -2 100,0
минерально-сырьевой
базы
Расходы на областные 7 9 475 2 46050 46050 46048 -2 100,0
программы
Геологическое 7 9 475 2 411 46050 46050 46048 -2 100,0
изучение недр
Российской
Федерации,
финансируемое из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы, 30 1473 1475 1295 -180 87,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1473 1475 1295 -180 87,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1473 1475 1295 -180 87,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 1470 1470 1290 -180 87,8
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Прочие расходы, не 30 4 515 397 3 5 5 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ДЕПАРТАМЕНТ 3000 3000 3000 0 100,0
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, 30 3000 3000 3000 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, 30 4 3000 3000 3000 0 100,0
не отнесенные
к другим подразделам
Расходы на областные 30 4 515 2 3000 3000 3000 0 100,0
программы
Прочие расходы, 30 4 515 2 397 3000 3000 3000 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 667920 134894 -127745 -262639 0,0
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 153056 119238 106813 -12425 89,6
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 153056 119238 106813 -12425 89,6
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 153056 119238 106813 -12425 89,6
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 85947 91462 87480 -3982 95,6
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 18181 19581 19333 -248 98,7
содержание аппарата
Расходы на 1 3 36 29 48928 8195 0 -8195 0,0
содержание аппарата
(реализация закона
о госслужбе)
(прямые расходы)
Промышленность, 7 53950 8050 0 -8050 0,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Другие отрасли 7 5 53950 8050 0 -8050 0,0
промышленности
Государственная 7 5 302 53950 8050 0 -8050 0,0
поддержка отраслей
промышленности
Целевые субсидии 7 5 302 290 53950 8050 0 -8050 0,0
и субвенции (прямые
расходы)
Сельское хозяйство 8 -108833 -108833 -101941 6892 93,7
и рыболовство, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное 8 1 -99582 -99582 -92690 6892 93,1
производство
Прочие расходы 8 1 342 -99582 -99582 -92690 6892 93,1
в области сельского
хозяйства
Кредитование 8 1 342 211 -99582 -99582 -92690 6892 93,1
сезонных затрат
в сельском хозяйстве
(прямые расходы)
- возврат 8 1 342 211 -99582 -99582 -92690 6892 93,1
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Заготовка и хранение 8 3 -9251 -9251 -9251 0 100,0
сельскохозяйственной
продукции
Формирование 8 3 348 -9251 -9251 -9251 0 100,0
региональных
продовольственных
фондов
Расходы 8 3 348 229 -9251 -9251 -9251 0 100,0
по формированию
региональных
продовольственных
фондов (прямые
расходы)
- возврат кредитов 8 3 348 229 -9251 -9251 -9251 0 100,0
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Транспорт, связь 10 13000 13000 12993 -7 99,9
и информатика, всего
В том числе:
Информатика 10 7 13000 13000 12993 -7 99,9
(информационное
обеспечение)
Государственная 10 7 371 13000 13000 12993 -7 99,9
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное 10 7 371 230 13000 13000 12993 -7 99,9
обеспечение
Социальная политика, 18 0 2267 0 -2267 0,0
всего
В том числе:
Прочие мероприятия 18 6 0 2267 0 -2267 0,0
в области социальной
политики
Расходы 18 6 350 0 2004 0 -2004 0,0
на реализацию льгот,
установленных
Законом Российской
Федерации
"О реабилитации
жертв политических
репрессий"
Целевые субсидии 18 6 350 290 0 2004 0 -2004 0,0
и субвенции
Расходы 18 6 351 0 263 0 -263 0,0
на реализацию льгот,
установленных
Законом Российской
Федерации "О статусе
Героев Советского
Союза, Героев
Российской Федерации
и полных кавалеров
ордена Славы"
и Федеральным
законом
"О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы"
Целевые субсидии 18 6 351 290 0 263 0 -263 0,0
и субвенции
Обслуживание 19 168853 168853 156811 -12042 92,9
государственного
и муниципального
долга, всего
В том числе:
Обслуживание 19 2 168853 168853 156811 -12042 92,9
государственного
внешнего долга
Процентные платежи 19 2 461 168853 168853 156811 -12042 92,9
по государственному
внешнему долгу
Выплаты процентов 19 2 461 330 168853 168853 156811 -12042 92,9
по государственному
долгу (прямые
расходы)
Финансовая помощь 21 31200 4500 0 -4500 0,0
другим бюджетам
бюджетной системы,
всего
В том числе:
Финансовая помощь 21 1 31200 4500 0 -4500 0,0
бюджетам других
уровней
Дотации и субвенции 21 1 485 31200 4500 0 -4500 0,0
Субвенции на 21 1 485 290 21 31200 4500 0 -4500 0,0
оказание финансовой
поддержки,
передаваемые органам
местного
самоуправления из
областного бюджета
(прямые расходы)
Прочие расходы, 30 356694 -72181 -302421 -230240 Св. 100
всего
В том числе:
Резервные фонды 30 1 341971 550 0 -550 0,0
Резервные фонды 30 1 510 341971 550 0 -550 0,0
Формирование 30 1 510 435 341971 550 0 -550 0,0
резервных фондов
исполнительных
органов власти
субъектов Российской
Федерации (прямые
расходы)
В том числе:
- мероприятия 30 1 510 435 34197 0 0 0 0,0
по предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Проведение выборов 30 2 24977 0 0 0 0,0
и референдумов
Расходы на 30 2 511 24977 0 0 0 0,0
проведение выборов
и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 24977 0 0 0 0,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы
в органы местного
самоуправления
(прямые расходы)
Бюджетные кредиты 30 3 -122796 -122796 -341118 -218322 Св. 100
(бюджетные ссуды)
Формирование 30 3 349 415 415 -2809 -3224 0,0
региональных фондов
государственной
финансовой поддержки
досрочного завоза
продукции (товаров)
в районы Крайнего
Севера
и приравненные к ним
местности
с ограниченными
сроками завоза
грузов
Расходы за счет 30 3 349 228 415 415 -2809 -3224 0,0
средств региональных
фондов
государственной
финансовой поддержки
досрочного завоза
продукции (товаров)
в районы Крайнего
Севера
и приравненные к ним
местности
с ограниченными
сроками завоза
грузов (прямые
расходы)
- предоставление 30 3 349 228 5000 5000 2100 -2900 42,0
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
внутри страны
- возврат 30 3 349 228 -4585 -4585 -4909 -324 107,1
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Бюджетные кредиты 30 3 514 -123211 -123211 -338309 -215098 Св. 100
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 30 3 514 357 -98070 -98070 -98805 -735 100,7
из бюджетов
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований
юридическим лицам
(прямые расходы)
- предоставление 30 3 514 357 253928 253928 89580 -164348 35,3
прочих бюджетных
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
- возврат прочих 30 3 514 357 -351998 -351998 -188385 163613 53,5
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
Возврат 30 3 514 357 15 -1002 -1002 -1462 -460 145,9
задолженности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по централизованным
кредитам, полученным
в 1992 - 1994 гг.
(прямые расходы)
- возврат 30 3 514 357 15 -1002 -1002 -1462 -460 145,9
централизованных
кредитов
организациями АПК
областному бюджету
Другие ссуды 30 3 514 399 -24139 -24139 -238042 -213903 Св. 100
Бюджетные кредиты 30 3 514 399 225665 225665 25353 -200312 11,2
(бюджетные ссуды)
бюджетам других
уровней (прямые
расходы)
Бюджетные кредиты 30 3 514 399 -199725 -199725 -262622 -62897 131,5
(бюджетные ссуды),
возвращенные
бюджетами других
уровней (прямые
расходы)
Возврат 30 3 514 399 15 -1046 -1046 -760 286 72,7
задолженности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по централизованным
кредитам, полученным
в 1992 - 1994 гг.
(прямые расходы)
- возврат 30 3 514 399 15 -1046 -1046 -760 286 72,7
централизованных
кредитов
организациями АПК
через бюджеты МО
областному бюджету
Возврат 30 3 514 399 02 -11501 -11501 0 11501 0,0
задолженности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по товарному
кредиту, полученному
в 1995 г. (прямые
расходы)
- возврат 30 3 514 399 02 -11501 -11501 0 11501 0,0
товарного кредита
организациями АПК
через бюджеты МО
областному бюджету
Возврат 30 3 514 399 16 -37532 -37532 -13 37519 0,0
задолженности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по товарному
кредиту, полученному
в 1996 г. (прямые
расходы)
- возврат 30 3 514 399 16 -37532 -37532 -13 37519 0,0
товарного кредита
организациями АПК
через бюджеты МО
областному бюджету
Прочие расходы, не 30 4 112542 50065 38697 -11368 77,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 112542 50065 38697 -11368 77,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы, связанные 30 4 515 397 8 1000 1000 224 -776 22,4
с реализацией
программы развития
области (прямые
расходы)
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 17751 248 190 -58 76,6
консалтинговых,
юридических
и информационных
услуг (прямые
расходы)
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 82 82 82 0 100,0
консалтинговых,
юридических
и информационных
услуг
Расходы 30 4 515 397 29 14454 3824 0 -3824 0,0
на организацию
и проведение
областных конкурсов
(прямые расходы)
Расходы на прием 30 4 515 397 30 15167 4111 0 -4111 0,0
делегаций (прямые
расходы)
Возмещение налога 30 4 515 397 31 60000 38800 37949 -851 97,8
на добычу полезных
ископаемых
предприятиям,
ведущим добычу нефти
и газа, а также 50%
акциза на этиловый
спирт из пищевого
сырья предприятиям
Тюменской области,
осуществляющим
его производство;
возмещение части
акциза на водку
и ликероводочные
изделия от суммы
прироста налога
к аналогичному
периоду предыдущего
года производителям
Тюменской области,
осуществляющим
их производство
на условиях,
определенных
Администрацией
области (прямые
расходы)
Расходы 30 4 515 397 33 3836 1748 0 -1748 0,0
на мероприятия
по Всероссийской
переписи населения
(прямые расходы)
Прочие расходы, 30 4 515 397 252 252 252 0 100,0
не отнесенные
к другим видам
расходов
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 8240 8240 8240 0 100,0
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Обслуживание 19 8240 8240 8240 0 100,0
государственного
и муниципального
долга, всего
В том числе:
Обслуживание 19 1 8240 8240 8240 0 100,0
государственного
внутреннего долга
Процентные платежи 19 1 460 8240 8240 8240 0 100,0
по государственному
внутреннему долгу
Выплата процентов по 19 1 460 330 5 8240 8240 8240 0 100,0
бюджетному кредиту,
полученному
из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа
ДЕПАРТАМЕНТ 41863 48336 45981 -2355 95,1
ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 22952 26630 26537 -93 99,7
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 22952 26630 26537 -93 99,7
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 22952 26630 26537 -93 99,7
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 20952 22630 22544 -86 99,6
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2000 4000 3993 -7 99,8
содержание аппарата
Транспорт, связь 10 5000 6500 6475 -25 99,6
и информатика, всего
В том числе:
Информатика 10 7 5000 6500 6475 -25 99,6
(информационное
обеспечение)
Государственная 10 7 371 5000 6500 6475 -25 99,6
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное 10 7 371 230 5000 6500 6475 -25 99,6
обеспечение
Прочие расходы, 30 13911 15206 12969 -2237 85,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 13911 15206 12969 -2237 85,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 13911 15206 12969 -2237 85,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на развитие 30 4 515 397 9 8900 8900 6767 -2133 76,0
региональной
статистики
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 4432 5727 5623 -104 98,2
консалтинговых,
юридических
и информационных
услуг
Прочие расходы, не 30 4 515 397 579 579 579 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 9500 10465 9781 -684 93,5
КОМИССИЯ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, 30 9500 10465 9781 -684 93,5
всего
В том числе:
Проведение выборов 30 2 9500 10465 9781 -684 93,5
и референдумов
Обеспечение 30 2 295 9500 10465 9781 -684 93,5
деятельности
избирательной
комиссии субъекта
Российской
Федерации,
территориальных
избирательных
комиссий
Денежное содержание 30 2 295 27 7407 8722 8594 -128 98,5
аппарата
Расходы на 30 2 295 29 2093 1743 1187 -556 68,1
содержание аппарата
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 55980 58629 58614 -15 100,0
МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 4274 4523 4523 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 4274 4523 4523 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 4274 4523 4523 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3098 3347 3347 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1176 1176 1176 0 100,0
содержание аппарата
Социальная политика, 18 51706 54106 54091 -15 100,0
всего
В том числе:
Молодежная политика 18 3 43032 45432 45418 -14 100,0
Государственная 18 3 446 43032 45432 45418 -14 100,0
поддержка в области
молодежной политики
Прочие учреждения 18 3 446 323 43032 45432 45418 -14 100,0
и мероприятия
в области социальной
политики
Прочие мероприятия 18 6 8674 8674 8673 -1 100,0
в области социальной
политики
Средства бюджетов 18 6 522 8674 8674 8673 -1 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 18 6 522 2 8674 8674 8673 -1 100,0
программы
Прочие расходы, не 18 6 522 2 397 8674 8674 8673 -1 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 211878 216520 216393 -127 99,9
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 6494 6910 6910 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6494 6910 6910 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 6494 6910 6910 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 5182 5461 5461 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1312 1449 1449 0 100,0
содержание аппарата
Образование, всего 14 45465 45294 45250 -44 99,9
В том числе:
Среднее 14 4 43348 43177 43138 -39 99,9
профессиональное
образование
Ведомственные 14 4 400 43348 43177 43138 -39 99,9
расходы
на образование
Средние специальные 14 4 400 268 43348 43177 43138 -39 99,9
учебные заведения
Переподготовка 14 5 1861 1861 1856 -5 99,7
и повышение
квалификации
Ведомственные 14 5 400 1861 1861 1856 -5 99,7
расходы
на образование
Учебные заведения 14 5 400 270 1861 1861 1856 -5 99,7
и курсы
по переподготовке
кадров
Прочие расходы 14 7 256 256 256 0 100,0
в области
образования
Ведомственные 14 7 400 256 256 256 0 100,0
расходы
на образование
Прочие учреждения 14 7 400 272 256 256 256 0 100,0
и мероприятия
в области
образования
Культура, искусство 15 155517 159914 159831 -83 99,9
и кинематография,
всего
В том числе:
Культура и искусство 15 1 155517 159914 159831 -83 99,9
Ведомственные 15 1 410 89105 96168 96140 -28 100,0
расходы на культуру
и искусство
Дворцы и дома 15 1 410 280 21653 28490 28484 -6 100,0
культуры, другие
учреждения клубного
типа
Музеи и постоянные 15 1 410 283 38362 38334 38323 -11 100,0
выставки
Библиотеки 15 1 410 284 29090 29344 29333 -11 100,0
Государственная 15 1 411 36935 37650 37611 -39 99,9
поддержка театров,
концертных
организаций и других
организаций
исполнительских
искусств
Театры, концертные 15 1 411 281 36935 37650 37611 -39 99,9
организации и другие
организации
исполнительских
искусств
Прочие ведомственные 15 1 412 29477 26096 26080 -16 99,9
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения 15 1 412 287 10898 8617 8601 -16 99,8
и мероприятия
в области культуры
и искусства
Средства областного 15 1 412 287 43 18579 17479 17479 0 100,0
бюджета
на реализацию
Федеральной целевой
программы "Культура
России (2001 - 2005
годы)"
Прочие расходы, 30 4402 4402 4402 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 4402 4402 4402 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 4402 4402 4402 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 4367 4367 4367 0 100,0
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Прочие расходы, не 30 4 515 397 35 35 35 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ 35096 37323 37285 -38 99,9
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 3519 3746 3744 -2 99,9
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 3519 3746 3744 -2 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 3519 3746 3744 -2 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 2868 3034 3034 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 651 712 710 -2 99,7
содержание аппарата
Культура, искусство 15 31577 33577 33541 -36 99,9
и кинематография,
всего
В том числе:
Культура и искусство 15 1 11577 13577 13549 -28 99,8
Ведомственные 15 1 412 11577 13577 13549 -28 99,8
расходы на культуру
и искусство
Прочие учреждения 15 1 412 287 11577 13577 13549 -28 99,8
и мероприятия
в области культуры
и искусства
Прочие мероприятия 15 3 20000 20000 19992 -8 100,0
в области культуры
и искусства
Средства бюджетов 15 3 522 20000 20000 19992 -8 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы 15 1 522 1 17000 17000 16993 -7 100,0
на общеобластные
программы
Прочие расходы, не 15 3 522 1 397 17000 17000 16993 -7 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 15 1 522 2 3000 3000 2999 -1 100,0
программы
Прочие расходы, не 15 3 522 2 397 3000 3000 2999 -1 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
КОМИТЕТ 49812 49940 49850 -90 99,8
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И
БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 5644 5772 5770 -2 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 5644 5772 5770 -2 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 5644 5772 5770 -2 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4463 4591 4590 -1 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1181 1181 1180 -1 99,9
содержание аппарата
Здравоохранение и 17 44168 44168 44080 -88 99,8
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 44168 44168 44080 -88 99,8
Ведомственные 17 1 430 16772 16772 16684 -88 99,5
расходы
на здравоохранение
Прочие учреждения 17 1 430 310 16772 16772 16684 -88 99,5
и мероприятия
в области
здравоохранения
Средства бюджетов 17 1 522 27396 27396 27396 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 17 1 522 2 27396 27396 27396 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 17 1 522 2 397 27396 27396 27396 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ 11991 13300 13298 -2 100,0
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 10604 11309 11307 -2 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 10604 11309 11307 -2 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 10604 11309 11307 -2 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8590 9295 9293 -2 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2014 2014 2014 0 100,0
содержание аппарата
Прочие расходы, 30 1387 1991 1991 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1387 1991 1991 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 37 641 641 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 37 391 391 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 250 250 0 100,0
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Расходы на областные 30 4 515 2 1350 1350 1350 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 1350 1350 1350 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
КОМИТЕТ ПО 167708 195128 195124 -4 100,0
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 4402 4709 4705 -4 99,9
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 4402 4709 4705 -4 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 4402 4709 4705 -4 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3818 4125 4125 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 584 584 580 -4 99,3
содержание аппарата
Промышленность, 7 1300 2648 2648 0 100,0
энергетика
и строительство,
всего
В том числе:
Строительство, 7 7 1300 2648 2648 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 1300 2648 2648 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 1300 2648 2648 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Образование, всего 14 11171 11171 11171 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы в 14 7 11171 11171 11171 0 100,0
области образования
Прочие ведомственные 14 7 400 11171 11171 11171 0 100,0
расходы в области
образования
Прочие учреждения и 14 7 400 272 11171 11171 11171 0 100,0
мероприятия в
области образования
Здравоохранение и 17 150720 176485 176485 0 100,0
физическая культура,
всего
В том числе:
Физическая культура 17 3 150720 176485 176485 0 100,0
и спорт
Финансирование части 17 3 433 35893 39093 39093 0 100,0
расходов
на содержание
спортивных команд
Прочие учреждения 17 3 433 314 35893 39093 39093 0 100,0
и мероприятия
в области физической
культуры и спорта
Ведомственные 17 3 434 107077 130731 130731 0 100,0
расходы на
физическую культуру
и спорт
Прочие учреждения 17 3 434 314 107077 130731 130731 0 100,0
и мероприятия
в области физической
культуры и спорта
Средства бюджетов 17 3 522 2 7750 6661 6661 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 17 3 522 2 7750 6661 6661 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 17 3 522 2 397 7750 6661 6661 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, 30 115 115 115 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 115 115 115 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 115 115 115 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 100 100 100 0 100,0
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Прочие расходы, не 30 4 515 397 15 15 15 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
КОНТРОЛЬНО- 150 150 150 0 100,0
РЕВИЗИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, 30 150 150 150 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 150 150 150 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 150 150 150 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 150 150 150 0 100,0
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА 7117 7453 7453 0 100,0
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 7117 7453 7453 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 7117 7453 7453 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 7117 7453 7453 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4757 4913 4913 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2360 2540 2540 0 100,0
содержание аппарата
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 704 704 704 0 100,0
АССОЦИАЦИЯ
"СИБИРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ"
Прочие расходы, 30 704 704 704 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 704 704 704 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 704 704 704 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские 30 4 515 397 6 704 704 704 0 100,0
взносы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 43300 43300 43300 0 100,0
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
"ТОБОЛЬСКСТРОЙ-
ЗАКАЗЧИК"
Промышленность, 7 18300 18300 18300 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 18300 18300 18300 0 100,0
архитектура
Средства 7 7 476 18300 18300 18300 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии 7 7 476 559 18300 18300 18300 0 100,0
на реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
Прочие расходы, 30 25000 25000 25000 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 25000 25000 25000 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Средства 30 4 521 25000 25000 25000 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
федеральных целевых
программ по развитию
регионов
Субсидии 30 4 521 457 25000 25000 25000 0 100,0
на реализацию
федеральных программ
развития регионов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 0 2001 2001 0 100,0
ОБЩЕСТВО
"ТЮМЕНЬХЛЕБОПРОДУКТ"
Прочие расходы, 30 0 2001 2001 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 2001 2001 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 2001 2001 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 2001 2001 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ОБЩЕСТВО 0 3500 3500 0 100,0
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЮМЕНСКАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ"
Прочие расходы, 30 0 3500 3500 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 3500 3500 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 3500 3500 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3500 3500 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 22450 23733 15960 -7773 67,2
АДМИНИСТРАЦИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Государственное 1 12450 13733 13570 -163 98,8
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 12450 13733 13570 -163 98,8
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 12450 13733 13570 -163 98,8
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4672 4537 4464 -73 98,4
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 7778 9196 9106 -90 99,0
содержание аппарата
Прочие расходы, 30 10000 10000 2390 -7610 23,9
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 10000 10000 2390 -7610 23,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 10000 10000 2390 -7610 23,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 10000 10000 2390 -7610 23,9
консалтинговых,
юридических
и информационных
услуг
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 6002 6463 6402 -61 99,1
АДМИНИСТРАЦИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Государственное 1 6002 6463 6402 -61 99,1
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6002 6463 6402 -61 99,1
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 6002 6463 6402 -61 99,1
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 1406 1516 1513 -3 99,8
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 4596 4947 4889 -58 98,8
содержание аппарата
ПРОКУРАТУРА 1300 1764 1764 0 100,0
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Промышленность, 7 1300 1764 1764 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 1300 1764 1764 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 1300 1764 1764 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 1300 1764 1764 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
РЕГИОНАЛЬНОЕ 2400 4400 4400 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Промышленность, 7 0 2000 2000 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
Строительство, 7 7 0 2000 2000 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 2000 2000 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 2000 2000 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Прочие расходы, 30 2400 2400 2400 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 2400 2400 2400 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Расходы на областные 30 4 515 2 2400 2400 2400 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 2400 2400 2400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ 472 472 472 0 100,0
ОБЛАСТИ
Прочие расходы, 30 472 472 472 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 472 472 472 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 472 472 472 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские 30 4 515 397 6 472 472 472 0 100,0
взносы
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 20416 22916 22827 -89 99,6
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное 1 20416 22916 22827 -89 99,6
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 20416 21416 21327 -89 99,6
общегосударственное
управление
Обеспечение 1 5 48 20416 21416 21327 -89 99,6
деятельности счетной
палаты субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 5 48 27 15552 16937 16935 -2 100,0
аппарата
Расходы на 1 5 48 29 4864 4479 4392 -87 98,1
содержание аппарата
Прочие расходы, 30 0 1500 1500 0 100,0
всего
Прочие расходы, не 30 4 0 1500 1500 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 1500 1500 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 1500 1500 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ТЮМЕНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ 5000 5000 3201 -1799 64,0
УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НА ТРАНСПОРТЕ
Правоохранительная 5 5000 5000 3201 -1799 64,0
деятельность
и обеспечение
безопасности
государства, всего
В том числе:
Органы внутренних 5 1 5000 5000 3201 -1799 64,0
дел
Обеспечение личного 5 1 601 5000 5000 3201 -1799 64,0
состава войск (сил)
Содержание 5 1 601 75 5000 5000 3201 -1799 64,0
подведомственных
структур
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 68500 68515 68082 -433 99,4
ДУМА
Государственное 1 67350 67510 67297 -213 99,7
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 2 67350 67320 67137 -213 99,7
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
Содержание главы 1 2 21 3436 3112 3104 -8 99,7
законодательной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 21 9 3436 3112 3104 -8 99,7
главы
законодательной
власти субъекта
Российской Федерации
Содержание членов 1 2 23 9031 9355 9295 -60 99,4
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 23 32 9031 9355 9295 -60 99,4
членов
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Обеспечение 1 2 25 54883 54883 54738 -145 99,7
деятельности
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 25 27 49158 49858 49728 -130 99,7
аппарата
Расходы на 1 2 25 29 5725 5025 5010 -15 99,7
содержание аппарата
Прочие расходы на 1 5 0 160 160 0 100,0
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 0 160 160 0 100,0
общегосударственное
управление
(не отнесенные
к бюджетам других
министерств
и ведомств)
Расходы, связанные 1 5 39 75 46 0 160 160 0 100,0
с материальным
обеспечением членов
Совета Федерации
в субъекте
Российской Федерации
Прочие расходы, 30 1150 1005 785 -220 78,1
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1150 1005 785 -220 78,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1150 1005 785 -220 78,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 1150 1005 785 -220 78,1
отнесенные к другим
видам расходов
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 300 300 300 0 100,0
СУД
Промышленность, 7 200 200 200 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 200 200 200 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 200 200 200 0 100,0
капитальные
вложения
Государственные 7 7 313 198 200 200 200 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Прочие расходы, 30 100 100 100 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 100 100 100 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 100 100 100 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 100 100 100 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 8762 9321 9316 -5 99,9
ВЕТЕРИНАРИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 8737 9296 9291 -5 99,9
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 8737 9296 9291 -5 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 8737 9296 9291 -5 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 7030 7584 7584 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1707 1712 1707 -5 99,7
содержание аппарата
Прочие расходы, 30 25 25 25 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 25 25 25 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 25 25 25 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 25 25 25 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 10223 10917 10891 -26 99,8
ГОСТЕХНАДЗОРА
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 9020 9715 9689 -26 99,7
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 9020 9715 9689 -26 99,7
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 9020 9715 9689 -26 99,7
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 7222 7801 7796 -5 99,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1798 1914 1893 -21 98,9
содержание аппарата
Сельское хозяйство 8 1200 1200 1200 0 100,0
и рыболовство, всего
В том числе:
Прочие мероприятия 8 5 1200 1200 1200 0 100,0
в области сельского
хозяйства
Прочие расходы 8 5 342 1200 1200 1200 0 100,0
в области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 1200 1200 1200 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, 30 3 2 2 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 3 2 2 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 3 2 2 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 3 2 2 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 400 400 400 0 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ПО
ТОРГОВЛЕ, КАЧЕСТВУ
ТОВАРОВ И ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, 30 400 400 400 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 400 400 400 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 400 400 400 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 400 400 400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 198599 202099 201999 -100 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ РОССИИ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная 13 198599 202099 201999 -100 100,0
противопожарная
служба, всего
В том числе:
Государственная 13 4 193599 194599 194567 -32 100,0
противопожарная
служба
Обеспечение личного 13 4 601 193599 194599 194567 -32 100,0
состава войск (сил)
Содержание 13 4 601 75 193599 194599 194567 -32 100,0
подведомственных
структур
Расходы на областные 13 4 6012 5000 7500 7432 -68 99,1
программы
Содержание 13 4 6012 75 5000 7500 7432 -68 99,1
подведомственных
структур
УПРАВЛЕНИЕ 2421 1299 1023 -276 78,8
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕМЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 2414 1291 1015 -276 78,6
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 2414 1291 1015 -276 78,6
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 2414 1291 1015 -276 78,6
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 1882 976 809 -167 82,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 532 315 206 -109 65,4
содержание аппарата
Прочие расходы, 30 7 8 8 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 7 8 8 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 7 8 8 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 7 8 8 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 152934 174189 172845 -1344 99,2
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
Государственное 1 17855 19311 19294 -17 99,9
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 17855 19311 19294 -17 99,9
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 17855 19311 19294 -17 99,9
общегосударственное
управление
(не отнесенные
к бюджетам других
министерств
и ведомств)
Содержание 1 5 39 75 17245 17883 17866 -17 99,9
подведомственных
структур
Расходы, связанные 1 5 39 75 45 610 1283 1283 0 100,0
с материальным
обеспечением
деятельности
депутатов
Государственной Думы
и их помощников
в избирательном
округе
Расходы, связанные 1 5 39 75 46 0 145 145 0 100,0
с материальным
обеспечением членов
Совета Федерации
в субъекте
Российской Федерации
Промышленность, 7 12991 16491 16491 0 100,0
энергетика
и строительство,
всего
В том числе:
Другие отрасли 7 5 991 991 991 0 100,0
промышленности
Государственная 7 5 302 991 991 991 0 100,0
поддержка отраслей
промышленности
Целевые субсидии 7 5 302 290 991 991 991 0 100,0
и субвенции
Строительство, 7 7 12000 15500 15500 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 12000 15500 15500 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 12000 15500 15500 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Транспорт, связь 10 24145 34865 34728 -137 99,6
и информатика, всего
В том числе:
Прочие виды 10 5 24145 34865 34728 -137 99,6
транспорта
Прочие расходы, не 10 5 515 24145 34865 34728 -137 99,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 10 5 515 397 24145 34865 34728 -137 99,6
отнесенные к другим
видам расходов
Жилищно-коммунальное 12 68607 93199 92941 -258 99,7
хозяйство, всего
В том числе:
Прочие структуры 12 3 68607 93199 92941 -258 99,7
коммунального
хозяйства
Прочие расходы на 12 3 312 68607 93199 92941 -258 99,7
жилищно-коммунальное
хозяйство субъектов
Российской Федерации
Расходы на прочие 12 3 312 444 68607 93199 92941 -258 99,7
структуры
и мероприятия
в области жилищно-
коммунального
хозяйства
в субъектах
Российской Федерации
Прочие расходы, 30 29336 10323 9391 -932 91,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 29336 10323 9391 -932 91,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 29336 10323 9391 -932 91,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 10 1000 1000 1000 0 100,0
содержание советов
ветеранов
Расходы на 30 4 515 397 23 27651 8039 7176 -863 89,3
проведение юбилейных
и организационных
(совещания, семинары
и проч.) мероприятий
Расходы 30 4 515 397 29 323 323 314 -9 97,2
на организацию
и проведение
областных конкурсов
Расходы на прием 30 4 515 397 30 120 140 112 -28 80,0
делегаций
Прочие расходы, не 30 4 515 397 242 821 789 -32 96,1
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ ЗАГСОВ 24164 26075 25838 -237 99,1
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 24109 26020 25788 -232 99,1
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 24109 26020 25788 -232 99,1
исполнительных
органов
Обеспечение 1 3 36 24109 26020 25788 -232 99,1
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 19446 20572 20391 -181 99,1
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 4663 5448 5397 -51 99,1
содержание аппарата
Прочие расходы, 30 55 55 50 -5 90,9
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 55 55 50 -5 90,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 55 55 50 -5 90,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 55 55 50 -5 90,9
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 1150 1245 1245 0 100,0
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие расходы, 30 1150 1245 1245 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1150 1245 1245 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 150 245 245 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 150 150 150 0 100,0
проведение юбилейных
и организационных
(совещаний,
семинаров и проч.)
мероприятий
Расходы на областные 30 4 515 2 1000 1000 1000 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 1000 1000 1000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не 30 4 515 397 95 95 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 20400 31400 31354 -46 99,9
МИНИСТЕРСТВА
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Промышленность, 7 20000 25000 25000 0 100,0
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 20000 25000 25000 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 20000 25000 25000 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 20000 25000 25000 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Прочие расходы, 30 400 6400 6354 -46 99,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 400 6400 6354 -46 99,3
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 400 6400 6354 -46 99,3
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 400 6400 6354 -46 99,3
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 11995 13195 13116 -79 99,4
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правоохранительная 5 1995 3195 3116 -79 97,5
деятельность
и обеспечение
безопасности
государства, всего
В том числе:
Органы юстиции 5 10 1995 3195 3116 -79 97,5
Поддержка 5 10 62 1995 3195 3116 -79 97,5
государственных
нотариальных контор
Содержание 5 10 62 160 1995 3195 3116 -79 97,5
нотариальных контор
Прочие расходы, 30 10000 10000 10000 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 10000 10000 10000 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 10000 10000 10000 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 10000 10000 10000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 17475 18004 17694 -310 98,3
АРХИВОВ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Государственное 1 17302 17832 17522 -310 98,3
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 3761 4020 4020 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 3761 4020 4020 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3248 3554 3554 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 513 466 466 0 100,0
содержание аппарата
Прочие расходы на 1 5 13541 13812 13502 -310 97,8
общегосударственное
управление
Государственная 1 5 41 13541 13812 13502 -310 97,8
поддержка архивной
службы
Содержание 1 5 41 75 13541 13812 13502 -310 97,8
подведомственных
структур
Прочие расходы, 30 173 172 172 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 173 172 172 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 173 172 172 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 170 170 170 0 100,0
консалтинговых,
юридических и
информационных услуг
Прочие расходы, не 30 4 515 397 3 2 2 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 41795 48295 48286 -9 100,0
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
СУДЕБНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Судебная власть 2 41132 46932 46932 0 100,0
В том числе:
Федеральная судебная 2 1 41132 46932 46932 0 100,0
система
Обеспечение 2 1 64 41132 46932 46932 0 100,0
деятельности мировых
судей
Денежное содержание 2 1 64 27 22465 21999 21999 0 100,0
аппарата
Расходы на 2 1 64 29 18667 24933 24933 0 100,0
содержание аппарата
Промышленность, 7 663 1013 1004 -9 99,1
энергетика и
строительство, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 663 1013 1004 -9 99,1
архитектура
Государственные 7 7 313 663 1013 1004 -9 99,1
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 663 1013 1004 -9 99,1
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Прочие расходы, 30 0 350 350 0 100,0
всего
Прочие расходы, не 30 4 0 350 350 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 350 350 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 350 350 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
УПРАВЛЕНИЕ 5400 5400 2688 -2712 49,8
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие расходы, 30 5400 5400 2688 -2712 49,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 5400 5400 2688 -2712 49,8
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 5400 5400 2688 -2712 49,8
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 5400 5400 2688 -2712 49,8
отнесенные к другим
видам расходов
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 900 900 0 -900 0,0
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА
Прочие расходы, 30 900 900 0 -900 0,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 900 900 0 -900 0,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 900 900 0 -900 0,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 900 900 0 -900 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 213527 217538 217283 -255 99,9
УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ
Государственное 1 30719 30700 30700 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 30719 30700 30700 0 100,0
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 30719 30700 30700 0 100,0
общегосударственное
управление
(не отнесенные
к бюджетам других
министерств
и ведомств)
Содержание 1 5 39 75 30700 30700 30700 0 100,0
подведомственных
структур
Расходы, связанные 1 5 39 75 45 19 0 0 0 0,0
с материальным
обеспечением
деятельности
депутатов
Государственной Думы
и их помощников
в избирательном
округе
Жилищно-коммунальное 12 46020 50050 49882 -168 99,7
хозяйство, всего
В том числе:
Прочие структуры 12 3 46020 50050 49882 -168 99,7
и мероприятия
жилищно-
коммунального
хозяйства
Прочие расходы на 12 3 312 46020 50050 49882 -168 99,7
жилищно-коммунальное
хозяйство субъектов
Российской Федерации
Расходы на прочие 12 3 312 444 46020 50050 49882 -168 99,7
структуры
и мероприятия
в области жилищно-
коммунального
хозяйства
в субъектах
Российской Федерации
Прочие расходы, 30 136788 136788 136701 -87 99,9
всего
В том числе:
Резервные фонды 30 1 136788 136788 136701 -87 99,9
Резервные фонды 30 1 510 136788 136788 136701 -87 99,9
Формирование 30 1 510 435 17 136788 136788 136701 -87 99,9
резервного фонда
для реализации
наказов избирателей
ЦЕНТР 700 1200 1200 0 100,0
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Здравоохранение и 17 700 1200 1200 0 100,0
физическая культура,
всего
В том числе:
Санитарно- 17 2 700 1200 1200 0 100,0
эпидемиологический
надзор
Ведомственные 17 2 432 700 1200 1200 0 100,0
расходы
на санитарно-
эпидемиологический
надзор
Центры 17 2 432 311 700 1200 1200 0 100,0
Государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 680 680 680 0 100,0
АССОЦИАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "БОЛЬШОЙ
УРАЛ"
Прочие расходы, 30 680 680 680 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 680 680 680 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 680 680 680 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские 30 4 515 397 6 680 680 680 0 100,0
взносы
АДМИНИСТРАЦИЯ 650 650 650 0 100,0
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА
Государственное 1 650 650 650 0 100,0
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 650 650 650 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные 1 3 38 650 650 650 0 100,0
органы
Денежное содержание 1 3 38 27 87 87 87 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 38 29 563 563 563 0 100,0
содержание аппарата
АДМИНИСТРАЦИЯ 21188 25234 25218 -16 99,9
ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА
Государственное 1 19312 20943 20928 -15 99,9
управление и местное
самоуправление,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 19312 20943 20928 -15 99,9
исполнительных
органов
Территориальные 1 3 38 19312 20943 20928 -15 99,9
органы
Денежное содержание 1 3 38 27 14712 16343 16336 -7 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 38 29 4600 4600 4592 -8 99,8
содержание аппарата
Здравоохранение и 17 766 916 916 0 100,0
физическая культура,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 766 766 766 0 100,0
Средства бюджетов 17 1 522 766 766 766 0 100,0
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 17 1 522 2 766 766 766 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 17 1 522 2 397 766 766 766 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Физическая культура 17 3 0 150 150 0 100,0
и спорт
Ведомственные 17 3 434 0 150 150 0 100,0
расходы на
физическую культуру
и спорт
Прочие учреждения 17 3 434 314 0 150 150 0 100,0
и мероприятия
в области физической
культуры и спорта
Социальная политика, 18 60 160 159 -1 99,4
всего
В том числе:
Прочие мероприятия 18 6 60 160 159 -1 99,4
в области социальной
политики
Прочие расходы, не 18 6 515 0 100 100 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 18 6 515 397 0 100 100 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Средства бюджетов 18 6 522 60 60 59 -1 98,3
субъектов Российской
Федерации
на реализацию
региональных целевых
программ
Расходы на областные 18 6 522 2 60 60 59 -1 98,3
программы
Прочие расходы, не 18 6 522 2 397 60 60 59 -1 98,3
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, 30 1050 3215 3215 0 100,0
всего
В том числе:
Проведение выборов 30 2 0 815 815 0 100,0
и референдумов
Расходы 30 2 511 0 815 815 0 100,0
на проведение
выборов
и референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 0 815 815 0 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы
в органы местного
самоуправления
(прямые расходы)
Прочие расходы, не 30 4 1050 2400 2400 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1050 2400 2400 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на развитие 30 4 515 397 44 1000 1000 1000 0 100,0
Тюменского района
Прочие расходы, не 30 4 515 397 50 1400 1400 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 21 6005289 6229955 6261061 31106 100,5
ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,
всего
В том числе:
Финансовая помощь 21 1 6005289 6227955 6259061 31106 100,5
бюджетам других
уровней
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 260314 277517 277355 -162 99,9
Тобольск 643302 673158 672223 -935 99,9
Тюмень 1666635 1697896 1697424 -472 100,0
Ялуторовск 189649 210973 213792 2819 101,3
Районы:
Абатский 121241 125502 125684 182 100,1
Армизонский 73404 74888 75735 847 101,1
Аромашевский 93618 97811 98373 562 100,6
Бердюжский 89375 96679 98664 1985 102,1
Вагайский 159923 159176 161593 2417 101,5
Викуловский 156252 165949 167661 1712 101,0
Голышмановский 142476 151489 152819 1330 100,9
Заводоуковский 277985 283994 283817 -177 99,9
Исетский 138320 140107 141642 1535 101,1
Ишимский 147540 149838 152049 2211 101,5
Казанский 154451 159447 161329 1882 101,2
Нижнетавдинский 176240 183144 183189 45 100,0
Омутинский 93703 97499 98372 873 100,9
Сладковский 127996 130006 131842 1836 101,4
Сорокинский 89336 92692 94706 2014 102,2
Тобольский 184567 182729 185488 2759 101,5
Тюменский:
Андреевское 3847 3873 3951 78 102,0
Богандинское 35365 35418 35717 299 100,8
Борковское 20805 20271 20372 101 100,5
Боровское 48909 49088 49418 330 100,7
Винзилинское 44654 48587 48762 175 100,4
Горьковское 8397 7722 7818 96 101,2
Ембаевское 27847 28443 28681 238 100,8
Каменское 5976 7427 7470 43 100,6
Каскаринское 26518 25738 25929 191 100,7
Княжевское 1826 1849 1926 77 104,2
Кулаковское 21986 21713 21843 130 100,6
Мальковское 8580 8485 8612 127 101,5
Московское 11109 11506 11666 160 101,4
Муллашинское 5504 5526 5618 92 101,7
Наримановское 5030 5059 5168 109 102,2
Нижнепышминское 4560 4593 4663 70 101,5
Новотарманское 18725 18929 19106 177 100,9
Онохинское 22584 24586 24681 95 100,4
Переваловское 9342 10833 10908 75 100,7
Салаирское 5149 5084 5101 17 100,3
Созоновское 6106 6084 6121 37 100,6
Успенское 38523 39219 39392 173 100,4
Червишевское 13780 16539 16758 219 101,3
Чикчинское 13203 17195 17302 107 100,6
Уватский 123326 138110 137829 -281 99,8
Упоровский 132064 133924 135267 1343 101,0
Юргинский 90362 93229 94355 1126 101,2
Ялуторовский 138010 144047 144969 922 100,6
Ярковский 126875 144384 145901 1517 101,1
Фонд 21 1 352 25686 36786 36769 -17 100,0
софинансирования
социальных расходов
Дотации и субвенции 21 1 352 369 25686 36786 36769 -17 100,0
из бюджетов
субъектов Российской
Федерации
В том числе
по территориям:
Города:
Тобольск 376 376 376 0 100,0
Тюмень 6946 6946 6946 0 100,0
Ялуторовск 1706 2776 2776 0 100,0
Районы:
Абатский 361 1185 1185 0 100,0
Армизонский 307 1186 1186 0 100,0
Аромашевский 340 508 508 0 100,0
Бердюжский 310 999 999 0 100,0
Вагайский 116 314 314 0 100,0
Викуловский 627 917 917 0 100,0
Голышмановский 2354 3143 3143 0 100,0
Заводоуковский 1046 2778 2778 0 100,0
Исетский 696 908 908 0 100,0
Ишимский 144 144 144 0 100,0
Казанский 1165 1619 1619 0 100,0
Нижнетавдинский 2492 2803 2803 0 100,0
Омутинский 150 520 520 0 100,0
Сладковский 561 918 918 0 100,0
Сорокинский 630 1167 1167 0 100,0
Тобольский 530 974 974 0 100,0
Тюменский:
Богандинское 456 456 456 0 100,0
Борковское 3 7 0 -7 0,0
Боровское 347 723 723 0 100,0
Винзилинское 0 164 164 0 100,0
Горьковское 87 87 87 0 100,0
Ембаевское 84 193 193 0 100,0
Каменское 12 12 12 0 100,0
Каскаринское 183 301 301 0 100,0
Княжевское 5 5 4 -1 80,0
Мальковское 69 113 113 0 100,0
Новотарманское 132 187 187 0 100,0
Онохинское 21 21 21 0 100,0
Переваловское 9 9 0 -9 0,0
Салаирское 36 54 54 0 100,0
Созоновское 54 58 58 0 100,0
Успенское 40 50 50 0 100,0
Чикчинское 134 134 134 0 100,0
Уватский 300 300 300 0 100,0
Упоровский 1561 2043 2043 0 100,0
Юргинский 951 1001 1001 0 100,0
Ялуторовский 345 687 687 0 100,0
Средства, 21 1 483 167393 386160 386160 0 100,0
передаваемые по
взаимным расчетам,
в том числе
компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате
решений, принятых
органами других
уровней власти
Средства, 21 1 483 358 167393 386160 386160 0 100,0
передаваемые
для компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате
решений, принятых
органами власти
другого уровня
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 3653 19907 19907 0 100,0
Тобольск 8146 38267 38267 0 100,0
Тюмень 60260 99730 99730 0 100,0
Ялуторовск 11262 18709 18709 0 100,0
Районы:
Абатский 2448 5727 5727 0 100,0
Армизонский 1713 4012 4012 0 100,0
Аромашевский 3762 5574 5574 0 100,0
Бердюжский 7628 8895 8895 0 100,0
Вагайский 5087 11857 11857 0 100,0
Викуловский 2349 11796 11796 0 100,0
Голышмановский 1650 7913 7913 0 100,0
Заводоуковский 5322 7767 7767 0 100,0
Исетский 1589 3557 3557 0 100,0
Ишимский 2346 7126 7126 0 100,0
Казанский 3567 6794 6794 0 100,0
Нижнетавдинский 3075 8619 8619 0 100,0
Омутинский 1461 5155 5155 0 100,0
Сладковский 1286 2849 2849 0 100,0
Сорокинский 1571 4413 4413 0 100,0
Тобольский 11499 14869 14869 0 100,0
Тюменский:
Андреевское 0 21 21 0 100,0
Богандинское 2000 2110 2110 0 100,0
Борковское 0 164 164 0 100,0
Боровское 1866 2209 2209 0 100,0
Винзилинское 254 5193 5193 0 100,0
Горьковское 976 1049 1049 0 100,0
Ембаевское 400 1567 1567 0 100,0
Каменское 349 2434 2434 0 100,0
Каскаринское 600 1296 1296 0 100,0
Княжевское 0 23 23 0 100,0
Кулаковское 0 77 77 0 100,0
Мальковское 200 224 224 0 100,0
Московское 200 565 565 0 100,0
Муллашинское 0 22 22 0 100,0
Наримановское 0 29 29 0 100,0
Нижнепышминское 0 30 30 0 100,0
Новотарманское 81 361 361 0 100,0
Онохинское 500 2232 2232 0 100,0
Переваловское 0 1798 1798 0 100,0
Салаирское 0 26 26 0 100,0
Созоновское 0 42 42 0 100,0
Успенское 300 828 828 0 100,0
Червишевское 736 3477 3477 0 100,0
Чикчинское 747 3812 3812 0 100,0
Уватский 6798 20403 20403 0 100,0
Упоровский 2294 3935 3935 0 100,0
Юргинский 2456 5518 5518 0 100,0
Ялуторовский 1920 7578 7578 0 100,0
Ярковский 5042 25601 25601 0 100,0
Дотации и субвенции 21 1 485 5202420 5179633 5222955 43322 100,8
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 227203 226173 226173 0 100,0
Тобольск 568006 567696 567696 0 100,0
Тюмень 1254513 1235046 1235196 150 100,0
Ялуторовск 162402 174032 177082 3050 101,8
Районы:
Абатский 112754 112854 113514 660 100,6
Армизонский 68322 66630 68123 1493 102,2
Аромашевский 85614 87764 88698 934 101,1
Бердюжский 77948 83264 85356 2092 102,5
Вагайский 149611 141855 144505 2650 101,9
Викуловский 147846 147510 149989 2479 101,7
Голышмановский 131050 133313 135500 2187 101,6
Заводоуковский 252238 253477 253477 0 100,0
Исетский 129226 128318 129853 1535 101,2
Ишимский 137565 134950 137442 2492 101,8
Казанский 145632 146907 149152 2245 101,5
Нижнетавдинский 162578 163578 165138 1560 101,0
Омутинский 87219 86846 88164 1318 101,5
Сладковский 121823 121823 123659 1836 101,5
Сорокинский 85352 85230 87286 2056 102,4
Тобольский 166570 160842 164088 3246 102,0
Тюменский:
Андреевское 3676 3676 3796 120 103,3
Богандинское 29982 29904 30203 299 101,0
Борковское 20373 19763 19928 165 100,8
Боровское 39427 38951 39310 359 100,9
Винзилинское 40561 39908 40237 329 100,8
Горьковское 6536 5929 6086 157 102,6
Ембаевское 26000 25392 25706 314 101,2
Каменское 4934 4342 4469 127 102,9
Каскаринское 23534 21825 22094 269 101,2
Княжевское 1697 1697 1801 104 106,1
Кулаковское 21271 20915 21094 179 100,9
Мальковское 7513 7336 7471 135 101,8
Московское 8952 8952 9214 262 102,9
Муллашинское 5345 5345 5450 105 102,0
Наримановское 4891 4891 5003 112 102,3
Нижнепышминское 4316 4316 4436 120 102,8
Новотарманское 16920 16727 16936 209 101,2
Онохинское 21032 21333 21527 194 100,9
Переваловское 8896 8605 8806 201 102,3
Салаирское 4620 4595 4722 127 102,8
Созоновское 5609 5555 5675 120 102,2
Успенское 36939 37039 37293 254 100,7
Червишевское 11390 11390 11614 224 102,0
Чикчинское 11879 12805 12970 165 101,3
Уватский 111034 112131 112131 0 100,0
Упоровский 122791 122456 124079 1623 101,3
Юргинский 83775 83545 85120 1575 101,9
Ялуторовский 130474 130462 132294 1832 101,4
Ярковский 114581 111740 113399 1659 101,5
Дотации и субвенции 21 1 485 369 2040619 2040619 2040619 0 100,0
из бюджетов
субъектов Российской
Федерации
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 92425 92425 92425 0 100,0
Тобольск 254931 254931 254931 0 100,0
Ялуторовск 82114 82114 82114 0 100,0
Районы:
Абатский 53825 53825 53825 0 100,0
Армизонский 39794 39794 39794 0 100,0
Аромашевский 48148 48148 48148 0 100,0
Бердюжский 40772 40772 40772 0 100,0
Вагайский 87716 87716 87716 0 100,0
Викуловский 78083 78083 78083 0 100,0
Голышмановский 70859 70859 70859 0 100,0
Заводоуковский 120574 120574 120574 0 100,0
Исетский 65565 65565 65565 0 100,0
Ишимский 74810 74810 74810 0 100,0
Казанский 75251 75251 75251 0 100,0
Нижнетавдинский 84076 84076 84076 0 100,0
Омутинский 46156 46156 46156 0 100,0
Сладковский 69707 69707 69707 0 100,0
Сорокинский 52559 52559 52559 0 100,0
Тобольский 90966 90966 90966 0 100,0
Тюменский:
Андреевское 2414 2414 2414 0 100,0
Богандинское 12454 12454 12454 0 100,0
Борковское 15301 15301 15301 0 100,0
Боровское 400 400 400 0 100,0
Винзилинское 17141 17141 17141 0 100,0
Горьковское 717 717 717 0 100,0
Ембаевское 16440 16440 16440 0 100,0
Каменское 2384 2384 2384 0 100,0
Каскаринское 7347 7347 7347 0 100,0
Кулаковское 16629 16629 16629 0 100,0
Мальковское 4464 4464 4464 0 100,0
Муллашинское 3851 3851 3851 0 100,0
Наримановское 3418 3418 3418 0 100,0
Нижнепышминское 2341 2341 2341 0 100,0
Новотарманское 9558 9558 9558 0 100,0
Онохинское 13989 13989 13989 0 100,0
Переваловское 6590 6590 6590 0 100,0
Салаирское 2515 2515 2515 0 100,0
Созоновское 3252 3252 3252 0 100,0
Успенское 28185 28185 28185 0 100,0
Червишевское 3295 3295 3295 0 100,0
Чикчинское 7311 7311 7311 0 100,0
Уватский 70894 70894 70894 0 100,0
Упоровский 66674 66674 66674 0 100,0
Юргинский 51786 51786 51786 0 100,0
Ялуторовский 75803 75803 75803 0 100,0
Ярковский 67135 67135 67135 0 100,0
Субвенции 21 1 485 290 19 717901 712731 712362 -369 99,9
на финансирование
государственных
полномочий,
передаваемые органам
местного
самоуправления
из областного
бюджета
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 41347 41070 41070 0 100,0
Тобольск 87896 87700 87700 0 100,0
Тюмень 247541 245134 245134 0 100,0
Ялуторовск 26857 26793 26793 0 100,0
Районы:
Абатский 11956 12086 11802 -284 97,7
Армизонский 7356 7090 7090 0 100,0
Аромашевский 6993 6993 6908 -85 98,8
Бердюжский 7172 7168 7168 0 100,0
Вагайский 11952 12007 12007 0 100,0
Викуловский 12234 12001 12001 0 100,0
Голышмановский 13645 13452 13452 0 100,0
Заводоуковский 36840 36840 36840 0 100,0
Исетский 12681 14073 14073 0 100,0
Ишимский 14758 14144 14144 0 100,0
Казанский 11703 11844 11845 1 100,0
Нижнетавдинский 21596 21596 21596 0 100,0
Омутинский 8200 7656 7656 0 100,0
Сладковский 6995 6995 6995 0 100,0
Сорокинский 6505 6272 6272 0 100,0
Тобольский 13470 13184 13184 0 100,0
Тюменский:
Андреевское 331 331 331 0 100,0
Богандинское 6129 6102 6102 0 100,0
Борковское 1152 1073 1073 0 100,0
Боровское 12439 11972 11972 0 100,0
Винзилинское 6956 6927 6927 0 100,0
Горьковское 1430 1151 1151 0 100,0
Ембаевское 2770 2637 2637 0 100,0
Каменское 642 515 515 0 100,0
Каскаринское 5696 5372 5372 0 100,0
Княжевское 230 230 230 0 100,0
Кулаковское 1187 1078 1078 0 100,0
Мальковское 921 915 915 0 100,0
Московское 2238 2238 2238 0 100,0
Муллашинское 253 253 253 0 100,0
Наримановское 403 403 403 0 100,0
Нижнепышминское 189 189 189 0 100,0
Новотарманское 2566 2414 2414 0 100,0
Онохинское 1628 1621 1621 0 100,0
Переваловское 577 491 490 -1 99,8
Салаирское 431 431 431 0 100,0
Созоновское 810 770 770 0 100,0
Успенское 2430 2430 2430 0 100,0
Червишевское 2303 2303 2303 0 100,0
Чикчинское 1768 1768 1768 0 100,0
Уватский 20907 20907 20907 0 100,0
Упоровский 8182 8447 8447 0 100,0
Юргинский 6024 6051 6051 0 100,0
Ялуторовский 9383 9407 9407 0 100,0
Ярковский 10229 10207 10207 0 100,0
Целевые субвенции, 21 1 485 290 20 2313162 2289498 2333194 43696 101,9
передаваемые органам
местного
самоуправления из
областного бюджета
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 90365 89612 89612 0 100,0
Тобольск 213212 213098 213098 0 100,0
Тюмень 928616 906820 906970 150 100,0
Ялуторовск 51088 62782 65832 3050 104,9
Районы:
Абатский 44270 44140 45089 949 102,1
Армизонский 20489 19185 20678 1493 107,8
Аромашевский 29466 30416 31435 1019 103,4
Бердюжский 28369 32522 34614 2092 106,4
Вагайский 48969 41222 43872 2650 106,4
Викуловский 56903 56800 59279 2479 104,4
Голышмановский 44994 47710 49897 2187 104,6
Заводоуковский 91193 92432 92432 0 100,0
Исетский 49876 47576 49111 1535 103,2
Ишимский 46497 43296 45788 2492 105,8
Казанский 58077 59461 61705 2244 103,8
Нижнетавдинский 53048 53048 54608 1560 102,9
Омутинский 32020 32216 33534 1318 104,1
Сладковский 44402 44402 46238 1836 104,1
Сорокинский 25908 26051 28107 2056 107,9
Тобольский 61221 56484 59730 3246 105,7
Тюменский:
Андреевское 861 861 981 120 113,9
Богандинское 10754 10703 11002 299 102,8
Борковское 3798 3303 3468 165 105,0
Боровское 25115 25115 25474 359 101,4
Винзилинское 15629 15302 15631 329 102,2
Горьковское 4174 3880 4037 157 104,0
Ембаевское 6475 6161 6475 314 105,1
Каменское 1737 1356 1483 127 109,4
Каскаринское 9806 8505 8774 269 103,2
Княжевское 1429 1429 1533 104 107,3
Кулаковское 3264 3017 3196 179 105,9
Мальковское 1923 1819 1954 135 107,4
Московское 6183 6183 6445 262 104,2
Муллашинское 1192 1192 1297 105 108,8
Наримановское 1016 1016 1128 112 111,0
Нижнепышминское 1715 1715 1835 120 107,0
Новотарманское 4348 4311 4520 209 104,8
Онохинское 5177 5506 5700 194 103,5
Переваловское 1608 1417 1619 202 114,3
Салаирское 1553 1543 1670 127 108,2
Созоновское 1438 1432 1552 120 108,4
Успенское 5921 6021 6275 254 104,2
Червишевское 5465 5465 5689 224 104,1
Чикчинское 2668 3594 3759 165 104,6
Уватский 18342 19439 19439 0 100,0
Упоровский 46541 46489 48112 1623 103,5
Юргинский 25198 25044 26619 1575 106,3
Ялуторовский 44385 44349 46181 1832 104,1
Ярковский 36464 34058 35717 1659 104,9
Субсидии бюджетам 21 1 485 290 35 124905 121524 121519 -5 100,0
муниципальных
образований
на реализацию
Федерального закона
"О социальной защите
инвалидов
в Российской
Федерации"
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 3066 3066 3066 0 100,0
Тобольск 11967 11967 11967 0 100,0
Тюмень 78356 78331 78331 0 100,0
Ялуторовск 2343 2343 2343 0 100,0
Районы:
Абатский 803 803 798 -5 99,4
Армизонский 683 561 561 0 100,0
Аромашевский 507 507 507 0 100,0
Бердюжский 802 802 802 0 100,0
Вагайский 974 910 910 0 100,0
Викуловский 626 626 626 0 100,0
Голышмановский 1552 1292 1292 0 100,0
Заводоуковский 3631 3631 3631 0 100,0
Исетский 1104 1104 1104 0 100,0
Ишимский 900 900 900 0 100,0
Казанский 601 351 351 0 100,0
Нижнетавдинский 1858 1858 1858 0 100,0
Омутинский 843 818 818 0 100,0
Сладковский 719 719 719 0 100,0
Сорокинский 380 348 348 0 100,0
Тобольский 913 208 208 0 100,0
Тюменский:
Андреевское 70 70 70 0 100,0
Богандинское 645 645 645 0 100,0
Борковское 122 86 86 0 100,0
Боровское 1473 1464 1464 0 100,0
Винзилинское 835 538 538 0 100,0
Горьковское 215 181 181 0 100,0
Ембаевское 315 154 154 0 100,0
Каменское 171 87 87 0 100,0
Каскаринское 685 601 601 0 100,0
Княжевское 38 38 38 0 100,0
Кулаковское 191 191 191 0 100,0
Мальковское 205 138 138 0 100,0
Московское 531 531 531 0 100,0
Муллашинское 49 49 49 0 100,0
Наримановское 54 54 54 0 100,0
Нижнепышминско 71 71 71 0 100,0
Новотарманское 448 444 444 0 100,0
Онохинское 238 217 217 0 100,0
Переваловское 121 107 107 0 100,0
Салаирское 121 106 106 0 100,0
Созоновское 109 101 101 0 100,0
Успенское 403 403 403 0 100,0
Червишевское 327 327 327 0 100,0
Чикчинское 132 132 132 0 100,0
Уватский 891 891 891 0 100,0
Упоровский 1394 846 846 0 100,0
Юргинский 767 664 664 0 100,0
Ялуторовский 903 903 903 0 100,0
Ярковский 753 340 340 0 100,0
Субвенции 21 1 485 290 36 0 34 34 0 100,0
на реализацию
Федеральных законов
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы"
и "О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы"
В том числе
по территориям:
Город:
Тюмень 0 34 34 0 100,0
Субвенции 21 1 485 290 36 0 4727 4727 0 100,0
на реализацию
Федерального закона
"О реабилитации
жертв политических
репрессий"
В том числе
по территориям:
Город:
Тюмень 0 4727 4727 0 100,0
Расходы 21 1 485 290 48 5833 10500 10500 0 100,0
на финансирование
мероприятий
Федеральной целевой
программы
социального развития
села до 2010 года
В том числе
по территориям:
Районы:
Абатский 1900 2000 2000 0 100,0
Аромашевский 500 1700 1700 0 100,0
Бердюжский 833 2000 2000 0 100,0
Ишимский 600 1800 1800 0 100,0
Нижнетавдинский 2000 3000 3000 0 100,0
Фонд компенсаций 21 1 489 205267 225636 213796 -11840 94,8
Расходы 21 1 489 367 22 115081 127118 118839 -8279 93,5
на реализацию
Федерального закона
"О внесении
изменений
и дополнений в Закон
Российской Федерации
"Об основах
федеральной жилищной
политики" и другие
законодательные акты
Российской Федерации
в части
совершенствования
системы оплаты жилья
и коммунальных
услуг"
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 2896 4215 4053 -162 96,2
Тобольск 6892 6934 5999 -935 86,5
Тюмень 71584 79949 79666 -283 99,6
Ялуторовск 3020 3927 3696 -231 94,1
Районы:
Абатский 908 946 787 -159 83,2
Армизонский 488 488 235 -253 48,2
Аромашевский 991 991 680 -311 68,6
Бердюжский 704 704 704 0 100,0
Вагайский 1069 1069 1018 -51 95,2
Викуловский 1916 2205 1443 -762 65,4
Голышмановский 1712 1834 1142 -692 62,3
Заводоуковский 1793 1793 1678 -115 93,6
Исетский 1683 2061 2061 0 100,0
Ишимский 1285 1285 1009 -276 78,5
Казанский 1107 1176 1028 -148 87,4
Нижнетавдинский 2412 2412 897 -1515 37,2
Омутинский 1409 1409 1054 -355 74,8
Сладковский 865 865 865 0 100,0
Сорокинский 406 426 384 -42 90,1
Тобольский 1326 1326 1317 -9 99,3
Тюменский:
Андреевское 21 21 8 -13 38,1
Богандинское 398 398 398 0 100,0
Борковское 71 71 32 -39 45,1
Боровское 820 820 802 -18 97,8
Винзилинское 424 534 478 -56 89,5
Горьковское 68 78 25 -53 32,1
Ембаевское 206 206 166 -40 80,6
Каменское 123 129 95 -34 73,6
Каскаринское 373 587 545 -42 92,8
Княжевское 21 21 19 -2 90,5
Кулаковское 81 81 81 0 100,0
Мальковское 66 107 107 0 100,0
Московское 223 237 231 -6 97,5
Муллашинское 21 21 21 0 100,0
Наримановское 12 12 12 0 100,0
Нижнепышминское 52 52 46 -6 88,5
Новотарманское 259 321 304 -17 94,7
Онохинское 165 165 127 -38 77,0
Переваловское 56 56 0 -56 0,0
Салаирское 58 58 0 -58 0,0
Созоновское 90 90 35 -55 38,9
Успенское 95 126 97 -29 77,0
Червишевское 237 237 237 0 100,0
Чикчинское 27 27 26 -1 96,3
Уватский 871 871 636 -235 73,0
Упоровский 1323 1323 1297 -26 98,0
Юргинский 949 949 516 -433 54,4
Ялуторовский 1762 1762 1082 -680 61,4
Ярковский 1743 1743 1700 -43 97,5
Субсидии бюджетам 21 1 489 367 35 79167 79167 75728 -3439 95,7
муниципальных
образований
на реализацию
Федерального закона
"О социальной защите
инвалидов
в Российской
Федерации"
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 2275 2275 2275 0 100,0
Тобольск 7874 7874 7874 0 100,0
Тюмень 50246 50246 49907 -339 99,3
Ялуторовск 1626 1626 1626 0 100,0
Районы:
Абатский 493 493 487 -6 98,8
Армизонский 429 429 56 -373 13,1
Аромашевский 320 320 306 -14 95,6
Бердюжский 484 484 377 -107 77,9
Вагайский 610 610 458 -152 75,1
Викуловский 357 357 357 0 100,0
Голышмановский 813 813 648 -165 79,7
Заводоуковский 2011 2011 1949 -62 96,9
Исетский 424 424 424 0 100,0
Ишимский 458 458 458 0 100,0
Казанский 378 378 181 -197 47,9
Нижнетавдинский 1159 1159 1159 0 100,0
Омутинский 495 495 438 -57 88,5
Сладковский 433 433 433 0 100,0
Сорокинский 190 190 190 0 100,0
Тобольский 682 682 210 -472 30,8
Тюменский:
Андреевское 43 43 14 -29 32,6
Богандинское 401 401 401 0 100,0
Борковское 75 75 57 -18 76,0
Боровское 887 887 876 -11 98,8
Винзилинское 487 487 389 -98 79,9
Горьковское 89 89 81 -8 91,0
Ембаевское 196 196 160 -36 81,6
Каменское 81 81 31 -50 38,3
Каскаринское 405 405 369 -36 91,1
Княжевское 24 24 0 -24 0,0
Кулаковское 108 108 59 -49 54,6
Мальковское 126 126 118 -8 93,7
Московское 260 260 164 -96 63,1
Муллашинское 30 30 17 -13 56,7
Наримановское 33 33 30 -3 90,9
Нижнепышминское 44 44 0 -44 0,0
Новотарманское 276 276 261 -15 94,6
Онохинское 146 146 85 -61 58,2
Переваловское 61 61 0 -61 0,0
Салаирское 72 72 21 -51 29,2
Созоновское 62 62 34 -28 54,8
Успенское 224 224 172 -52 76,8
Червишевское 203 203 198 -5 97,5
Чикчинское 80 80 23 -57 28,8
Уватский 503 503 457 -46 90,9
Упоровский 865 865 611 -254 70,6
Юргинский 471 471 455 -16 96,6
Ялуторовский 535 535 305 -230 57,0
Ярковский 623 623 527 -96 84,6
Субвенции 21 1 489 367 36 363 753 746 -7 99,1
на реализацию
Федеральных законов
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы"
и "О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы"
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 21 21 21 0 100,0
Тобольск 4 7 7 0 100,0
Тюмень 287 600 600 0 100,0
Районы:
Викуловский 9 17 12 -5 70,6
Заводоуковский 5 28 28 0 100,0
Исетский 3 25 25 0 100,0
Ишимский 4 7 7 0 100,0
Казанский 5 8 6 -2 75,0
Тюменский:
Боровское 0 22 22 0 0,0
Винзилинское 16 0 0 0 0,0
Юргинский 4 9 9 0 100,0
Ялуторовский 5 9 9 0 100,0
Субвенции 21 1 489 367 37 10656 18598 18483 -115 99,4
на реализацию
Федерального закона
"О реабилитации
жертв политических
репрессий"
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 285 945 945 0 100,0
Тобольск 786 786 786 0 100,0
Тюмень 5444 10000 10000 0 100,0
Ялуторовск 197 467 467 0 100,0
Районы:
Абатский 0 20 14 -6 70,0
Армизонский 33 74 54 -20 73,0
Аромашевский 137 200 199 -1 99,5
Бердюжский 101 133 133 0 100,0
Вагайский 145 145 115 -30 79,3
Викуловский 279 279 279 0 100,0
Голышмановский 50 50 50 0 100,0
Заводоуковский 970 1540 1540 0 100,0
Исетский 146 261 261 0 100,0
Ишимский 256 386 386 0 100,0
Казанский 69 154 138 -16 89,6
Нижнетавдинский 82 131 131 0 100,0
Омутинский 75 180 147 -33 81,7
Сладковский 119 209 209 0 100,0
Сорокинский 98 177 177 0 100,0
Тобольский 110 186 180 -6 96,8
Тюменский:
Андреевское 0 5 5 0 100,0
Богандинское 40 61 61 0 100,0
Борковское 3 7 7 0 100,0
Боровское 268 427 427 0 100,0
Винзилинское 171 286 286 0 100,0
Горьковское 11 23 23 0 100,0
Ембаевское 24 42 42 0 100,0
Каменское 2 5 5 0 100,0
Каскаринское 55 115 115 0 100,0
Княжевское 0 0 0 0 0,0
Кулаковское 17 23 23 0 100,0
Мальковское 19 26 26 0 100,0
Московское 64 82 82 0 100,0
Муллашинское 0 0 0 0 0,0
Наримановское 0 0 0 0 0,0
Нижнепышминское 7 10 10 0 100,0
Новотарманское 34 44 44 0 100,0
Онохинское 22 30 30 0 100,0
Переваловское 5 10 10 0 100,0
Салаирское 9 8 8 0 100,0
Созоновское 10 20 20 0 100,0
Успенское 60 87 87 0 100,0
Червишевское 17 35 35 0 100,0
Чикчинское 0 1 1 0 100,0
Уватский 119 201 201 0 100,0
Упоровский 115 385 385 0 100,0
Юргинский 46 81 81 0 100,0
Ялуторовский 25 70 70 0 100,0
Ярковский 131 191 188 -3 98,4
Расходы 21 1 498 404523 399740 399381 -359 99,9
на реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах",
в части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Субвенции и субсидии 21 1 498 367 404523 399740 399381 -359 99,9
бюджетам
муниципальных
образований
на реализацию
федеральных законов
В том числе
по территориям:
Города:
Ишим 23981 23981 23981 0 100,0
Тобольск 51218 51218 51218 0 100,0
Тюмень 217355 215379 215379 0 100,0
Ялуторовск 9436 9436 9436 0 100,0
Районы:
Абатский 4277 4277 3970 -307 92,8
Армизонский 2112 2069 2069 0 100,0
Аромашевский 2454 2454 2408 -46 98,1
Бердюжский 2200 2200 2200 0 100,0
Вагайский 3285 3326 3326 0 100,0
Викуловский 2869 2868 2868 0 100,0
Голышмановский 4847 4423 4423 0 100,0
Заводоуковский 14600 14600 14600 0 100,0
Исетский 4553 4553 4553 0 100,0
Ишимский 5482 5482 5477 -5 99,9
Казанский 2528 2411 2411 0 100,0
Нижнетавдинский 4442 4442 4442 0 100,0
Омутинский 2894 2894 2894 0 100,0
Сладковский 2909 2909 2909 0 100,0
Сорокинский 1089 1089 1089 0 100,0
Тобольский 3850 3850 3850 0 100,0
Тюменский:
Андреевское 107 107 107 0 100,0
Богандинское 2088 2088 2088 0 100,0
Борковское 280 184 184 0 100,0
Боровское 5294 5049 5049 0 100,0
Винзилинское 2741 2015 2015 0 100,0
Горьковское 630 467 467 0 100,0
Ембаевское 937 847 847 0 100,0
Каменское 475 424 424 0 100,0
Каскаринское 1368 1209 1209 0 100,0
Княжевское 79 79 79 0 100,0
Кулаковское 509 509 509 0 100,0
Мальковское 587 553 553 0 100,0
Московское 1410 1410 1410 0 100,0
Муллашинское 108 108 108 0 100,0
Наримановское 94 94 94 0 100,0
Нижнепышминское 141 141 141 0 100,0
Новотарманское 1023 1013 1013 0 100,0
Онохинское 698 659 659 0 100,0
Переваловское 315 294 294 0 100,0
Салаирское 354 271 270 -1 99,6
Созоновское 281 257 257 0 100,0
Успенское 865 865 865 0 100,0
Червишевское 1197 1197 1197 0 100,0
Чикчинское 336 336 336 0 100,0
Уватский 3701 3701 3701 0 100,0
Упоровский 3115 2917 2917 0 100,0
Юргинский 1710 1655 1655 0 100,0
Ялуторовский 2944 2944 2944 0 100,0
Ярковский 4755 4486 4486 0 100,0
Мероприятия 21 3 0 2000 2000 0 100,0
в области
регионального
развития
Средства 21 3 476 0 2000 2000 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Капитальные 21 3 476 559 0 2000 2000 0 100,0
трансферты
на реализацию
Федеральной адресной
инвестиционной
программы за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
В том числе
по территориям:
Город:
Ялуторовск 0 2000 2000 0 100,0
Всего расходов 19715871 19843396 21202137 1358741 106,8